Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 24VF066/SF/24 slávnostný obed pre zamestnancov školy SF 1 759,50 s DPH 1/2024/SF 20.12.2024 Wineservice s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Zmluva Zmluva o prevode majetku Žilinského samosprávneho kraja s DPH 19.12.2024 Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 19.12.2024
Objednávka 1/2024/SF slávnostný obed pre zamestnancov školy SF 1 800,00 s DPH 16.12.2024 Wineservice s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 20.12.2024
Faktúra 77286/24/K2 potraviny 89,13 s DPH 283/12/2024 2/2023/K2 13.12.2024 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.12.2024
Zmluva Z_FMP/MI/01/012_SK ZMLUVA O FINANCOVANÍ MALÉHO PROJEKTU s DPH 13.12.2024 Euroregión Bílé-Biele Karpaty Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 16.12.2024
Faktúra 72391/24R vyúčt. Vodné a stočné 31.10-28.11.2024 106,51 s DPH 200517381 12.12.2024 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 78092/24C suroviny 476,46 s DPH 116/2024/C 12.12.2024 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.12.2024
Faktúra 78093/24/C potraviny 91,68 s DPH 117/2024/C Z202313283_Z 12.12.2024 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.12.2024
Faktúra 77284/24/K2 potraviny 295,86 s DPH 288/12/2024 3/2023/K2 12.12.2024 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.12.2024
Faktúra 77283/24/K2 potraviny 767,38 s DPH 281/12/2024 12.12.2024 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.12.2024
Faktúra 77282/24/K2 potraviny 72,38 s DPH 281/12/2024 12.12.2024 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.12.2024
Faktúra 72381/24R vypracovanie Energetických certifikátov ku kolaudácii pre SOP kader-/kozm,cukrár 2 256,00 s DPH 18/2024/R 12.12.2024 Enerma s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 77285/24/K2 potraviny 387,12 s DPH 289/12/2024 12.12.2024 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.12.2024
Faktúra 72386/24R standart 58,80 s DPH 90496 12.12.2024 VIS slovensko s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 72389/24R vyúčt.tepla za 11/2024 1 628,42 s DPH 2527115 12.12.2024 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 72390/24R vyúčt.tepla za 11/2024 3 829,09 s DPH 252716 12.12.2024 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 72388/24R vyúčt. plyn 1.11-30.11.2024 Kuchyňa 22,61 s DPH 9107168458 12.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 72387/24R vyúčtov.za tepelnú energiu 11/2024 2 613,70 s DPH 450036 12.12.2024 MH Teplárenský holding a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 72385/24R strava žiaci za 11/2024 94,50 s DPH Hz z 4.9.2024 12.12.2024 Univerzita Komenského v BA, JLF v MT SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 72384/24R mandátny certifikát 3 ročný 108,00 s DPH 21/2024/R 12.12.2024 Disig a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/18200

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria