|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Rožek Jozef |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72392/21R
|
výkon mesačnej kontroly OOU za 12/2021
|
172,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72391/21R
|
odvoz kuch. odpadu za 10-12/ 2021
|
36,00 |
s DPH |
|
13113
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72390/21R
|
zdravotný dohľad za 10-12/2021
|
162,11 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72389/21R
|
služby v oblasti CO za 10-12/21
|
108,00 |
s DPH |
|
244
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
BOZiPO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Jokl Ján |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Ing. Fabian Pavol |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77204/21K2
|
potraviny
|
191,07 |
s DPH |
223122021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
elektroinštalačný materiál
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
195,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77203/21K2
|
potraviny
|
138,31 |
s DPH |
224122021
|
9122020
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77202/21K2
|
potraviny
|
50,35 |
s DPH |
225122021K2
|
2122020
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
55,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77201/21K2
|
potraviny
|
28,03 |
s DPH |
221122021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71162/21M
|
doxx-stravné lístky pre zamest. 12/21
|
191,50 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71163/21M
|
elektroinštalačný materiál
|
158,13 |
s DPH |
3421M
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
9122020
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.12.2021 |