Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
    Faktúra 71028/22M tonery Minolta 246,20 s DPH 52022M 02.03.2022 INTO Slovakia a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.03.2022
    Objednávka potraviny 660,00 s DPH 22.02.2022 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 03.03.2022
    Faktúra 77038/22K2 potraviny 587,14 s DPH 4222022K2 30112021 25.02.2022 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.03.2022
    Objednávka potraviny 590,00 s DPH 30112021 24.02.2022 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 03.03.2022
    Faktúra 77039/22K2 potraviny 25,82 s DPH 34022022K2 25.02.2022 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.03.2022
    Objednávka potraviny 30,00 s DPH 10.02.2022 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 24.02.2022
    Faktúra 77040/22K2 potraviny 71,45 s DPH 4322022K2 20211130 28.02.2022 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.03.2022
    Objednávka potraviny 75,00 s DPH 20211130 25.02.2022 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 03.03.2022
    Objednávka tonery Minolta 250,00 s DPH 15.02.2022 INTO Slovakia a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 01.03.2022
    Objednávka školský nábytok 4 000,00 s DPH 18.02.2022 Lucia Hucíková-ŠKOLÁČIK MAJO SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 03.03.2022
    Faktúra 72064/22R mesačný poplatok GO1 24.2-23.3.2022 1,00 s DPH A16596483 28.02.2022 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.03.2022
    Zmluva 37/2021 dodatok č.1 Zmluva o poskytonutí praktického vyučovania s DPH 28.02.2022 Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Černáková Danka riaditeľka školy 28.02.2022
    Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2022 s DPH 25.02.2022 Odborový zväz 28.02.2022
    Faktúra 6001/22/Inv. Inžinierske činnosti na stavebné úpravy a prestavbu SOP 1 200.00 s DPH zmluva o dielo 09.02.2022 SoARCH s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.02.2022
    Faktúra 71026/22M papier na pečenie 23,28 s DPH 42022M 22.02.2022 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.02.2022
    Objednávka papier na pečenie 25,00 s DPH 18.02.2022 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 25.02.2022
    Faktúra 72063/22R oprava motorového vozidla Fiat Doblo 57,96 s DPH 622R 22.02.2022 Milan Mat´-AutoM.A.T SOŠ obchodu a služieb Martin 25.02.2022
    Faktúra 77037/22K2 potraviny 656,85 s DPH 41022022K2 24.02.2022 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.03.2022
    Faktúra 71027/22M školský nábytok 3 933,60 s DPH 722M 23.02.2022 Lucia Hucíková-ŠKOLÁČIK MAJO SOŠ obchodu a služieb Martin 03.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20776