Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
    Faktúra 72397/21R vyúčt. Vodné a stočné+ zr. vody K1 23.7.-20.12.2021 276,91 s DPH 200517381 03.01.2022 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.01.2022
    Objednávka na rok 2022 tonerové náplne s DPH 30.11.2021 Damedis s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin 30.11.2021
    Objednávka príloha k objednávke na čistiace p. na rok 2022 cenová ponuka na rok 2022- Europen s DPH 29.11.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin 29.11.2021
    Objednávka na rok 2022 čistiace prostriedky s DPH 29.11.2021 EUROPEN Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 29.11.2021
    VO: Súhrnná správa za IV.štvrťrok 2021 Vo potraviny, čistiace prostriedky, tonery s DPH 10.01.2022 10.01.2022
    Faktúra 72399/21R vyúčt. Vodné a stočné+ zr. vody 28.6.-16.12.2021 -851,38 s DPH 200517381 03.01.2022 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.01.2022
    Faktúra 72398/21R vyúčt. Vodné a stočné+ zr. vody 28.6.-16.12.2021 -181,81 s DPH 200517381 03.01.2022 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.01.2022
    Faktúra 77206/21K2 potraviny 25,26 s DPH 227122021K2 2122020 03.01.2022 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.01.2022
    Objednávka nákup učebníc pre SJL 166,36 s DPH 11.01.2022 Martinus.sk SOŠ obchodu a služieb Martin Majerčíková Elena účtovníčka 14.01.2022
    Faktúra 72396/21R Poplatok za telefóny 12/2021,servis nájom internet 1/22 288,34 s DPH 1155097100 03.01.2022 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.01.2022
    Faktúra 71165/21M predplatné publikácií ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka"-ročník 2022 66,00 s DPH 132021U 03.01.2022 PSDOMOV s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.01.2022
    Objednávka potraviny 30,00 s DPH 2122020 10.12.2021 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 22.12.2021
    Objednávka predplatné publikácií ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka"-ročník 2022 66,00 s DPH 29.12.2021 PSDOMOV s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 10.01.2022
    Faktúra 78037/21C suroviny 31,68 s DPH 372021C 29.12.2021 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.12.2021
    Faktúra 72394/21R mesačný poplatok GO 1€, 24.12.-23.1.2022 1,00 s DPH A16596483 29.12.2021 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.12.2021
    Faktúra 72395/21R strava žiaci 12/2021 56,40 s DPH 912021 29.12.2021 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.12.2021
    Objednávka oprava mot. Vozidla Fiat doblo 280,00 s DPH 20.12.2021 Milan Máté-AutoM.A.T SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 14.01.2022
    Objednávka audiosystém 198,00 s DPH 14.01.2022 Planeo Elektro Martin SOŠ obchodu a služieb Martin Majerčíková Elena účtovníčka 14.01.2022
    Faktúra 71164/21M železiarsky a spotreb. Materiál 48,75 s DPH 3512M 20.12.2021 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20403