|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
78004/22C
|
potraviny
|
98,14 |
s DPH |
42022C
|
15122021
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
15122021
|
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
77015/22K2
|
potraviny
|
164,58 |
s DPH |
1612022K2
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
77014/22K2
|
potraviny
|
496,25 |
s DPH |
1712022K2
|
30112021
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
77013/22K2
|
potraviny
|
195,27 |
s DPH |
1512022K2
|
20211130
|
|
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
77012/22K2
|
potraviny
|
371,67 |
s DPH |
14012022K2
|
30112021
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
78005/22C
|
suroviny
|
226,86 |
s DPH |
52022C
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
375,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72029/22R
|
oprava pc-škola
|
127,00 |
s DPH |
10/2022/U
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
PRIMA JK s.r.o., |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
oprava pc-škola
|
127,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
PRIMA JK s.r.o., |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca IT |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72028/22R
|
členský poplatok na rok 2022
|
33,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72027/22R
|
strava žiaci +MOV 1/2022
|
187,04 |
s DPH |
|
0812021
|
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72026/22R
|
servis výťahov za 1-3/2022
|
31,72 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
71018/22M
|
doxx-stravné lístky pre zam. Za 1/22
|
314,06 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
20211130
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
02.02.2022 |