Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
    Zmluva 42/2021 prenájom - Stefe s DPH 31.12.2021 SOŠ obchodu a služieb, STEFE Martin, a.s. Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 01.01.2022
    Faktúra 72028/22R členský poplatok na rok 2022 33,00 s DPH 8005709 01.02.2022 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 02.02.2022
    Faktúra 72027/22R strava žiaci +MOV 1/2022 187,04 s DPH 0812021 31.01.2022 Padych František-Penzió Čierna pani SOŠ obchodu a služieb Martin 02.02.2022
    Faktúra 72026/22R servis výťahov za 1-3/2022 31,72 s DPH P4119 31.01.2022 OTIS Výťahy s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.02.2022
    Faktúra 71018/22M doxx-stravné lístky pre zam. Za 1/22 314,06 s DPH 10K114127 01.02.2022 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.02.2022
    Faktúra 71017/22M jednorázové nadoby na obed 167,00 s DPH 20012022M 01.02.2022 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 02.02.2022
    Objednávka jednorázové nadoby na obed 170,00 s DPH 01.02.2022 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 02.02.2022
    Zmluva 01-02/2022/ZP Rámocová dohoda o spolupráci s DPH 31.01.2022 Algoos Greece SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Černáková Danka riaditeľka školy 31.01.2022
    Faktúra 72025/22R vyúčtovanie el. energie 1.1.2021-31.12.2021 218,11 s DPH 6214040 27.01.2022 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
    Faktúra 72029/22R oprava pc-škola 127,00 s DPH 10/2022/U 01.02.2022 PRIMA JK s.r.o., SOŠ obchodu a služieb Martin 02.02.2022
    Faktúra 72024/22R výkon mesačnej kontroly 1/2022 118,80 s DPH 33/2020 27.01.2022 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
    Faktúra 72023/22R mesačný poplatok GO 1€, 24.1.-23.2.2022 1,00 s DPH A16596483 27.01.2022 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
    Faktúra 72022/22R záloha plyn 1/2022 K2 98,00 s DPH 9106579815 24.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
    Faktúra 72021/22R záloha plyn 1/2022 K1 540,00 s DPH 9106579820 24.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
    Faktúra 72020/22R prečistenie kanalizácie 90,00 s DPH 1/22R 21.01.2022 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
    Objednávka prečistenie kanalizácie 90,00 s DPH 17.01.2022 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 27.01.2022
    Faktúra 71014/22M kadernícka stolička 7ks 867,30 s DPH 9/2022/U 25.01.2022 SC Vivre Deco SA SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
    Objednávka oprava pc-škola 127,00 s DPH 31.01.2022 PRIMA JK s.r.o., SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca IT 02.02.2022
    Objednávka potraviny 375,00 s DPH 30112021 21.01.2022 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 02.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20548