|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71001/22M
|
jednorázové nádoby K2
|
45,00 |
s DPH |
3012022K2
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
STATUS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.01.2022 |
|
Zmluva |
40/2021
|
tréningy fotbalistov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb, Martin |
FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 |
Peter Jesenský |
predseda klubu |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71004/22M
|
pracovná obuv pre žiaka
|
22,00 |
s DPH |
2/2021M
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
GREENPUNKT-TOP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71003/22M
|
vitrína magnetická biela
|
102,61 |
s DPH |
22022U
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Alemat.cz s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
vitrína magnetická biela
|
102,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Alemat.cz s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71002/22M
|
kozmetický prístroj Am60
|
138,80 |
s DPH |
42022U
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Wolfert s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kozmetický prístroj Am60
|
138,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Wolfert s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby K2
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.01.2022 |
|
|
|
STATUS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
korková tabuľapre paravány 120x150 cm
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
77004/22K2
|
potraviny
|
510,26 |
s DPH |
4012022K2
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
515,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
77003/22K2
|
potraviny
|
687,26 |
s DPH |
5012022K2
|
15122021
|
|
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
690,00 |
s DPH |
|
15122021
|
|
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
77002/22K2
|
potraviny
|
362,72 |
s DPH |
2012022K2
|
30112021
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
365,00 |
s DPH |
|
30112021
|
|
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
77001/22K2
|
potraviny
|
138,98 |
s DPH |
1012022K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71005/22M
|
audiosystém
|
198,00 |
s DPH |
52022U
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
FAST PLUS a.s.(Planeo Elektro Martin) |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71006/22M
|
korková tabuľapre paravány 120x150 cm
|
198,00 |
s DPH |
1/2022/U
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72007/22R
|
právne služby 1/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.01.2022 |