Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
    Objednávka spotrebný tovar(mimoriadne výsledky žiakov) 923,00 s DPH 03.12.2021 Pixel elektro SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 15.12.2021
    Objednávka gastronádoby-cukrári 45,00 s DPH 29.11.2021 B-commerce s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 13.12.2021
    Faktúra 71148/21M krabice zákuskové-cukrári 119,88 s DPH 302021Cu 06.12.2021 Pavol Svrček UNI-JAS SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
    Objednávka krabice zákuskové-cukrári 120,00 s DPH 01.12.2021 Pavol Svrček UNI-JAS SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 15.12.2021
    Faktúra 71149/21M kulma na vlasy (mimoriadne výsledky žiakov) 78,00 s DPH 11/2021/U 08.12.2021 LANDYS COMPANY s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
    Objednávka kulma na vlasy (mimoriadne výsledky žiakov) 78,00 s DPH 03.12.2021 LANDYS COMPANY s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 15.12.2021
    Faktúra 71150/21M spotrebný tovar(mimoriadne výsledky žiakov) 923,00 s DPH 12/2021/U 08.12.2021 Pixel elektro SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
    Faktúra 71151/21M formy -cukrári 66,90 s DPH 322021Cu 08.12.2021 CuPo s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
    Zmluva RD na rok 2022 Rôzne potravinárske výrobky s DPH 15.12.2021 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 15.12.2021
    Objednávka formy -cukrári 70,00 s DPH 26.11.2021 CuPo s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 10.12.2021
    Faktúra 71152/21M kuchynský robot 668,80 s DPH 332021Cu 08.12.2021 Kulina Groum a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
    Objednávka kuchynský robot 680,00 s DPH 08.12.2021 Kulina Groum a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 15.12.2021
    Faktúra 71153/21M kancelárske potreby-papier 336,00 s DPH RD ŽSK č. 676/2020/RÚ 09.12.2021 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
    Faktúra 71154/21M jednorázové nádoby na obed 31,40 s DPH 220122021K2 09.12.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
    Objednávka jednorázové nádoby na obed 35,00 s DPH 08.12.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 15.12.2021
    Faktúra 72376/21R vyúčtov. Elektrickej energie 11/21 -50,97 s DPH 9631089 06.12.2021 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
    Faktúra 71147/21M gastronádoby-cukrári 40,32 s DPH 312021CU 06.12.2021 B-commerce s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
    Objednávka nákup papier kop. PERFORMER 336,00 s DPH RD ŽSK č. 676/2020/RÚ 03.12.2021 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin Majerčíková Elena účtovníčka 15.12.2021
    Faktúra 72378/21R Poplatok za telefóny 11/2021 286,36 s DPH 1155097100 06.12.2021 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20295