|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72031/22R
|
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov
|
673,56 |
s DPH |
2/22R
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
SPOMART spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72036/22R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 1/2022
|
183,86 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72035/22R
|
strava žiaci 1/2022
|
124,80 |
s DPH |
|
912021
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72034/22R
|
inzercia 1/2022
|
336,00 |
s DPH |
24012022
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
inzercia 1/2022
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72033/22R
|
posudok k vyraďovaným elekt. Spotrebičom
|
92,40 |
s DPH |
3/22R
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Peter Miazdra |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
posudok k vyraďovaným elekt. Spotrebičom
|
93,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Peter Miazdra |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72032/22R
|
právne služby 2/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov
|
680,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
SPOMART spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72038/22R
|
Poplatok za telefóny ,1/22 internet ,nájom servis 2/22
|
287,71 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
členský príspevok na rok 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Slovenská obchodná komora ŽRK |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
78007/22C
|
suroviny
|
75,24 |
s DPH |
72022Cu
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
08.02.2022 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Správa - zápisnica
|
PVC krytina + pokládka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
BRENO s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
26.01.2022 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Správa - zápisnica
|
kadernícke kreslo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Vivrehome.sk |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
07.12.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Správa - zápisnica
|
kuchynský robot kitchenAID ARTISAN
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
KULINA Group. a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77022/22K2
|
potraviny
|
190,40 |
s DPH |
23022022K2
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72037/22R
|
vyúčt. Vodné a stočné 31.12.2021-28.01.2022
|
64,38 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72039/22R
|
vyúčt. el. energie 1/2022
|
-23,35 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2022 |