|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72364/21R
|
záloha za tepelnú energiu 12/21
|
2 860,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72370/21R
|
záloha el. energie 12/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72369/21R
|
záloha el. energie 12/2021
|
85,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72368/21R
|
záloha el. energie 12/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72367/21R
|
záloha el. energie 12/2021
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72366/21R
|
záloha Vodné a stočné,zraž. Vody 12/21
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72365/21R
|
záloha za tepelnú energiu 12/21
|
420,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
340990206/21/SF
|
príspevok pre zamestnancov zo SF rok 2021-vitaminové doplnky
|
293,76 |
s DPH |
340990206
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Pilulka.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72372/21R
|
záloha el. energie 12/2021
|
508,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
príspevok pre zamestnancov zo SF rok 2021-vitaminové doplnky
|
293,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2021 |
|
|
|
Pilulka.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021422362/SF/21
|
príspevok pre zamestnancov školy zo SF za 2 polrok 2021
|
4 835,00 |
s DPH |
10K114127
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Buociková Eva |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Rámcová dohoda na rok 2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72375/21R
|
strava žiaci +MOV 11/2021
|
168,89 |
s DPH |
|
0812021
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71146/21M
|
cukrárske pomocky-cukrári
|
37,82 |
s DPH |
282021Cu
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
cukrárske pomocky-cukrári
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72371/21R
|
záloha el. energie 12/2021
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72373/21R
|
záloha plyn 12/2021 K1
|
936,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby COVID
|
2 630,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
06.12.2021 |