Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
    Objednávka potraviny 70,00 s DPH 20211130 28.03.2022 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 04.04.2022
    Faktúra 72100/22R online školenie 67,72 s DPH 142022U 31.03.2022 Asseco Solutions a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2022
    Objednávka online školenie 67,72 s DPH 21.03.2022 Asseco Solutions a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Tóthová Edita Ing. zástupkyňa RŠ pre TEČ 04.04.2022
    Faktúra 71041/22M papier na pečenie 41,88 s DPH 512019M 29.03.2022 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2022
    Objednávka papier na pečenie 43,00 s DPH 28.03.2022 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 04.04.2022
    Faktúra 78022/22C suroviny 41,90 s DPH 232022C 29.03.2022 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2022
    Objednávka suroviny 45,00 s DPH 28.03.2022 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 04.04.2022
    Faktúra 78023/22C potraviny 60,48 s DPH 222022C 20211130 29.03.2022 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2022
    Faktúra 78024/22C suroviny 70,58 s DPH 232022C 29.03.2022 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2022
    Faktúra 72113/22R Poplatok za telefóny, internet. Nájom. Servis 4/2022 287,51 s DPH 1155097100 05.04.2022 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2022
    Objednávka suroviny 75,00 s DPH 28.03.2022 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 04.04.2022
    Faktúra 77063/22K2 potraviny 469,48 s DPH 6632022K2 31.03.2022 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2022
    Objednávka potraviny 470,00 s DPH 30.03.2022 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 04.04.2022
    Faktúra 77064/22K2 potraviny 126,31 s DPH 6732022K2 20211130 31.03.2022 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2022
    Objednávka potraviny 130,00 s DPH 20211130 30.03.2022 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 04.04.2022
    Faktúra 77060/22K2 potraviny 23,56 s DPH 6232022K2 25.03.2022 Top Juices s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.04.2022
    Objednávka potraviny 25,00 s DPH 23.03.2022 Top Juices s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 04.04.2022
    Faktúra 71042/22M doxx-stravné lístky pre zam .3/22 268,10 s DPH 10K114127 01.04.2022 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2022
    Faktúra 72112/22R prenoas. Kapacita tecg. Prostr. SRP a pauš.popl. Slovak Telekom-ISP za 2Q 2022 357,26 s DPH 25031,32,33-01/f/MT 04.04.2022 Fanit s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20985