Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 77202/25K2 potraviny 115,43 s DPH 202/10/2025 2024/R/CH/04 24.10.2025 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 78074/25C suroviny 94,96 s DPH 86/2025/C 24.10.2025 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 77204/25K2 potraviny 488,28 s DPH 212/10/2025 24.10.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 77203/25/K2 potraviny 204,16 s DPH 211/10/2025 2024/R/O/Z/02 24.10.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Objednávka výzva č.7250043 balík služieb Kompakt (login:sosmt) 8.11.2025-7.11.2026 61,55 s DPH 24.10.2025 Gaya s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav IT správca 03.11.2025
Faktúra 72391/24R balík služieb Kompakt (login:sosmt) 8.11.2025-7.11.2026 61,55 s DPH výzva č.7250043 24.10.2025 Gaya s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 71186/25M zásobníky toal.papiera 10ks PVC 5Ks kovový-réžia 352,40 s DPH 49/25 24.10.2025 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 71185/25R darčeková poukážka 25 ks 770,00 s DPH email z 23.10.2025 24.10.2025 Galéria Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 71184/25M manuálny viazač na drôtená väzbu 227,55 s DPH 24543 24.10.2025 Ave tech Sk spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 71183/25 pracovná obuv a odev pre zamestnancov 54,80 s DPH 48/25 24.10.2025 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 78076/25C potraviny 64,45 s DPH 91/2025/C cel.obj.2024/R/P/03 24.10.2025 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 77206/25K2 potraviny 708,84 s DPH 213/10/2025 cel.obj.2024/R/P/03 24.10.2025 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 78075/25C suroviny 258,29 s DPH 90/2025/C 24.10.2025 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 77205/25K2 potraviny 30,21 s DPH 212/10/2025 24.10.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Objednávka email 23.10.2025 darčeková poukážka 25 ks 770,00 s DPH 23.10.2025 Galéria Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Chrastinová Dagmar vedúca účtárne 03.11.2025
Objednávka 213/10/2025 potraviny 710,00 s DPH cel.obj.2024/R/P/03 23.10.2025 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 03.11.2025
Objednávka 24543 manuálny viazač na drôtená väzbu 227,55 s DPH 22.10.2025 Ave tech Sk spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Nedbalcová Jaroslava Ing. PhD. ekonomický námestník 03.11.2025
Faktúra 78073/25C suroviny 72,47 s DPH 88/2025/C 21.10.2025 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 72390/25R výúčtovanie el. energie 9/2025 -112,01 s DPH 62139871 21.10.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.10.2025
Faktúra 77201/25/K2 potraviny 483,17 s DPH 208/10/2025 2024/R/M/01 21.10.2025 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/19766

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11

Fotogaléria