Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 71140/25M elektická teťazová píla DEDRA Oregon 80,91 s DPH 31/25 06.08.2025 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 08.08.2025
Zmluva 00016/2025/SOŠOaSMT Nájomná zmluva 132,27 s DPH 06.08.2025 Ing. Monika Jurášová SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 05.08.2025
Faktúra 72295/25R ISIC karta 14 žiakov 158,20 s DPH 2082014 06.08.2025 Transdata s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.08.2025
Faktúra 72294/25R vodoinštalatérske práce,odstránenie havarijného stavu na hlavnom rozvode SV v šachte 655,00 s DPH 32,25 06.08.2025 Ján Dolinajec-Dolvod a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.08.2025
Faktúra 71141/25M akumulátor 12V 60 Ah Optimal 79,00 s DPH 33/25 06.08.2025 Jaroslav Lauko SOŠ obchodu a služieb Martin 08.08.2025
Faktúra 71139/25M vodoinštalačný,kurenársky, spojovací ost. Železiarsky materiál-Réžia 201,02 s DPH 30/25 06.08.2025 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 08.08.2025
Faktúra 72293/25R Telekominikačnépoplatky 7/25, internet,nájom,servis 8/25 233,36 s DPH 1155097100 05.08.2025 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2025
Objednávka 33/25 akumulátor 12V 60 Ah Optimal 80,00 s DPH 04.08.2025 Jaroslav Lauko SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca Budov 08.08.2025
Objednávka JS-000050 vypracovanie dokumentov -školský poriadok, Pracovný poriadok,Organizačnž por.,Plán upl.štand... 990,00 s DPH 04.08.2025 Samospráva na kľúč s.r.o., SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 18.08.2025
Faktúra 72285/25R záloha za tepelnú energiu 8/2025 2 500,00 s DPH 450036 01.08.2025 MH Teplárenský holding a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2025
Faktúra 72286/25R záloha Vodné a stočné a zr. Vody 8/25 675,00 s DPH 200517381 01.08.2025 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2025
Faktúra 72287/25R záloha el. energie 8/2025 515,00 s DPH 62140401 01.08.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2025
Faktúra 72292/25R záloha plyn 8/2025 Kuchyňa 135,00 s DPH 9107168458 01.08.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2025
Faktúra 72291/25R záloha el. energie 8/2025 1 013,00 s DPH 62140291 01.08.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2025
Faktúra 72290/25R záloha el. energie 8/2025 167,00 s DPH 62139871 01.08.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2025
Faktúra 72289/25R záloha el. energie 8/2025 449,00 s DPH 62137895 01.08.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2025
Faktúra 72288/25R záloha el. energie 8/2025 172,00 s DPH 62140301 01.08.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2025
Faktúra 72284/25R nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 7/2025 120,31 s DPH 201208 31.07.2025 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2025
Zmluva Príloha č. 2a Odberový diagram na dodávku a odber tepla s DPH 31.07.2025 MH Teplárenský holding, a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 31.07.2025
Faktúra 77150/25/K2 potraviny 14,41 s DPH 154/7/2025 2024/R/CH/04 31.07.2025 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/19396

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria