Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 71059/24M nákup žehlička na vlasy Babyliss BAB3100EPE strieborná 191,51 s DPH 12/2024/U 17.04.2024 Mironet.cz a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Tóthová Edita Zástupkyňa RŠ pre TEČ 19.04.2024
Faktúra 77093/24/K2 potraviny 515,38 s DPH 93/4/2024 16.04.2024 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
Faktúra 72125/24R vyúčt.tepla za 3/2024 1 572,47 s DPH 2527115 16.04.2024 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
Faktúra 78032/24/C suroviny 384,72 s DPH 44/2024/C 16.04.2024 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
Faktúra 78031/24/C suroviny 36,28 s DPH 43/2024/C Z202313283_Z 16.04.2024 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
Objednávka 10/2024/U nákup Kiepe profesionálny fén Portofino 2000W 348,00 s DPH 16.04.2024 Petrosimex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Tóthová Edita Zástupkyňa RŠ pre TEČ 19.04.2024
Objednávka 11/2024/U nákup strihací strojček MOSER 1871 ChromStyle PRO BLACK 290,00 s DPH 16.04.2024 VOSI plus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Tóthová Edita Zástupkyňa RŠ pre TEČ 19.04.2024
Objednávka 12/2024/U nákup žehlička na vlasy Babyliss BAB3100EPE strieborná 187,50 s DPH 16.04.2024 Mironet.cz a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Tóthová Edita Zástupkyňa RŠ pre TEČ 19.04.2024
Faktúra 77092/24/K2 potraviny 719,71 s DPH 82/4/2024 Z202313283_Z 16.04.2024 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
Faktúra 77091/24/K2 potraviny 289,15 s DPH 94/4/2024 3/2023/K2 16.04.2024 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
Faktúra 77089/24/K2 potraviny 69,24 s DPH 80/3/2024 2/2023/K2 16.04.2024 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
Faktúra 77090/24/k2 potraviny 148,74 s DPH 95/4/2024 Z202312531_Z 16.04.2024 CIMBAĽÁK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
Faktúra 72126/24R vyúčt.tepla za 3/2024 3 258,01 s DPH 252716 16.04.2024 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
Faktúra 71057/24M učebná pomôcka-spoločenské hry 4 112,50 s DPH 972024 16.04.2024 Jazyková škola DETVAI s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
Faktúra 72128/24R poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 4-6/24 698,00 s DPH 0783613012004 16.04.2024 Žilinský samosprávny kraj SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
Faktúra 72129/24R strava žiaci za 3/2024 112,80 s DPH 20170801 16.04.2024 Univerzita Komenského v BA, JLF v MT SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
Faktúra 71056/24M cvičebnica ekonomiky pre žiakov 2.ročníka 3ks 41,60 s DPH 1423 16.04.2024 MP Academy s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
Faktúra 72127/24R vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vôd 1.1.-31.3.2024 117,50 s DPH 200517381 16.04.2024 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
Faktúra 71058/24M čistiace potreby 269,99 s DPH 24/2024 16.04.2024 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 19.04.2024
Objednávka 972024 učebná pomôcka-spoločenské hry 4 112,50 s DPH 14.04.2024 Jazyková škola DETVAI s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 19.04.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/17076

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria