Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 72478/17R kontrola plynovej kotolne 12/2017 51,60 s DPH 9ku12017 06.12.2017 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.12.2017
    Objednávka 25/2022/KA kozmetický materiál 145,00 s DPH 09.09.2022 LORIN Spol.s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 23.09.2022
    Objednávka potraviny 340,00 s DPH 12.11.2018 Salim SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 20.11.2018
    Faktúra 76259/18K1 potraviny 335,04 s DPH 293ku12018 15.11.2018 Salim SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.11.2018
    Faktúra 71112/22M kozmetický materiál-vata 75,05 s DPH 26/2022/KA 26.09.2022 VIDRA a spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.09.2022
    Objednávka 26/2022/KA kozmetický materiál-vata 77,00 s DPH 09.09.2022 VIDRA a spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 29.09.2022
    Zmluva Zmluv o združenej dodávke elektriny s DPH 22.11.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy 22.11.2018
    Zmluva Dodatok GDPR s DPH 01.06.2018 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 01.06.2018
    Faktúra 71111/22M kozmetický materiál 143,92 s DPH 25/2022/KA 26.09.2022 LORIN Spol.s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.09.2022
    Faktúra 71176/18M pracovná obuv a odev pre zamestnancov 82,98 s DPH 2671118M,2681118M 21.11.2018 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.11.2018
    Faktúra 71110/22M Timeless mixér 2Ks ,shaker Boston 1ks, pohárik Budzogáň 2ks -projekt INTERREG 36,26 s DPH 9/2022 26.09.2022 JTF partnership s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.09.2022
    Zmluva 001/2018/HR-DV Prilohy 2022 s DPH 30.08.2022 ECCO Slovakia, a.s. 31.08.2022
    Faktúra 71109/22M Timeless poháre 4Ks (3druhy)projekt INTERREG 149,00 s DPH 8/2022 26.09.2022 JTF partnership s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.09.2022
    Faktúra 71108/22M učebnice 104,52 s DPH 644304 26.09.2022 preskoly.sk, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.09.2022
    Objednávka 644304 učebnice 104,52 s DPH 19.09.2022 preskoly.sk, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Urbanovská Lívia Ing. učiteľ TV 29.09.2022
    Objednávka 270922 Prihláška na seminár 65,00 s DPH 16.09.2022 IPEKO Zvolen s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Tóthová Edita Ing. zástupkyňa RŠ pre TEČ 29.09.2022
    Zmluva 42/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 23.09.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha 23.09.2022
    Zmluva 24/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 08.08.2022 HOTEL TURIEC, a.s. 12.08.2022
    Objednávka tovar 230,00 s DPH 05.11.2018 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 14.11.2018
    Faktúra 75188/18B2 tovar 228,88 s DPH 151118B2 21.11.2018 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 22.11.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20819