|
|
Objednávka |
478777718
|
náplne do tlačiarne EPSON 101
|
34,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
IT Technik |
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71141/23M
|
florbalový set MPS wildsticck 9ks Ľ+3ks P
|
219,99 |
s DPH |
3096
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
INSPO spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
71140/23M
|
Krabice zákuskové-cukrári
|
37,80 |
s DPH |
35/2023/Cu
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023/CU
|
Krabice zákuskové-cukrári
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
71139/23M
|
plastické mazivo Shell Gadus S4 V45AC
|
165,02 |
s DPH |
email z 24.10.2023
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
LEMA Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
77034/19K2
|
potraviny
|
225,12 |
s DPH |
48319K2
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
email z 24.10.2023
|
plastické mazivo Shell Gadus S4 V45AC
|
165,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
LEMA Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
materiál pre polygrafov
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-Polygrafické |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71040/19M
|
materiál pre polygrafov
|
180,00 |
s DPH |
162019M
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
76045/19K1
|
potraviny
|
71,28 |
s DPH |
49ku12019
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
227132
|
riad na vybaveie jedálne
|
1 548,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Lirio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
75041/19B2
|
tovar
|
22,18 |
s DPH |
13219B2
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Lirio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
265,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Roman Vereš ROVER |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75040/19B2
|
tovar
|
264,86 |
s DPH |
4319B2
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Roman Vereš ROVER |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
školenie p. Štefanides
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Elektromontaž Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štefanides Ján |
údržbár |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72111/19R
|
školenie p. Štefanides
|
55,20 |
s DPH |
1422019R
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Elektromontaž Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Tempovit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.03.2019 |