|
|
Objednávka |
|
tovar
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
WA-SP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
735,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76034/19K1
|
potraviny
|
734,86 |
s DPH |
45ku12019
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76035/19K1
|
potraviny
|
59,47 |
s DPH |
33ku12019
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2023/U
|
finančný spravodajca za rok 2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
71078/23M
|
tonery
|
27,60 |
s DPH |
celor. Obj. 1/2023
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
795,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77024/19K2
|
potraviny
|
790,07 |
s DPH |
32219K2
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77026/19K2
|
potraviny
|
147,84 |
s DPH |
33219K2
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71077/23M
|
akumulátor pre ups 2ks
|
52,10 |
s DPH |
2023001313
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
AKU-SHOP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023001313
|
akumulátor pre ups 2ks
|
52,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
AKU-SHOP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
IT Technik |
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Top Juices s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77028/19K2
|
potraviny
|
55,80 |
s DPH |
35219K2
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Top Juices s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Kofola a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
75029/19B2
|
tovar
|
135,43 |
s DPH |
2219B2
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Kofola a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
5,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
75028/19B2
|
tovar
|
4,51 |
s DPH |
3219B2
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |