Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka kadernícky materiál 110,00 s DPH 07.01.2020 Biutli s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 20.01.2020
    Zmluva Dodatok GDPR s DPH 01.06.2018 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 01.06.2018
    Objednávka potraviny 200,00 s DPH 13.11.2018 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 20.11.2018
    Faktúra 76262/18K1 potraviny 196,76 s DPH 291ku12018 15.11.2018 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.11.2018
    Zmluva 45/2022 Prenájom - bufet s DPH 11.10.2022 HAJDOMT, s.r.o. HAJDOMT, s.r.o. Petrana Hajdučeková 12.10.2022
    Faktúra 71119/22M časopisy Teen a Kinder na š. rok 2022/23 41,51 s DPH OPC-74/2022 07.10.2022 Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.10.2022
    Objednávka potraviny 340,00 s DPH 12.11.2018 Salim SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 20.11.2018
    Faktúra 76259/18K1 potraviny 335,04 s DPH 293ku12018 15.11.2018 Salim SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.11.2018
    Objednávka OPC-74/2022 časopisy Teen a Kinder na š. rok 2022/23 41,51 s DPH 07.10.2022 Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Mihálova Ivana Mgr. učiteľ TV 12.10.2022
    Zmluva Zmluv o združenej dodávke elektriny s DPH 22.11.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy 22.11.2018
    Faktúra 71176/18M pracovná obuv a odev pre zamestnancov 82,98 s DPH 2671118M,2681118M 21.11.2018 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.11.2018
    Objednávka 191102022 jednorázové nádoby na obed 45,00 s DPH 05.10.2022 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 18.10.2022
    Faktúra 71117/22M kadernícky materiál 132,78 s DPH 27/2022/KA 04.10.2022 Biutli s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.10.2022
    Objednávka 27/2022/KA kadernícky materiál 135,00 s DPH 16.09.2022 Biutli s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 30.09.2022
    Zmluva 48/2022 Prenájom telocvične s DPH 10.10.2022 Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Černáková Danka riaditeľka školy 10.10.2022
    Zmluva 28.1/2022 Zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 30.09.2022 Univerzita Komenského SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 03.10.2022
    Faktúra 72296/22R kontrola a odvápnenie konvektomatu 98,00 s DPH 184/9/2022 30.09.2022 Igor Lamoš SOŠ obchodu a služieb Martin 06.10.2022
    Objednávka 184/9/2022 kontrola a odvápnenie konvektomatu 100,00 s DPH 06.09.2022 Igor Lamoš SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 20.09.2022
    Faktúra 77178/22K2 potraviny 24,96 s DPH 18592022 29.09.2022 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 06.10.2022
    Objednávka tovar 230,00 s DPH 05.11.2018 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 14.11.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21091