|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
71011/19M
|
perá s potlačou
|
654,49 |
s DPH |
21106651
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
National Pen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2019 |
|
Zmluva |
17/2023
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
71066/23M
|
kadernícky materiál
|
140,86 |
s DPH |
19/2023/KA
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Biutli.s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
76018/19K1
|
potraviny
|
38,11 |
s DPH |
23ku12019
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
76019/19K1
|
potraviny
|
58,76 |
s DPH |
12ku12019
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
24.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
perá s potlačou
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
National Pen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Faťolová Jolana |
účtovníčka |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
77013/19K2
|
potraviny
|
19,02 |
s DPH |
18119K2
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2023/KA
|
kadernícky materiál
|
142,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Biutli.s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
71065/23M
|
kadernícky materiál
|
257,55 |
s DPH |
18/2023/KA
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023/KA
|
kadernícky materiál
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
77105/23/K2
|
potraviny
|
325,74 |
s DPH |
108/6/2023
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
78003/19c
|
suroviny
|
55,66 |
s DPH |
32019c
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
29.01.2019 |