Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 478777718 náplne do tlačiarne EPSON 101 34,89 s DPH 20.04.2023 Alza.cz a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav IT Technik 20.04.2023
    Objednávka potraviny 75,00 s DPH 15.02.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 22.02.2019
    Faktúra 71141/23M florbalový set MPS wildsticck 9ks Ľ+3ks P 219,99 s DPH 3096 16.11.2023 INSPO spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.11.2023
    Faktúra 71140/23M Krabice zákuskové-cukrári 37,80 s DPH 35/2023/Cu 15.11.2023 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.11.2023
    Objednávka 35/2023/CU Krabice zákuskové-cukrári 40,00 s DPH 07.11.2023 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 21.11.2023
    Faktúra 71139/23M plastické mazivo Shell Gadus S4 V45AC 165,02 s DPH email z 24.10.2023 10.11.2023 LEMA Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.11.2023
    Objednávka potraviny 230,00 s DPH 01.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 08.03.2019
    Faktúra 77034/19K2 potraviny 225,12 s DPH 48319K2 06.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.03.2019
    Objednávka email z 24.10.2023 plastické mazivo Shell Gadus S4 V45AC 165,02 s DPH 24.10.2023 LEMA Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 24.11.2023
    Objednávka materiál pre polygrafov 185,00 s DPH 11.02.2019 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-Polygrafické 20.02.2019
    Faktúra 71040/19M materiál pre polygrafov 180,00 s DPH 162019M 13.03.2019 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2019
    Faktúra 76045/19K1 potraviny 71,28 s DPH 49ku12019 13.03.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2019
    Objednávka 227132 riad na vybaveie jedálne 1 548,00 s DPH 20.11.2023 EUROGASTROP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 24.11.2023
    Objednávka tovar 25,00 s DPH 04.02.2019 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 13.02.2019
    Faktúra 75041/19B2 tovar 22,18 s DPH 13219B2 13.03.2019 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2019
    Objednávka tovar 265,00 s DPH 12.03.2019 Roman Vereš ROVER SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 13.03.2019
    Faktúra 75040/19B2 tovar 264,86 s DPH 4319B2 13.03.2019 Roman Vereš ROVER SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2019
    Objednávka školenie p. Štefanides 60,00 s DPH 14.02.2019 Elektromontaž Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štefanides Ján údržbár 22.02.2019
    Faktúra 72111/19R školenie p. Štefanides 55,20 s DPH 1422019R 14.03.2019 Elektromontaž Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.03.2019
    Objednávka potraviny 185,00 s DPH 11.03.2019 Tempovit s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 15.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20725