Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 75006/20B2 tovar 102,82 s DPH 6120B2 14.01.2020 Kofola a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.01.2020
    Objednávka 32/2/2024 potraviny 205,00 s DPH 02.02.2024 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 09.02.2024
    Objednávka 31/2/2024 potraviny 225,00 s DPH 02.02.2024 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 09.02.2024
    Faktúra 71053/19M doxx-stravné lístky 54,00 s DPH 3022019 29.03.2019 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
    Objednávka tovar 175,00 s DPH 20.03.2019 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 29.03.2019
    Faktúra 75057/19B2 tovar 171,98 s DPH 20319B2 29.03.2019 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
    Objednávka tovar 125,00 s DPH 14.03.2019 Akord s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 22.03.2019
    Faktúra 75056/19B2 tovar 121,02 s DPH 6319B2 29.03.2019 Akord s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
    Objednávka tovar 135,00 s DPH 11.03.2019 Ján Búgel SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 21.03.2019
    Faktúra 75055/19B2 tovar 134,53 s DPH 21319B2 29.03.2019 Ján Búgel SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
    Faktúra 77029/24/K2 potraviny 204,29 s DPH 32/2/2024 07.02.2024 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.02.2024
    Faktúra 72040/24R prečistenie kanalizácie tlakovým strojom a el. špirálou 170,00 s DPH 9/2024 07.02.2024 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.02.2024
    Faktúra 76058/19K1 potraviny 318,31 s DPH 75ku12019 25.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
    Objednávka 9/2024 prečistenie kanalizácie tlakovým strojom a el. špirálou 170,00 s DPH 23.01.2024 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 07.02.2024
    Faktúra 72036/24R členský príspevok za rok 2024 250,00 s DPH 05.02.2024 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK SOŠ obchodu a služieb Martin 09.02.2024
    Faktúra 72035/24R kontrola hasiacich prístrojov,hydrantov 761,16 s DPH 8/2024 05.02.2024 SPOMART s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.02.2024
    Objednávka 8/2024 kontrola hasiacich prístrojov,hydrantov 770,00 s DPH 22.01.2024 SPOMART s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 09.02.2024
    Faktúra 71017/24M barmanské pomocky na súťaž BARTENDER 2024 356,55 s DPH 8/2024/U 07.02.2024 Gastronauts s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.02.2024
    Objednávka 8/2024/U barmanské pomocky na súťaž BARTENDER 2024 356,55 s DPH 05.02.2024 Gastronauts s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 09.02.2024
    Faktúra 71016/24M kompatibilné tonery s HP black 3ks 28,80 s DPH email 7.2.2024 07.02.2024 Damedis s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21187