Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka materiál na opravy 280,00 s DPH 06.11.2017 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 16.11.2017
    Faktúra 72200/23R doprava a inštalácia stroja ADAST 516 800,00 s DPH 22/2023/T 06.07.2023 Michal Považan SOŠ obchodu a služieb Martin 12.07.2023
    Zmluva ZoD 49/2022 Dodatok č.2 k ZoD 49/2022 s DPH 10.07.2023 KOMSTA, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 10.07.2023
    Zmluva Príloha k zmluve o dodávke a odbere tepla s DPH 11.07.2023 MH Teplárenský holding a.s. 12.07.2023
    Faktúra 72218/23R predplatné On-line knižnica ,,škola efektívne profi plus´´ 25.8.23-24.8.2024 211,80 s DPH 17/2023/U 10.07.2023 Verlag Dashöfer SOŠ obchodu a služieb Martin 12.07.2023
    Objednávka 17/2023/U predplatné On-line knižnica ,,škola efektívne profi plus´´ 25.8.23-24.8.2024 211,80 s DPH 06.07.2023 Verlag Dashöfer SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 12.07.2023
    Objednávka prečistenie Kanalizácie-škola 75,00 s DPH 04.02.2019 Poruchová služba SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 08.02.2019
    Faktúra 72053/19R prečistenie Kanalizácie-škola 70,00 s DPH 519R 07.02.2019 Poruchová služba SOŠ obchodu a služieb Martin 08.02.2019
    Faktúra 71074/23M tlač nálepiek 78,00 s DPH 23/2023/G 07.07.2023 IdeaPrint s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.07.2023
    Objednávka 23/2023/G tlač nálepiek 80,00 s DPH 22.06.2023 IdeaPrint s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 06.07.2023
    Objednávka 22/2023/T doprava a inštalácia stroja ADAST 516 800,00 s DPH 23.06.2023 Michal Považan SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 07.07.2023
    Faktúra 71075/23M tabule DTD, pásky+služby 487,44 s DPH 17072023 19.07.2023 Miloš Kramár MICRA SOŠ obchodu a služieb Martin 20.07.2023
    Faktúra 72048/19R kontrola plynovej kotolne 2/2019 60,00 s DPH 4ku12019 07.02.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.02.2019
    Objednávka potraviny 140,00 s DPH 31.01.2019 Seviti s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 08.02.2019
    Faktúra 77018/19K2 potraviny 139,13 s DPH 26219K2 05.02.2019 Seviti s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.02.2019
    Objednávka tovar 10,00 s DPH 22.01.2019 Champion food s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 31.01.2019
    Faktúra 75023/19B2 tovar 6,72 s DPH 20119B2 05.02.2019 Champion food s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.02.2019
    Objednávka suroviny 135,00 s DPH 31.01.2019 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie 08.02.2019
    Faktúra 78006/19c suroviny 132,86 s DPH 62019c 07.02.2019 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin 08.02.2019
    Objednávka suroviny 235,00 s DPH 31.01.2019 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie 08.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20624