|
|
Faktúra |
71039/23M
|
náplne do tlačiarne EPSON 101
|
34,89 |
s DPH |
478777718
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
619M
|
elektroinštalačný materiál na opravy
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Elektromontaž Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
78005/19c
|
suroviny
|
182,16 |
s DPH |
102019c,25ku12019, 22019c
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
stravné lístky- p. Obuchová
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Chrastinová Dagmar |
vedúca účtárne |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71019/19M
|
stravné lístky- p. Obuchová
|
64,80 |
s DPH |
3022019M
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71082/23M
|
čistiace potreby
|
731,41 |
s DPH |
06122022
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
kalibrácia váhy-cukrári
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
slovenská legálna metrológia n.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72047/19R
|
kalibrácia váhy-cukrári
|
27,00 |
s DPH |
92019R
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
slovenská legálna metrológia n.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77135/23/K2
|
potraviny
|
367,62 |
s DPH |
138/8/2023
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
138/8/2023
|
potraviny
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
71020/19M
|
elektroinštalačný materiál na opravy
|
66,22 |
s DPH |
619M
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Elektromontaž Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77019/19K2
|
potraviny
|
130,34 |
s DPH |
26219K2
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77022/19K2
|
potraviny
|
62,40 |
s DPH |
28219K2
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
535,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Noba-Smoker s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
75024/19B2
|
tovar
|
531,65 |
s DPH |
1219B2
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Noba-Smoker s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
75026/19B2
|
tovar
|
34,55 |
s DPH |
26119B2
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
13.02.2019 |