Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka potraviny 355,00 s DPH 12.11.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 15.11.2019
    Objednávka potraviny 130,00 s DPH 21.01.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 28.01.2019
    Objednávka oprava sl. Vozidla 70,00 s DPH 17.01.2019 Milan Maté-AutoM.A.T SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 25.01.2019
    Faktúra 72019/19R oprava sl. Vozidla 67,44 s DPH 219R 24.01.2019 Milan Maté-AutoM.A.T SOŠ obchodu a služieb Martin 28.01.2019
    Objednávka potraviny 25,00 s DPH 11.01.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 21.01.2019
    Faktúra 77011/19K2 potraviny 24,43 s DPH 8119K2 25.01.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.01.2019
    Objednávka predplatnéčasopisu ,,Škola 2019´´ 55,00 s DPH 16.01.2019 Marián Medlen-JurisDat SOŠ obchodu a služieb Martin Buociková Eva sekretárka riaditeľa 25.01.2019
    Faktúra 71010/19M predplatnéčasopisu ,,Škola 2019´´ 50,00 s DPH 212019M 24.01.2019 Marián Medlen-JurisDat SOŠ obchodu a služieb Martin 28.01.2019
    Faktúra 77067/23/K2 potraviny 721,57 s DPH 70/4/2023 25.04.2023 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2023
    Objednávka 70/4/2023 potraviny 725,00 s DPH 18.04.2023 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 25.04.2023
    Faktúra 77012/19K2 potraviny 125,78 s DPH 17119K2 25.01.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 28.01.2019
    Faktúra 75014/19B2 tovar 231,48 s DPH 15119B2 22.01.2019 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 23.01.2019
    Objednávka suroviny 115,00 s DPH 18.01.2019 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie 28.01.2019
    Faktúra 78002/19c suroviny 114,49 s DPH 12019c 24.01.2019 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.01.2019
    Objednávka tovar 10,00 s DPH 14.01.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 28.01.2019
    Faktúra 75015/19B2 tovar 7,69 s DPH 16119B2 25.01.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.01.2019
    Objednávka tovar 515,00 s DPH 11.01.2019 Akord s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 28.01.2019
    Faktúra 75016/19B2 tovar 512,14 s DPH 4119B2 25.01.2019 Akord s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.01.2019
    Objednávka potraviny 1 015,00 s DPH 21.01.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 28.01.2019
    Faktúra 76016/19K1 potraviny 1 014,53 s DPH 24ku12019 25.01.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 28.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20295