Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 71039/23M náplne do tlačiarne EPSON 101 34,89 s DPH 478777718 20.04.2023 Alza.cz a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.04.2023
    Objednávka 619M elektroinštalačný materiál na opravy 70,00 s DPH 31.01.2019 Elektromontaž Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 08.02.2019
    Faktúra 78005/19c suroviny 182,16 s DPH 102019c,25ku12019, 22019c 07.02.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.02.2019
    Objednávka stravné lístky- p. Obuchová 65,00 s DPH 07.02.2019 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Chrastinová Dagmar vedúca účtárne 08.02.2019
    Faktúra 71019/19M stravné lístky- p. Obuchová 64,80 s DPH 3022019M 07.02.2019 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.02.2019
    Faktúra 71082/23M čistiace potreby 731,41 s DPH 06122022 25.08.2023 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 08.09.2023
    Objednávka kalibrácia váhy-cukrári 30,00 s DPH 21.01.2019 slovenská legálna metrológia n.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie 31.01.2019
    Faktúra 72047/19R kalibrácia váhy-cukrári 27,00 s DPH 92019R 05.02.2019 slovenská legálna metrológia n.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
    Faktúra 77135/23/K2 potraviny 367,62 s DPH 138/8/2023 31.03.2023 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.09.2023
    Objednávka 138/8/2023 potraviny 370,00 s DPH 28.08.2023 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 08.09.2023
    Faktúra 71020/19M elektroinštalačný materiál na opravy 66,22 s DPH 619M 11.02.2019 Elektromontaž Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
    Objednávka potraviny 75,00 s DPH 23.01.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 01.02.2019
    Objednávka potraviny 135,00 s DPH 04.02.2019 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 13.02.2019
    Faktúra 77019/19K2 potraviny 130,34 s DPH 26219K2 05.02.2019 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
    Objednávka potraviny 65,00 s DPH 05.02.2019 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 13.02.2019
    Faktúra 77022/19K2 potraviny 62,40 s DPH 28219K2 11.02.2019 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
    Objednávka tovar 535,00 s DPH 04.02.2019 Noba-Smoker s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 13.02.2019
    Faktúra 75024/19B2 tovar 531,65 s DPH 1219B2 07.02.2019 Noba-Smoker s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
    Objednávka tovar 35,00 s DPH 22.01.2019 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 31.01.2019
    Faktúra 75026/19B2 tovar 34,55 s DPH 26119B2 11.02.2019 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 13.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20726