|
|
Faktúra |
75146/19B2
|
tovar
|
13,44 |
s DPH |
141119B2
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
77049/20K2
|
potraviny
|
80,52 |
s DPH |
69820K2
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.08.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Správa k VO aktivita IT - projekt Interreg, číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Edukácia v oblasti IT technológií a nových trendov v odbyte vybraných podnikov cestovného ruchu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.07.2020 |
10.08.2020 |
16.09.2020 |
29.07.2020 |
PhDr. Peter Huľo,PhD. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
77046/20K2
|
potraviny
|
75,24 |
s DPH |
114ku12020, 58920K2
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.08.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Správa k VO workshop expert -kuchár projekt Interreg, číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Poskytnutie služby expertov pri príprave a dekorovaní jedál
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2020 |
11.08.2020 |
18.09.2020 |
31.07.2020 |
Jaroslav Ertl, Anton Holomáň |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
11.08.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Správa k VO workshop expert - čašník, servírka, projekt Interreg , číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186
|
Poskytnutie služby expertov v príprave pokrmov a nápojov a ich servírovaní pred zrakom hosťa
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.07.2020 |
11.08.2020 |
16.09.2020 |
31.07.2020 |
PaedDr. Martina Skorušová, MBA, Bc. Jana Kanderová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
predplatné časopisu Finančný spravodajca r. 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Chrastinová Dagmar |
vedúca účtárne |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
71075/20M
|
predplatné časopisu Finančný spravodajca r. 2021
|
26,40 |
s DPH |
12820M
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77047/20K2
|
potraviny
|
148,52 |
s DPH |
66820K2
|
|
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
oprava plynového kotla Radiant s dodávkou ND-K1
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72297/20R
|
obsluha nízkotlakovej plynovej kotolne 8/2020
|
85,00 |
s DPH |
5ku12020
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72317/20R
|
oprava plynového kotla Radiant s dodávkou ND-K1
|
436,92 |
s DPH |
123ku12020
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
školenie zmeny zákona o VO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Ipeko Zvolen s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
zástupkyňa pre TEČ |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
194,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77052/20K2
|
potraviny
|
193,04 |
s DPH |
73820K2
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
oprava kamerového systému
|
398,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |