|
|
Faktúra |
75015/20B2
|
tovar
|
102,47 |
s DPH |
19120B2
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Libex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72406/20R
|
online školenie -prihláška
|
39,00 |
s DPH |
4112020R
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
78023/20C
|
suroviny
|
37,14 |
s DPH |
852020C
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
Radovan Krčula |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
75054/20B2
|
tovar
|
14,40 |
s DPH |
11020B2
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
notebook Lenovo
|
9 700.08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71112/20M
|
notebook Lenovo
|
9 700,08 |
s DPH |
291020M
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72399/20R
|
kontrola plynovej kotolne 11/2020
|
85,00 |
s DPH |
5ku12020
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia objektov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72404/20R
|
deratizácia objektov
|
60,00 |
s DPH |
161020R
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia objektov
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72405/20R
|
deratizácia objektov
|
60,00 |
s DPH |
173ku12020
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
online školenie -prihláška
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Chrastinová Dagmar |
vedúca účtárne |
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
polymérová dezinfekcia
|
490,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
ALL BIZ EU s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76158/20K1
|
potraviny
|
136,68 |
s DPH |
171ku12020
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72407/20R
|
polymérová dezinfekcia
|
490,68 |
s DPH |
3112020R
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
ALL BIZ EU s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenovú ponuku
|
Tonery na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
PHZ - tonery na rok 2021
|
Tonery na rok 2021
|
1 015,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Správa k VO tonery, rok 2021
|
Tonery na rok 2021
|
818,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
30.10.2020 |