Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka odborný seminár 40,00 s DPH 16.05.2019 Ballux s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 20.05.2019
    Objednávka potraviny 75,00 s DPH 22.01.2020 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 11.02.2020
    Objednávka 226/11/2025 potraviny 380,00 s DPH 10.11.2025 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 14.11.2025
    Faktúra 77216/25K2 potraviny 1 147,09 s DPH 221/11/2025 12.11.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.11.2025
    Objednávka 221/11/2025 potraviny 1 150,00 s DPH 04.11.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 14.11.2025
    Objednávka potraviny 160,00 s DPH 03.02.2020 AG FOODS SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 11.02.2020
    Faktúra 77023/20K2 potraviny 159,66 s DPH 33220K2 06.02.2020 AG FOODS SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.02.2020
    Objednávka potraviny 735,00 s DPH 05.02.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 11.02.2020
    Faktúra 77024/20K2 potraviny 734,53 s DPH 35220K2 07.02.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 11.02.2020
    Objednávka tovar 28,00 s DPH 20.01.2020 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 11.02.2020
    Faktúra 75020/20B2 tovar 27,05 s DPH 15120B2 06.02.2020 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.02.2020
    Objednávka suroviny 60,00 s DPH 23.01.2020 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 11.02.2020
    Objednávka potraviny 40,00 s DPH 21.01.2020 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 11.02.2020
    Objednávka potraviny 40,00 s DPH 29.01.2020 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 11.02.2020
    Objednávka elektroinštalačný materiál na opravy 40,00 s DPH 31.01.2020 Elektromontaž Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter správca budov 11.02.2020
    Faktúra 78005/20C suroviny, potraviny 221,76 s DPH 662020c,22120K2,21ku12020,28ku12020 07.02.2020 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.02.2020
    Zmluva Zmluva o praktickom vyučovaní 34/2019 - dodatok 1 s DPH 30.01.2020 30.01.2020
    Zmluva 27/2019 Zmluva o praktickom vyučovaní - dodatok 1 s DPH 30.01.2020 30.01.2020
    Zmluva Zmluva o duálnom vzdelávaní 7/2018 - dodatok 1 s DPH 30.08.2019 30.08.2019
    Zmluva Zmluva o praktickom vyučovaní 28/2019 - dodatok 1 s DPH 30.01.2020 30.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21029