Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka čistiace potreby 151,00 s DPH 27.01.2020 Igor Lamoš SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 04.02.2020
    Faktúra 71115/20M ochranný odev a obuv pre zamestnanca 50,00 s DPH 22020M 12.11.2020 Greenpunkt-Top s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.11.2020
    Faktúra 72406/20R online školenie -prihláška 39,00 s DPH 4112020R 05.11.2020 Združenie obcí RVC Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
    Objednávka polymérová dezinfekcia 490,68 s DPH 03.11.2020 ALL BIZ EU s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Tóthová Edita Ing. Zástupkyňa RŠ pre TEČ 10.11.2020
    Faktúra 72407/20R polymérová dezinfekcia 490,68 s DPH 3112020R 05.11.2020 ALL BIZ EU s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu Výzva na cenovú ponuku Tonery na rok 2021 s DPH 04.11.2020 11.11.2020 04.11.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu PHZ - tonery na rok 2021 Tonery na rok 2021 1 015,00 bez DPH 04.11.2020 11.11.2020 Soft-Tech, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin 11.11.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu Správa k VO tonery, rok 2021 Tonery na rok 2021 818,00 bez DPH 04.11.2020 11.11.2020 Soft-Tech, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin 12.11.2020
    Objednávka potraviny 40,00 s DPH 16.10.2020 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 30.10.2020
    Faktúra 76160/20K1 potraviny 39,60 s DPH 163ku12020 11.11.2020 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.11.2020
    Objednávka jednorázové nádoby,menu box 128,02 s DPH 10.11.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 16.11.2020
    Faktúra 71113/20M jednorázové nádoby,menu box 128,02 s DPH 177ku12020 11.11.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 16.11.2020
    Objednávka ochranný odev a obuv pre zamestnanca 50,00 s DPH 15.10.2020 Greenpunkt-Top s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bukovinská Majster OV 29.10.2020
    Objednávka topánky biele kuchárske pre žiakov 16 párov 370,00 s DPH 15.10.2020 Greenpunkt-Top s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bukovinská Majster OV 29.10.2020
    Faktúra 72405/20R deratizácia objektov 60,00 s DPH 173ku12020 05.11.2020 Anton Jančo AJ-DDD-LR SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
    Faktúra 71114/20M topánky biele kuchárske pre žiakov 16 párov 368,00 s DPH 12020M 11.11.2020 Greenpunkt-Top s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.11.2020
    Objednávka topánky biele kuchárske pre žiakov 1 500,00 s DPH 06.11.2020 Greenpunkt-Top s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 20.11.2020
    Faktúra 71116/20M topánky biele kuchárske pre žiakov 1 454,50 s DPH 882020M 11.11.2020 Greenpunkt-Top s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.11.2020
    Objednávka webkamera Umax Webca W5 6 ks 237,37 s DPH 11.11.2020 Datacomp s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete 20.11.2020
    Faktúra 71118/20M webkamera Umax Webca W5 6 ks 237,37 s DPH 11112020M 18.11.2020 Datacomp s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21354