|
|
Objednávka |
|
tovar
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Ján Búgel |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
71109/22M
|
Timeless poháre 4Ks (3druhy)projekt INTERREG
|
149,00 |
s DPH |
8/2022
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
JTF partnership s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
nákup Dhm-vozík
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Gastro Global s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71168/18M
|
nákup Dhm-vozík
|
130,80 |
s DPH |
292ku12018
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Gastro Global s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2018 |
|
Zmluva |
Z201847208_Z
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Guráňová Slavomíra |
riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71111/22M
|
kozmetický materiál
|
143,92 |
s DPH |
25/2022/KA
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
LORIN Spol.s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022/KA
|
kozmetický materiál
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
LORIN Spol.s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
71110/22M
|
Timeless mixér 2Ks ,shaker Boston 1ks, pohárik Budzogáň 2ks -projekt INTERREG
|
36,26 |
s DPH |
9/2022
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
JTF partnership s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie kanalizácii
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
72465/18R
|
prečistenie kanalizácii
|
70,00 |
s DPH |
5818R
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71108/22M
|
učebnice
|
104,52 |
s DPH |
644304
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Kingfruits s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
nákup DHM-školské zostavy
|
1 235.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Lucia Hucíková-Školáčik Majo |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71171/18M
|
nákup DHM-školské zostavy
|
1 234,01 |
s DPH |
5918M
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Lucia Hucíková-Školáčik Majo |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
nákup DHM-strihací strojček+zehlička vl.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Lukáš Storinský-Lanux |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP kadernícke a kozmetické |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71174/18M
|
nákup DHM-strihací strojček
|
98,00 |
s DPH |
17112018M
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Lukáš Storinský-Lanux |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71173/18M
|
nákup DHM-žehlička na vlasy
|
50,00 |
s DPH |
17112018M
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Lukáš Storinský-Lanux |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
nákup DHM+spo. Mat.-projekt
|
455,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Lukáš Storinský-Lanux |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP kadernícke a kozmetické |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71172/18M
|
nákup DHM+spo. Mat.-projekt
|
451,10 |
s DPH |
16112018M
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Lukáš Storinský-Lanux |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
15.11.2018 |