|
|
Objednávka |
email 7.6.2023
|
inzercia v reg. Novinách 6.7.2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
75033/19B2
|
tovar
|
267,41 |
s DPH |
8219B2
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
78009/19c
|
suroviny,potraviny
|
182,16 |
s DPH |
62019c,34219K2,36ku12019
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
doprava žiakov na LV
|
605,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
MT. Lines a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Kútnik Jozef Mgr. |
učiteľ TV |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72072/19R
|
doprava žiakov na LV
|
600,00 |
s DPH |
6022019R
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
MT. Lines a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72072/19R
|
odborná a konzul. služba odpod. Hospodárstva 19.2-18.8.2019
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
MG Business services s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71031/19M
|
tlačivá
|
57,10 |
s DPH |
2018/2019
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Ševt s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
spotreb. Mat. na opravy
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71032/19M
|
spotreb. Mat. na opravy
|
215,90 |
s DPH |
919M
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
685,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76041/19K1
|
potraviny
|
684,74 |
s DPH |
52ku12019
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2023011175
|
učebnice
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Urbanovská Lívia Ing. |
učiteľ TV |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
77181/23/K2
|
potraviny
|
307,64 |
s DPH |
190/10/2023
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76039/19K1
|
potraviny
|
477,38 |
s DPH |
51ku12019
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
190/10/2023
|
potraviny
|
310,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
T-613 s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
77180/23/K2
|
potraviny
|
823,45 |
s DPH |
188/10/2023
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2023 |