Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka suroviny 160,00 s DPH 14.01.2020 M-Falcon spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 23.01.2020
    Faktúra 71011/19M perá s potlačou 654,49 s DPH 21106651 28.01.2019 National Pen SOŠ obchodu a služieb Martin 29.01.2019
    Zmluva 17/2023 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 01.06.2023 Kaufland Slovenská republika v.o.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 02.06.2023
    Faktúra 71066/23M kadernícky materiál 140,86 s DPH 19/2023/KA 08.06.2023 Biutli.s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.06.2023
    Objednávka potraviny 40,00 s DPH 21.01.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 28.01.2019
    Faktúra 76018/19K1 potraviny 38,11 s DPH 23ku12019 25.01.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.01.2019
    Objednávka potraviny 60,00 s DPH 02.01.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 11.01.2019
    Faktúra 76019/19K1 potraviny 58,76 s DPH 12ku12019 25.01.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.01.2019
    Objednávka tovar 10,00 s DPH 14.01.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 24.01.2019
    Objednávka perá s potlačou 660,00 s DPH 11.01.2019 National Pen SOŠ obchodu a služieb Martin Faťolová Jolana účtovníčka 21.01.2019
    Objednávka potraviny 20,00 s DPH 08.01.2019 Alfa Bio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 18.01.2019
    Objednávka potraviny 1 015,00 s DPH 21.01.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 28.01.2019
    Faktúra 77013/19K2 potraviny 19,02 s DPH 18119K2 25.01.2019 Alfa Bio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.01.2019
    Objednávka 19/2023/KA kadernícky materiál 142,00 s DPH 05.05.2023 Biutli.s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 15.06.2023
    Faktúra 71065/23M kadernícky materiál 257,55 s DPH 18/2023/KA 08.06.2023 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.06.2023
    Objednávka 18/2023/KA kadernícky materiál 260,00 s DPH 05.05.2023 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 15.06.2023
    Faktúra 77105/23/K2 potraviny 325,74 s DPH 108/6/2023 08.06.2023 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.06.2023
    Objednávka suroviny 60,00 s DPH 21.01.2019 M-Falcon spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie 29.01.2019
    Faktúra 78003/19c suroviny 55,66 s DPH 32019c 28.01.2019 M-Falcon spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.01.2019
    Objednávka suroviny 165,00 s DPH 21.01.2019 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie 29.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21130