|
|
Faktúra |
71073/23M
|
čistiace potreby
|
453,30 |
s DPH |
06122022
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
SOPK |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Havková Svetlana |
mzdová účtovnícka |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
75211/18B2
|
tovar
|
37,44 |
s DPH |
61218B2
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Fekollini s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
spotreb. Mat. na opravy
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
71198/18M
|
spotreb. Mat. na opravy
|
200,43 |
s DPH |
6518M
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
76291/18K1
|
potraviny
|
84,15 |
s DPH |
319ku12018
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
77212/18K2
|
potraviny
|
28,95 |
s DPH |
2771218K2
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
71006/23M
|
sol tablety
|
15,59 |
s DPH |
10/1/2023
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
71199/18M
|
spot. Materiál na pečenie,...
|
109,78 |
s DPH |
29122018M
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
71200/18M
|
papier na pečenie
|
33,64 |
s DPH |
30122018R
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
10/1/2023
|
sol tablety
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72008/23R
|
poplatok za online seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v PO zriadených VÚC 2023
|
41,00 |
s DPH |
3/2023/U
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Združenie obci,RVC |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
71201/18M
|
doxx-stravné lístky
|
79,20 |
s DPH |
522018M
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
78060/18c
|
suroviny, potraviny
|
116,64 |
s DPH |
1262018c,321ku12018
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
14.12.2018 |