Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka tovar 90,00 s DPH 01.12.2017 Ján Búgel SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 08.12.2017
    Faktúra 71109/22M Timeless poháre 4Ks (3druhy)projekt INTERREG 149,00 s DPH 8/2022 26.09.2022 JTF partnership s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.09.2022
    Objednávka nákup Dhm-vozík 135,00 s DPH 05.11.2018 Gastro Global s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 14.11.2018
    Faktúra 71168/18M nákup Dhm-vozík 130,80 s DPH 292ku12018 14.11.2018 Gastro Global s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.11.2018
    Zmluva Z201847208_Z Kúpna zmluva s DPH 19.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy 19.11.2018
    Faktúra 71111/22M kozmetický materiál 143,92 s DPH 25/2022/KA 26.09.2022 LORIN Spol.s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.09.2022
    Objednávka 25/2022/KA kozmetický materiál 145,00 s DPH 09.09.2022 LORIN Spol.s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 23.09.2022
    Faktúra 71110/22M Timeless mixér 2Ks ,shaker Boston 1ks, pohárik Budzogáň 2ks -projekt INTERREG 36,26 s DPH 9/2022 26.09.2022 JTF partnership s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.09.2022
    Objednávka prečistenie kanalizácii 75,00 s DPH 12.11.2018 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 20.11.2018
    Faktúra 72465/18R prečistenie kanalizácii 70,00 s DPH 5818R 16.11.2018 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.11.2018
    Faktúra 71108/22M učebnice 104,52 s DPH 644304 26.09.2022 preskoly.sk, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.09.2022
    Objednávka potraviny 15,00 s DPH 13.11.2018 Kingfruits s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 14.11.2018
    Objednávka nákup DHM-školské zostavy 1 235.00 s DPH 05.11.2018 Lucia Hucíková-Školáčik Majo SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 14.11.2018
    Faktúra 71171/18M nákup DHM-školské zostavy 1 234,01 s DPH 5918M 16.11.2018 Lucia Hucíková-Školáčik Majo SOŠ obchodu a služieb Martin 20.11.2018
    Objednávka nákup DHM-strihací strojček+zehlička vl. 150,00 s DPH 26.10.2018 Lukáš Storinský-Lanux SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP kadernícke a kozmetické 05.11.2018
    Faktúra 71174/18M nákup DHM-strihací strojček 98,00 s DPH 17112018M 16.11.2018 Lukáš Storinský-Lanux SOŠ obchodu a služieb Martin 20.11.2018
    Faktúra 71173/18M nákup DHM-žehlička na vlasy 50,00 s DPH 17112018M 16.11.2018 Lukáš Storinský-Lanux SOŠ obchodu a služieb Martin 20.11.2018
    Objednávka nákup DHM+spo. Mat.-projekt 455,00 s DPH 25.10.2018 Lukáš Storinský-Lanux SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP kadernícke a kozmetické 02.11.2018
    Faktúra 71172/18M nákup DHM+spo. Mat.-projekt 451,10 s DPH 16112018M 16.11.2018 Lukáš Storinský-Lanux SOŠ obchodu a služieb Martin 20.11.2018
    Objednávka tovar 20,00 s DPH 06.11.2018 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 15.11.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21274