|
|
Faktúra |
78025/17c
|
potraviny
|
139,32 |
s DPH |
121ku12017,222017c
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
75049/19B2
|
tovar
|
59,62 |
s DPH |
15319B2
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Power Partners s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
čist. Prostriedok do umyvačky riadu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71052/19M
|
čist. Prostriedok do umyvačky riadu
|
148,14 |
s DPH |
67319M
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kozmetický materiál
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71047/19M
|
kozmetický materiál
|
61,78 |
s DPH |
192019M
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Slovhair s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71048/19M
|
kadernícky materiál
|
113,66 |
s DPH |
182019M
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Slovhair s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
zákony 2019
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Jancková Janka Ing. |
učiteľ TV |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71051/19M
|
zákony 2019
|
36,42 |
s DPH |
832019M
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Power Partners s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
nákup mat. pre výpočt.techniku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
75050/19B2
|
tovar
|
6,72 |
s DPH |
13319B2
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75048/19B2
|
tovar
|
221,74 |
s DPH |
8319B2
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77046/19K2
|
potraviny
|
506,18 |
s DPH |
63319K2
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.03.2019 |