Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 71179/17M nákup DHM -varidlo plynové 1 181,16 s DPH 031117M 23.11.2017 Gastro Global s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.11.2017
VO: Zákazka malého rozsahu PHZ čistiace prostriedky 3716.- bez DPH 30.04.2020 07.05.2020 30.04.2020 07.05.2020
Objednávka tovar 14,00 s DPH 03.03.2020 Champion food s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 17.03.2020
Faktúra 75043/20B2 tovar 13,44 s DPH 14320B2 15.04.2020 Champion food s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.04.2020
Objednávka tovar 23,00 s DPH 03.03.2020 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 17.03.2020
Faktúra 75044/20B2 tovar 22,04 s DPH 13320B2 15.04.2020 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.04.2020
Objednávka školské tlačivá 178,29 s DPH 20.02.2020 ŠEVT a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 05.03.2020
Faktúra 71045/20M školské tlačivá 178,29 s DPH 2020/2021 15.04.2020 ŠEVT a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.04.2020
Zmluva Dodatok s DPH 20.04.2020 Brantner Fatra s.r.o Mgr. Danka Černáková riaditeľka 21.04.2020
Faktúra 72170/20R kontrola plynovej kotolne 4/2020 85,00 s DPH 5ku12020 23.04.2020 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.04.2020
Objednávka custom hosting sosmt.sk 45,00 s DPH 29.04.2020 WebSupports.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete 05.05.2020
Faktúra 72172/20R custom hosting sosmt.sk 40,46 s DPH 21420R 29.04.2020 WebSupports.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.05.2020
VO: Súhrnná správa za I.štvrťrok 2020 Súhrnná správa za I. štvrťrok 2020 8825.- bez DPH 22.04.2020 22.04.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Správa k VO čistiace prostriedky čistiace prostriedky 3556.- bez DPH 14.05.2020 EUROPEN SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2020
Objednávka železiarsky,vodoinštal.a kurenársky materiál 110,00 s DPH 03.04.2020 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter správca budov 08.04.2020
Objednávka materiál na opravy 130,00 s DPH 04.05.2020 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter správca budov 12.05.2020
Faktúra 71048/20M materiál na opravy 125,96 s DPH 1620M 06.05.2020 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.05.2020
Faktúra 71050/20M tonery 13,58 s DPH bez čisla-celoročná 06.05.2020 Damedis s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.05.2020
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany" s DPH 01.05.2020 CO - COMPANY s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka 13.05.2020
Zmluva Zmena ceny za servis a revízie výťahov a eskalátorov s DPH 31.03.2020 OTIS Výťahy s.r.o Mgr. Danka Černáková riaditeľka 31.03.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20086

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11

Fotogaléria