|
|
Objednávka |
|
tovar
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
460,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76039/19K1
|
potraviny
|
477,38 |
s DPH |
51ku12019
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
37/23
|
prečistenie kanalizácie tlakovým strojom
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
71136/23M
|
čistiace prost. Do konvektomatu, soľ tabletová
|
120,84 |
s DPH |
195/11/2023
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
195/11/2023
|
čistiace prost. Do konvektomatu, soľ tabletová
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77029/19K2
|
potraviny
|
245,16 |
s DPH |
38219K2
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pracovná obuv
|
375,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71033/19M
|
pracovná obuv
|
372,15 |
s DPH |
1019M
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
78010/19c
|
suroviny
|
455,72 |
s DPH |
072019c
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76041/19K1
|
potraviny
|
684,74 |
s DPH |
52ku12019
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77031/19K2
|
potraviny
|
30,36 |
s DPH |
37219K2
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76042/19K1
|
potraviny
|
110,30 |
s DPH |
43ku12019
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
310,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
75037/19B2
|
tovar
|
309,73 |
s DPH |
14219B2
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Ján Búgel |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
14.02.2019 |