|
|
Faktúra |
71188/19M
|
spotreb. Mat. na opravy
|
70,47 |
s DPH |
5319M
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
305,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71021/19M
|
kancelárske potreby
|
127,44 |
s DPH |
17104985
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
nákup projektorov
|
2 810.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Opal-Multimedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthova Edita Ing. |
ZRŠ pre TEČ |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71023/19M
|
nákup projektorov
|
2 808,00 |
s DPH |
5219M
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Opal-Multimedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71022/19M
|
kadernícky materiál
|
228,00 |
s DPH |
122019M
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72279/23R
|
ubytovanie 4.10-5.10.2023 1 noc 7 osob súťaž SweetCup 2023
|
137,00 |
s DPH |
email 2.10.2023
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Pozemné staviteľstvo a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
email 2.10.2023
|
ubytovanie 4.10-5.10.2023 1 noc 7 osob súťaž SweetCup 2023
|
137,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Pozemné staviteľstvo a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72277/23R
|
prečistenie odpadového potrubia
|
108,00 |
s DPH |
32/23
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Jozef Kvočkuliak, PROFIT-VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
32/23
|
prečistenie odpadového potrubia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Jozef Kvočkuliak, PROFIT-VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
76030/19K1
|
potraviny
|
302,75 |
s DPH |
38ku12019
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71024/19M
|
internet-anténa
|
58,83 |
s DPH |
184555666
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77021/19K2
|
potraviny
|
328,17 |
s DPH |
27219K2
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77027/19K2
|
potraviny
|
28,96 |
s DPH |
24219K2
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Lirio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
75027/19b2
|
tovar
|
35,27 |
s DPH |
25119B2
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Lirio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava plynových kotlov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
08.02.2019 |