|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
915,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Mraziarne Sali s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kozmetický materiál
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-kozmeticke a kadernícke |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
71012/19M
|
kozmetický materiál
|
92,44 |
s DPH |
62019M
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
97/5/2023
|
potraviny
|
605,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78020/23/C
|
suroviny
|
87,49 |
s DPH |
23/2023/C
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
77015/19K2
|
potraviny
|
24,06 |
s DPH |
9118K2
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
7,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
75018/19B2
|
tovar
|
6,72 |
s DPH |
19119B2
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
76022/19B2
|
potraviny
|
335,04 |
s DPH |
29ku12019
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Mraziarne Sali s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
75017/19B2
|
tovar
|
18,64 |
s DPH |
18119B2
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2323/C
|
suroviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
preprava osob 18.5.2023 Martin-RS
|
432,00 |
s DPH |
12/2023
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
KASTRANS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie Kanalizácie-pokladňa
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72024/19R
|
prečistenie Kanalizácie-pokladňa
|
70,00 |
s DPH |
319R
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
nákup elektronická kniha
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71013/19M
|
nákup elektronická kniha
|
19,37 |
s DPH |
184162878
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup DHM-vlhkomery, kalibrácia váh a vlhkomerov
|
610,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Peter Knapec |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71014/19M
|
Nákup DHM-vlhkomery, kalibrácia váh a vlhkomerov
|
608,40 |
s DPH |
20119M
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Peter Knapec |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2019 |