|
|
Faktúra |
77003/20K2
|
potraviny
|
866,98 |
s DPH |
5120K2
|
|
|
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
71018/20M
|
kadernícky materiál
|
266,00 |
s DPH |
692020M
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o praktickom vyučovaní 34/2019 - dodatok 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
Zmluva |
27/2019
|
Zmluva o praktickom vyučovaní - dodatok 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní 7/2018 - dodatok 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o praktickom vyučovaní 28/2019 - dodatok 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie kanalizačnej stúpačky
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca siete |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72039/20R
|
prečistenie kanalizačnej stúpačky
|
110,00 |
s DPH |
420R
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
inzercia
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Petit press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72039/20R
|
inzercia
|
84,00 |
s DPH |
13120R
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Petit press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie a kontrola komína
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Kominárske služby |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72060/20R
|
čistenie a kontrola komína
|
108,00 |
s DPH |
42220R
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Kominárske služby |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
930,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76030/20K1
|
potraviny
|
925,43 |
s DPH |
36ku12020
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76031/20K1
|
potraviny-dobropis
|
-6,43 |
s DPH |
24ku12020
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76034/20k1
|
potraviny
|
22,36 |
s DPH |
39ku12020
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
795,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.02.2020 |