Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 78057/19c spotreb.-materiál-cukrári 223,09 s DPH 502019c 02.12.2019 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2019
    Objednávka 25/23 elektroinštalačný materiál 97,00 s DPH 26.06.2023 ELWORK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 10.07.2023
    Objednávka tovar 40,00 s DPH 14.01.2019 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 24.01.2019
    Faktúra 75022/19B2 tovar 39,94 s DPH 23119B2 05.02.2019 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2019
    Objednávka Objednavka projektory 2 808,00 s DPH 05.02.2019 Opal Multimedia SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy 07.02.2019
    Objednávka Objednávka tonery a cartridge s DPH 05.02.2019 T&J Invest s.r.o. - Tomáš Dubec SOŠ obchodu a služieb Martin Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy 07.02.2019
    Faktúra 72189/23R aktualizačné vzdelávanie kurikulá 27.2-27.6.23Plán obnovy 1 974,00 s DPH 16/2023/U 04.07.2023 K.A.B.A. Slovensko SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2023
    Objednávka 16/2023/U aktualizačné vzdelávanie kurikulá 27.2-27.6.23Plán obnovy 1 974,00 s DPH 28.06.2023 K.A.B.A. Slovensko SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 10.07.2023
    Faktúra 71073/23M čistiace potreby 453,30 s DPH 06122022 06.07.2023 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2023
    Faktúra 71072/23M elektroinštalačný materiál 96,82 s DPH 25/23 04.07.2023 ELWORK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2023
    Zmluva 49/2022 Zmluva o dielo - dodatok č.1 s DPH 30.06.2023 KOMSTA, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka 30.06.2023
    Objednávka Nákup DHM-vlhkomery, oprava kalibrácia váh a vlhkomerov 500,00 s DPH 11.01.2019 Peter Knapec SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie 21.01.2019
    Faktúra 77123/23/K2 potraviny 323,76 s DPH 125/6/2023 29.06.2023 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.06.2023
    Objednávka 125/6/2023 potraviny 325,00 s DPH 27.06.2023 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 30.06.2023
    Faktúra 77116/23/K2 potraviny 61,44 s DPH 109/6/2023 23.06.2023 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.06.2023
    Objednávka prečistenie Kanalizácie-škola 75,00 s DPH 04.02.2019 Poruchová služba SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 08.02.2019
    Faktúra 72053/19R prečistenie Kanalizácie-škola 70,00 s DPH 519R 07.02.2019 Poruchová služba SOŠ obchodu a služieb Martin 08.02.2019
    Objednávka 109/6/2023 potraviny 65,00 s DPH 07.06.2023 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 21.06.2023
    Faktúra 71069/23M kadernícky materiál 97,75 s DPH 20/2023/KA 23.06.2023 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.06.2023
    Objednávka 20/2023/KA kadernícky materiál 98,00 s DPH 21.06.2023 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 30.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20567