Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka potraviny 40,00 s DPH 12.12.2017 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 20.12.2017
    Objednávka 2310030001 učebnice-Daň z príjmov v príkladoch a úlohách 39,60 s DPH 11.10.2023 Consult VO s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Urbanovská Lívia Ing. učiteľ TV 17.10.2023
    Faktúra 71106/23M bankové sukne, obrusy, ostat. Spotr. Mat. 1 235,40 s DPH 6314 04.10.2023 HDR Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.10.2023
    Objednávka 6314 bankové sukne, obrusy, ostat. Spotr. Mat. 1 235,40 s DPH 04.10.2023 HDR Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 17.10.2023
    Objednávka potraviny 60,00 s DPH 14.02.2019 Top Juices s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 19.02.2019
    Faktúra 77028/19K2 potraviny 55,80 s DPH 35219K2 18.02.2019 Top Juices s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
    Objednávka tovar 140,00 s DPH 11.02.2019 Kofola a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 19.02.2019
    Faktúra 75029/19B2 tovar 135,43 s DPH 2219B2 18.02.2019 Kofola a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
    Objednávka tovar 5,00 s DPH 04.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 14.02.2019
    Faktúra 75028/19B2 tovar 4,51 s DPH 3219B2 14.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
    Faktúra 71110/23M učebnice-Daň z príjmov v príkladoch a úlohách 39,60 s DPH 2310030001 11.10.2023 Consult VO s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.10.2023
    Faktúra 71113/23M finančný spravodajca za rok 2023 18,00 s DPH 32/2022/U 12.10.2023 Poradca Podnikateľa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.10.2023
    Objednávka potraviny 150,00 s DPH 12.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 19.02.2019
    Faktúra 78032/23/C suroviny 41,04 s DPH 34/2023/C 05.10.2023 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.10.2023
    Objednávka potraviny 405,00 s DPH 12.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 19.02.2019
    Faktúra 76037/19K1 potraviny 403,18 s DPH 46ku12019 19.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
    Zmluva 75/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - prílohy s DPH 01.08.2018 Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. 01.08.2018
    Zmluva 74/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - prílohy s DPH 03.07.2018 Grand hotel Permon, s.r.o 03.07.2018
    Objednávka školenie vodičov 125,00 s DPH 08.02.2019 BOZiPO-SK.s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 18.02.2019
    Faktúra 72069/19R školenie vodičov 120,00 s DPH 819R 20.02.2019 BOZiPO-SK.s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21019