|
|
Faktúra |
78057/19c
|
spotreb.-materiál-cukrári
|
223,09 |
s DPH |
502019c
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
25/23
|
elektroinštalačný materiál
|
97,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Fekollini s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
75022/19B2
|
tovar
|
39,94 |
s DPH |
23119B2
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Fekollini s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2019 |
|
Objednávka |
|
Objednavka projektory
|
2 808,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Opal Multimedia |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Ing. Guráňová Slavomíra |
riaditeľka školy |
|
07.02.2019 |
|
Objednávka |
|
Objednávka tonery a cartridge
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
T&J Invest s.r.o. - Tomáš Dubec |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Ing. Guráňová Slavomíra |
riaditeľka školy |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72189/23R
|
aktualizačné vzdelávanie kurikulá 27.2-27.6.23Plán obnovy
|
1 974,00 |
s DPH |
16/2023/U
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
K.A.B.A. Slovensko |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023/U
|
aktualizačné vzdelávanie kurikulá 27.2-27.6.23Plán obnovy
|
1 974,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
K.A.B.A. Slovensko |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
71073/23M
|
čistiace potreby
|
453,30 |
s DPH |
06122022
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
71072/23M
|
elektroinštalačný materiál
|
96,82 |
s DPH |
25/23
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2023 |
|
Zmluva |
49/2022
|
Zmluva o dielo - dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
KOMSTA, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup DHM-vlhkomery, oprava kalibrácia váh a vlhkomerov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Peter Knapec |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
77123/23/K2
|
potraviny
|
323,76 |
s DPH |
125/6/2023
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
125/6/2023
|
potraviny
|
325,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
77116/23/K2
|
potraviny
|
61,44 |
s DPH |
109/6/2023
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
prečistenie Kanalizácie-škola
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72053/19R
|
prečistenie Kanalizácie-škola
|
70,00 |
s DPH |
519R
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
109/6/2023
|
potraviny
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
71069/23M
|
kadernícky materiál
|
97,75 |
s DPH |
20/2023/KA
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023/KA
|
kadernícky materiál
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
30.06.2023 |