Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 71188/19M spotreb. Mat. na opravy 70,47 s DPH 5319M 18.12.2019 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 31.12.2019
    Objednávka potraviny 305,00 s DPH 05.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 15.02.2019
    Faktúra 71021/19M kancelárske potreby 127,44 s DPH 17104985 11.02.2019 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
    Objednávka nákup projektorov 2 810.00 s DPH 05.02.2019 Opal-Multimedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Tóthova Edita Ing. ZRŠ pre TEČ 15.02.2019
    Faktúra 71023/19M nákup projektorov 2 808,00 s DPH 5219M 14.02.2019 Opal-Multimedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
    Objednávka kadernícky materiál 230,00 s DPH 22.01.2019 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 01.02.2019
    Faktúra 71022/19M kadernícky materiál 228,00 s DPH 122019M 13.02.2019 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
    Faktúra 72279/23R ubytovanie 4.10-5.10.2023 1 noc 7 osob súťaž SweetCup 2023 137,00 s DPH email 2.10.2023 03.10.2023 Pozemné staviteľstvo a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.10.2023
    Objednávka email 2.10.2023 ubytovanie 4.10-5.10.2023 1 noc 7 osob súťaž SweetCup 2023 137,00 s DPH 02.10.2023 Pozemné staviteľstvo a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 04.10.2023
    Faktúra 72277/23R prečistenie odpadového potrubia 108,00 s DPH 32/23 03.10.2023 Jozef Kvočkuliak, PROFIT-VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE SOŠ obchodu a služieb Martin 04.10.2023
    Objednávka 32/23 prečistenie odpadového potrubia 110,00 s DPH 18.09.2023 Jozef Kvočkuliak, PROFIT-VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 02.10.2023
    Faktúra 76030/19K1 potraviny 302,75 s DPH 38ku12019 07.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.02.2019
    Faktúra 71024/19M internet-anténa 58,83 s DPH 184555666 14.02.2019 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
    Objednávka potraviny 330,00 s DPH 05.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 14.02.2019
    Faktúra 77021/19K2 potraviny 328,17 s DPH 27219K2 07.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.02.2019
    Objednávka potraviny 30,00 s DPH 01.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 11.02.2019
    Faktúra 77027/19K2 potraviny 28,96 s DPH 24219K2 14.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
    Objednávka tovar 40,00 s DPH 14.01.2019 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 24.01.2019
    Faktúra 75027/19b2 tovar 35,27 s DPH 25119B2 13.02.2019 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2019
    Objednávka oprava plynových kotlov 430,00 s DPH 01.02.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 08.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20907