Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 71011/20M čistiace potreby 150,54 s DPH 24120M 29.01.2020 Igor Lamoš SOŠ obchodu a služieb Martin 04.02.2020
    Faktúra 72341/23R prezutie a lepenie kolies Fiat DOBLO 1,3 53,25 s DPH 38/23 29.11.2023 J M S s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2023
    Objednávka 38/2023/CU kontrola a kalibrácia váh a meradiel 550,00 s DPH 14.11.2023 KALIBRA SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 28.11.2023
    Faktúra 71152/23M nerezový stôl s dvoma drezmi 382,09 s DPH z 20.11.2023 05.12.2023 LASER-SK spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 06.12.2023
    Objednávka z 20.11.2023 nerezový stôl s dvoma drezmi 382,09 s DPH 20.11.2023 LASER-SK spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 04.12.2023
    Faktúra 71151/23M vodoinštalačný,spojovací material-udržba 130,37 s DPH 05.12.2023 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 06.12.2023
    Objednávka 41/23 vodoinštalačný,spojovací material-udržba 135,00 s DPH 13.11.2023 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 27.11.2023
    Faktúra 72343/23R revízia zapojenia el. spotrebičov-cukrári 384,00 s DPH 40/23 29.11.2023 Miazdra Peter SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2023
    Objednávka 40/23 revízia zapojenia el. spotrebičov-cukrári 390,00 s DPH 13.11.2023 Miazdra Peter SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 27.11.2023
    Faktúra 72342/23R spustenie a programovanie zar. EZS-cukrári 100,00 s DPH 29/23 29.11.2023 Peter remis REMIS ELEKTRO SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2023
    Objednávka 39/23 spustenie a programovanie zar. EZS-cukrári 100,00 s DPH 10.11.2023 Peter remis REMIS ELEKTRO SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 24.11.2023
    Objednávka revízia plynových rozbodov a spotrebičov 300,00 s DPH 21.02.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 01.03.2019
    Faktúra 38/2023/CU kontrola a kalibrácia váh a meradiel 546,00 s DPH 38/2023/CU 05.12.2023 KALIBRA SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 06.12.2023
    Faktúra 72093/19R revízia plynových rozbodov a spotrebičov 298,80 s DPH 51319R 05.03.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.03.2019
    Objednávka revízia plynových rozbodov a spotrebičov 500,00 s DPH 21.02.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 01.03.2019
    Faktúra 72090/19R revízia plynových rozbodov a spotrebičov 497,40 s DPH 60ku12019 05.03.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.03.2019
    Objednávka oprava a vyčistenie varného kotla 50,00 s DPH 21.02.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 01.03.2019
    Faktúra 72092/19R oprava a vyčistenie varného kotla 49,80 s DPH 59ku12019 05.03.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.03.2019
    Objednávka elektroinštalačný materiál na opravy 235,00 s DPH 27.02.2019 Elektromontaž Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 07.03.2019
    Faktúra 71037/19M elektroinštalačný materiál na opravy 234,10 s DPH 1119M 05.03.2019 Elektromontaž Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21356