|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby
|
151,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
71115/20M
|
ochranný odev a obuv pre zamestnanca
|
50,00 |
s DPH |
22020M
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Greenpunkt-Top s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72406/20R
|
online školenie -prihláška
|
39,00 |
s DPH |
4112020R
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
polymérová dezinfekcia
|
490,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
ALL BIZ EU s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72407/20R
|
polymérová dezinfekcia
|
490,68 |
s DPH |
3112020R
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
ALL BIZ EU s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenovú ponuku
|
Tonery na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
PHZ - tonery na rok 2021
|
Tonery na rok 2021
|
1 015,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Správa k VO tonery, rok 2021
|
Tonery na rok 2021
|
818,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76160/20K1
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
163ku12020
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
jednorázové nádoby,menu box
|
128,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71113/20M
|
jednorázové nádoby,menu box
|
128,02 |
s DPH |
177ku12020
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
ochranný odev a obuv pre zamestnanca
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Greenpunkt-Top s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bukovinská |
Majster OV |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
topánky biele kuchárske pre žiakov 16 párov
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Greenpunkt-Top s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bukovinská |
Majster OV |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72405/20R
|
deratizácia objektov
|
60,00 |
s DPH |
173ku12020
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Anton Jančo AJ-DDD-LR |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71114/20M
|
topánky biele kuchárske pre žiakov 16 párov
|
368,00 |
s DPH |
12020M
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Greenpunkt-Top s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
topánky biele kuchárske pre žiakov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Greenpunkt-Top s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71116/20M
|
topánky biele kuchárske pre žiakov
|
1 454,50 |
s DPH |
882020M
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Greenpunkt-Top s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
webkamera Umax Webca W5 6 ks
|
237,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71118/20M
|
webkamera Umax Webca W5 6 ks
|
237,37 |
s DPH |
11112020M
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2020 |