Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka tovar 13,00 s DPH 13.01.2020 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 27.01.2020
    Objednávka suroviny 460,00 s DPH 20.02.2019 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie 28.02.2019
    Objednávka potraviny 480,00 s DPH 19.02.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 28.02.2019
    Faktúra 76039/19K1 potraviny 477,38 s DPH 51ku12019 21.02.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 28.02.2019
    Objednávka 37/23 prečistenie kanalizácie tlakovým strojom 110,00 s DPH 02.11.2023 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 16.11.2023
    Faktúra 71136/23M čistiace prost. Do konvektomatu, soľ tabletová 120,84 s DPH 195/11/2023 10.11.2023 Igor Lamoš SOŠ obchodu a služieb Martin 21.11.2023
    Objednávka 195/11/2023 čistiace prost. Do konvektomatu, soľ tabletová 125,00 s DPH 02.11.2023 Igor Lamoš SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 16.11.2023
    Objednávka potraviny 250,00 s DPH 19.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 28.02.2019
    Faktúra 77029/19K2 potraviny 245,16 s DPH 38219K2 21.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.02.2019
    Objednávka pracovná obuv 375,00 s DPH 25.02.2019 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 28.02.2019
    Faktúra 71033/19M pracovná obuv 372,15 s DPH 1019M 27.02.2019 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.02.2019
    Faktúra 78010/19c suroviny 455,72 s DPH 072019c 27.02.2019 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.02.2019
    Faktúra 76041/19K1 potraviny 684,74 s DPH 52ku12019 22.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.02.2019
    Objednávka potraviny 35,00 s DPH 11.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 20.02.2019
    Faktúra 77031/19K2 potraviny 30,36 s DPH 37219K2 26.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.02.2019
    Objednávka potraviny 115,00 s DPH 08.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 18.02.2019
    Faktúra 76042/19K1 potraviny 110,30 s DPH 43ku12019 26.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.02.2019
    Objednávka tovar 310,00 s DPH 18.02.2019 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 28.02.2019
    Faktúra 75037/19B2 tovar 309,73 s DPH 14219B2 27.02.2019 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 28.02.2019
    Objednávka tovar 170,00 s DPH 04.02.2019 Ján Búgel SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 14.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21214