|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2310030001
|
učebnice-Daň z príjmov v príkladoch a úlohách
|
39,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Consult VO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Urbanovská Lívia Ing. |
učiteľ TV |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
71106/23M
|
bankové sukne, obrusy, ostat. Spotr. Mat.
|
1 235,40 |
s DPH |
6314
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
HDR Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
6314
|
bankové sukne, obrusy, ostat. Spotr. Mat.
|
1 235,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
HDR Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Top Juices s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77028/19K2
|
potraviny
|
55,80 |
s DPH |
35219K2
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Top Juices s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Kofola a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
75029/19B2
|
tovar
|
135,43 |
s DPH |
2219B2
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Kofola a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
5,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
75028/19B2
|
tovar
|
4,51 |
s DPH |
3219B2
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71110/23M
|
učebnice-Daň z príjmov v príkladoch a úlohách
|
39,60 |
s DPH |
2310030001
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Consult VO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
71113/23M
|
finančný spravodajca za rok 2023
|
18,00 |
s DPH |
32/2022/U
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
78032/23/C
|
suroviny
|
41,04 |
s DPH |
34/2023/C
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
405,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76037/19K1
|
potraviny
|
403,18 |
s DPH |
46ku12019
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2019 |
|
Zmluva |
75/2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - prílohy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
Zmluva |
74/2018
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - prílohy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
školenie vodičov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
BOZiPO-SK.s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72069/19R
|
školenie vodičov
|
120,00 |
s DPH |
819R
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
BOZiPO-SK.s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.02.2019 |