|
|
Objednávka |
|
mimor. Výsled. Žiakov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Schipro Sk s.r.o., |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP, Gogoľova 1 |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
76130/20K1
|
potraviny
|
194,04 |
s DPH |
135ku12020,80920K2,129ku12020,842020C
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
75048/20B2
|
tovar
|
730,92 |
s DPH |
4920B2
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Noba-Smoker s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71089/20M
|
tonery
|
110,69 |
s DPH |
bez čisla-celoročná
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71090/20M
|
čistiace potreby
|
224,62 |
s DPH |
celor. 6520
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
vodoinš.,želez.,a ost spotr. Tovar+materiál pre projekt záhrada
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter |
správca budov |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71091/20M
|
spotreb. Mat. na opravy
|
348,10 |
s DPH |
2820M
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76128/20K1
|
potraviny
|
359,13 |
s DPH |
112ku12020
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
620,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76127/20K1
|
potraviny
|
200,52 |
s DPH |
138ku12020
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76131/20K1
|
potraviny
|
616,43 |
s DPH |
141ku12020
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kozmetický materiál
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.09.2020 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71092/20M
|
kozmetický materiál
|
82,69 |
s DPH |
822020M
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
BOZP materiál-doplnenie lekárničky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Dr. Max 152 s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
BOZP materiál-doplnenie lekárničky
|
79,93 |
s DPH |
832020M
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Dr. Max 152 s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2020 |