Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka tovar 80,00 s DPH 04.11.2019 WA-SP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 07.11.2019
    Objednávka potraviny 150,00 s DPH 12.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 19.02.2019
    Objednávka potraviny 735,00 s DPH 12.02.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 19.02.2019
    Faktúra 76034/19K1 potraviny 734,86 s DPH 45ku12019 13.02.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
    Objednávka potraviny 60,00 s DPH 31.01.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 08.02.2019
    Faktúra 76035/19K1 potraviny 59,47 s DPH 33ku12019 14.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
    Objednávka 19/2023/U finančný spravodajca za rok 2024 26,40 s DPH 10.08.2023 Poradca Podnikateľa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.08.2023
    Faktúra 71078/23M tonery 27,60 s DPH celor. Obj. 1/2023 08.08.2023 Damedis s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.08.2023
    Objednávka potraviny 795,00 s DPH 12.02.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 19.02.2019
    Faktúra 77024/19K2 potraviny 790,07 s DPH 32219K2 13.02.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
    Faktúra 77026/19K2 potraviny 147,84 s DPH 33219K2 14.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
    Objednávka suroviny 80,00 s DPH 25.01.2019 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie 04.02.2019
    Faktúra 71077/23M akumulátor pre ups 2ks 52,10 s DPH 2023001313 08.08.2023 AKU-SHOP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.08.2023
    Objednávka 2023001313 akumulátor pre ups 2ks 52,10 s DPH 08.08.2023 AKU-SHOP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav IT Technik 15.08.2023
    Objednávka potraviny 60,00 s DPH 14.02.2019 Top Juices s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 19.02.2019
    Faktúra 77028/19K2 potraviny 55,80 s DPH 35219K2 18.02.2019 Top Juices s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
    Objednávka tovar 140,00 s DPH 11.02.2019 Kofola a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 19.02.2019
    Faktúra 75029/19B2 tovar 135,43 s DPH 2219B2 18.02.2019 Kofola a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
    Objednávka tovar 5,00 s DPH 04.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 14.02.2019
    Faktúra 75028/19B2 tovar 4,51 s DPH 3219B2 14.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20129