|
|
Objednávka |
|
časopis,, Právny kuriér pre školy ´´ na rok 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Buociková Eva |
sekretárka riaditeľky |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
77089/23/K2
|
potraviny
|
495,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
93/5/2023
|
potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
77084/23/K2
|
potraviny
|
630,01 |
s DPH |
88/5/2023
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
88/5/2023
|
potraviny
|
635,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
78003/19c
|
suroviny
|
55,66 |
s DPH |
32019c
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-spoloč. Stravovanie |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
78004/19c
|
suroviny
|
161,50 |
s DPH |
42019c
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
75017/19B2
|
tovar
|
18,64 |
s DPH |
18119B2
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Alfa Bio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72148/23R
|
ubytovanie 1 noc Daniela Kulíková ,,Talentová mládež´´
|
55,00 |
s DPH |
13/2023/U
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Zora Family s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
kozmetický materiál
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
vedúca SOP-kozmeticke a kadernícke |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
71012/19M
|
kozmetický materiál
|
92,44 |
s DPH |
62019M
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
M+H Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
71052/23M
|
cvičebnica ekonomiky pre žiakov 1. ročníka
|
35,40 |
s DPH |
145
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Mladý podnikavec |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
77015/19K2
|
potraviny
|
24,06 |
s DPH |
9118K2
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
7,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
75018/19B2
|
tovar
|
6,72 |
s DPH |
19119B2
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2019 |