Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka kalendáre+brožúra 470,00 s DPH 18.11.2019 Fork s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 02.12.2019
    Faktúra 76122/20K1 potraviny 206,52 s DPH 134ku12020 10.09.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2020
    Objednávka spotreb.-materiál-cukrári 35,00 s DPH 02.09.2020 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 16.09.2020
    Faktúra 71085/20M spotreb.-materiál-cukrári 32,64 s DPH 812020M 10.09.2020 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2020
    Objednávka kadernícky tovar 122,00 s DPH 02.09.2020 Biutli s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 16.09.2020
    Faktúra 71086/20M kadernícky tovar 120,28 s DPH 792020M 10.09.2020 Biutli s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2020
    Objednávka kadernícky materiál 275,00 s DPH 02.09.2020 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 16.09.2020
    Faktúra 71087/20M kadernícky materiál 272,16 s DPH 802020M 10.09.2020 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2020
    Objednávka suroviny 25,00 s DPH 04.09.2020 M-Falcon spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 16.09.2020
    Faktúra 78019/20c suroviny 23,45 s DPH 832020c 09.09.2020 M-Falcon spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2020
    Objednávka suroviny 90,00 s DPH 07.09.2020 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 16.09.2020
    Faktúra 78020/20c suroviny 80,96 s DPH 822020c 09.09.2020 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2020
    Objednávka potraviny 210,00 s DPH 08.09.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 16.09.2020
    Objednávka potraviny 486,00 s DPH 08.09.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 16.09.2020
    Objednávka kancelárske potreby (projekt INTERREG) 118,75 s DPH 04.09.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin PhDr.Peter Huľo PhD učiteľ TV 16.09.2020
    Faktúra 77065/20K2 potraviny 485,74 s DPH 88920K2 10.09.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2020
    Objednávka tovar 23,00 s DPH 09.09.2020 WA-SP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 16.09.2020
    Faktúra 75047/20B2 tovar 22,61 s DPH 3920B2 10.09.2020 WA-SP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2020
    Zmluva 31/2020 OA - strava s DPH 02.09.2020 Obchodná akadémia Obchodná akadémia Mgr. Danka Černáková riaditeľka 02.09.2020
    Objednávka potraviny 465,00 s DPH 14.09.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 22.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20739