Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 78063/19C suroviny 62,63 s DPH 572019C 13.12.2019 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin 16.12.2019
    Objednávka 25/2023/T materiál pre polygrafov 222,00 s DPH 04.09.2023 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 13.09.2023
    Faktúra 77022/19K2 potraviny 62,40 s DPH 28219K2 11.02.2019 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
    Objednávka tovar 535,00 s DPH 04.02.2019 Noba-Smoker s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 13.02.2019
    Faktúra 75024/19B2 tovar 531,65 s DPH 1219B2 07.02.2019 Noba-Smoker s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
    Objednávka tovar 35,00 s DPH 22.01.2019 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 31.01.2019
    Faktúra 75026/19B2 tovar 34,55 s DPH 26119B2 11.02.2019 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 13.02.2019
    Faktúra 71090/23M čistiaci prostr. Do presso stroja HA 12,00 s DPH 24/2023/U 11.09.2023 Coffee partners s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.09.2023
    Objednávka 24/2023/U čistiaci prostr. Do presso stroja HA 12,00 s DPH 11.09.2023 Coffee partners s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňova Monika Mgr. učiteľ TV 13.09.2023
    Faktúra 71089/23M materiál pre polygrafov 220,12 s DPH 25/2023/T 11.09.2023 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.09.2023
    Faktúra 71088/23M kadernícky materiál 343,20 s DPH 24/2023/KA 11.09.2023 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.09.2023
    Faktúra 77019/19K2 potraviny 130,34 s DPH 26219K2 05.02.2019 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
    Objednávka 24/2023/KA kadernícky materiál 345,00 s DPH 30.08.2023 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 13.09.2023
    Faktúra 71087/23M zeleziar.,vodoinšt.,spoj.a ostat. Materiál 343,87 s DPH 28/23 07.09.2023 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 13.09.2023
    Objednávka 28/23 zeleziar.,vodoinšt.,spoj.a ostat. Materiál 350,00 s DPH 21.08.2023 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 04.09.2023
    Objednávka potraviny 15,00 s DPH 21.01.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 31.01.2019
    Faktúra 75025/19B2 potraviny 12,43 s DPH 22119B2 07.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
    Faktúra 72268/23R školenie zamestnancov-Hygiena potravín 175,00 s DPH 147/8/2023 11.09.2023 Ing. Martina Bakošová SOŠ obchodu a služieb Martin 13.09.2023
    Objednávka 147/8/23R školenie zamestnancov-Hygiena potravín 175,00 s DPH 17.08.2023 Ing. Martina Bakošová SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 31.08.2023
    Objednávka potraviny 40,00 s DPH 20.01.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 30.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20776