|
|
Faktúra |
72478/17R
|
kontrola plynovej kotolne 12/2017
|
51,60 |
s DPH |
9ku12017
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2022/KA
|
kozmetický materiál
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
LORIN Spol.s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
76259/18K1
|
potraviny
|
335,04 |
s DPH |
293ku12018
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71112/22M
|
kozmetický materiál-vata
|
75,05 |
s DPH |
26/2022/KA
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
VIDRA a spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022/KA
|
kozmetický materiál-vata
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
VIDRA a spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
29.09.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluv o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Guráňová Slavomíra |
riaditeľka školy |
|
22.11.2018 |
|
Zmluva |
|
Dodatok GDPR
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
71111/22M
|
kozmetický materiál
|
143,92 |
s DPH |
25/2022/KA
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
LORIN Spol.s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
71176/18M
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
82,98 |
s DPH |
2671118M,2681118M
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71110/22M
|
Timeless mixér 2Ks ,shaker Boston 1ks, pohárik Budzogáň 2ks -projekt INTERREG
|
36,26 |
s DPH |
9/2022
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
JTF partnership s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.09.2022 |
|
Zmluva |
001/2018/HR-DV
|
Prilohy 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
ECCO Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
71109/22M
|
Timeless poháre 4Ks (3druhy)projekt INTERREG
|
149,00 |
s DPH |
8/2022
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
JTF partnership s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
71108/22M
|
učebnice
|
104,52 |
s DPH |
644304
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
644304
|
učebnice
|
104,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Urbanovská Lívia Ing. |
učiteľ TV |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
270922
|
Prihláška na seminár
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
29.09.2022 |
|
Zmluva |
42/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin |
ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha |
|
|
|
23.09.2022 |
|
Zmluva |
24/2022
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
HOTEL TURIEC, a.s. |
|
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
75188/18B2
|
tovar
|
228,88 |
s DPH |
151118B2
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.11.2018 |