|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.01.2020 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finanč. príspevku pre individuálny mikroprojekt
|
Zmluva o poskynutí finančného príspevku č. tNT/EB/zAl3ru/A/0186 na realizáciu mikroprojektu ,,,,Vzdelávanie v oblasti nových trendov vo výrobe, odbyte a v manaŽovaní vybraných podnikov cestovného ruchu v kontexte cezhraničnej spolupráce", " podl'a rozhodnutia Výboru pre mikroprojekty č.3712020 zo dňa 13.01.2020 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce lnterreg VA Pol'sko-Slovensko 201 4-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
Zmluva |
Príkazná zmluva č. 2
|
projekt Interreg - služby experta
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
p. Skorušová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
Macaláková Alena Mgr. |
ZRŠ pre teoretické vyučovanie |
|
14.09.2020 |
|
Zmluva |
Príkazná zmluva č. 4
|
projekt Interreg - služby experta
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
PhDr. Peter Huľo, PhD. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
Macaláková Alena Mgr. |
ZRŠ pre teoretické vyučovanie |
|
14.09.2020 |
|
Zmluva |
Príkazná zmluva č. 3
|
Projekt Interreg - služby experta
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
p. Holomáň |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
Macaláková Alena Mgr. |
ZRŠ pre teoretické vyučovanie |
|
14.09.2020 |
|
Zmluva |
Príkazná zmluva č. 1
|
Projekt Interreg - služby experta
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
p. Kanderová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
Macaláková Alena Mgr. |
ZRŠ pre teoretické vyučovanie |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
elektroinštalačný materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Elwork s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71095/20M
|
elektroinštalačný materiál
|
291,45 |
s DPH |
2920M
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Elwork s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76132/20K1
|
potraviny
|
194,12 |
s DPH |
140ku12020
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2020 |
|
|
|
Top Juices s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
77076/20K2
|
potraviny
|
54,51 |
s DPH |
99920K2
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Top Juices s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o stravovaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Compas Group Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Ján Búgel |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
75049/20B2
|
tovar
|
36,77 |
s DPH |
15320B2
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Ján Búgel |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
97,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Ján Búgel |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
75050/20B2
|
tovar
|
96,60 |
s DPH |
6920B2
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Ján Búgel |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
75051/20B2
|
tovar
|
388,88 |
s DPH |
7920B2
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.10.2020 |