|
|
Faktúra |
78063/19C
|
suroviny
|
62,63 |
s DPH |
572019C
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2023/T
|
materiál pre polygrafov
|
222,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
77022/19K2
|
potraviny
|
62,40 |
s DPH |
28219K2
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
535,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Noba-Smoker s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
75024/19B2
|
tovar
|
531,65 |
s DPH |
1219B2
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Noba-Smoker s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
75026/19B2
|
tovar
|
34,55 |
s DPH |
26119B2
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Grotto s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71090/23M
|
čistiaci prostr. Do presso stroja HA
|
12,00 |
s DPH |
24/2023/U
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Coffee partners s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023/U
|
čistiaci prostr. Do presso stroja HA
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Coffee partners s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňova Monika Mgr. |
učiteľ TV |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
71089/23M
|
materiál pre polygrafov
|
220,12 |
s DPH |
25/2023/T
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
71088/23M
|
kadernícky materiál
|
343,20 |
s DPH |
24/2023/KA
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
77019/19K2
|
potraviny
|
130,34 |
s DPH |
26219K2
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2023/KA
|
kadernícky materiál
|
345,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
71087/23M
|
zeleziar.,vodoinšt.,spoj.a ostat. Materiál
|
343,87 |
s DPH |
28/23
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
28/23
|
zeleziar.,vodoinšt.,spoj.a ostat. Materiál
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
75025/19B2
|
potraviny
|
12,43 |
s DPH |
22119B2
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72268/23R
|
školenie zamestnancov-Hygiena potravín
|
175,00 |
s DPH |
147/8/2023
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Ing. Martina Bakošová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
147/8/23R
|
školenie zamestnancov-Hygiena potravín
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
Ing. Martina Bakošová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
30.01.2019 |