|
|
Objednávka |
|
kalendáre+brožúra
|
470,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Fork s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
76122/20K1
|
potraviny
|
206,52 |
s DPH |
134ku12020
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
spotreb.-materiál-cukrári
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71085/20M
|
spotreb.-materiál-cukrári
|
32,64 |
s DPH |
812020M
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky tovar
|
122,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71086/20M
|
kadernícky tovar
|
120,28 |
s DPH |
792020M
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Biutli s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
275,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71087/20M
|
kadernícky materiál
|
272,16 |
s DPH |
802020M
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
78019/20c
|
suroviny
|
23,45 |
s DPH |
832020c
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
suroviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
78020/20c
|
suroviny
|
80,96 |
s DPH |
822020c
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
486,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby (projekt INTERREG)
|
118,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
PhDr.Peter Huľo PhD |
učiteľ TV |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77065/20K2
|
potraviny
|
485,74 |
s DPH |
88920K2
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
WA-SP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
75047/20B2
|
tovar
|
22,61 |
s DPH |
3920B2
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
WA-SP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2020 |
|
Zmluva |
31/2020
|
OA - strava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Obchodná akadémia |
Obchodná akadémia |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
465,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.09.2020 |