Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72262/19R strava MOV+žiaci 6/2019 82,86 s DPH 11918 02.07.2019 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2019
Faktúra 72189/20R servis kopírka 5/2020 26,88 s DPH 5000861 11.05.2020 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Správa k VO čistiace prostriedky čistiace prostriedky 3556.- bez DPH 14.05.2020 EUROPEN SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2020
Faktúra 71048/20M materiál na opravy 125,96 s DPH 1620M 06.05.2020 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.05.2020
Faktúra 71050/20M tonery 13,58 s DPH bez čisla-celoročná 06.05.2020 Damedis s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.05.2020
Faktúra 72185/20R záloha plyn 5/2020 K2 20,00 s DPH 9106579815 06.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.05.2020
Faktúra 72186/20R záloha plyn 5/2020 K1 244,00 s DPH 9106579820 06.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.05.2020
Faktúra 72187/20R Poplatok za telefóny 4/2020 317,20 s DPH 1155097100 06.05.2020 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.05.2020
Faktúra 72188/20R virtuálna knižnica 4/2020 16,56 s DPH 29/2018 06.05.2020 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.05.2020
Faktúra 72193/20R servis výťahov za 4-6/2020 30,56 s DPH P4119 11.05.2020 OTIS Výťahy s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2020
Faktúra 72192/20R služby CO za 4/2020 30,00 s DPH 1519 11.05.2020 CO-company s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2020
Faktúra 72191/20R Nájom polygraf. Stroja za 2Q/ 2020 500,00 s DPH 28122011 11.05.2020 Neografia a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2020
Faktúra 72190/20R servis kopírka za 4/2020 102,30 s DPH 42002 11.05.2020 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2020
Faktúra 71051/20M hygienické potreby 179,09 s DPH 312278 11.05.2020 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2020
Faktúra 72184/20R záloha el. energie 5/2020 890,00 s DPH 9631089 05.05.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2020
Faktúra 71049/20M doxx-stravné lístky 7 813.20 s DPH 3022020 05.05.2020 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2020
Faktúra 72149/20R právne služby 5/2020 100,00 s DPH 82017 13.05.2020 JUDr. Martina Kiseľová SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2020
Faktúra 72195/20R vyúčt.tepla za 4/2020 -365,60 s DPH 450036 13.05.2020 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2020
Faktúra 72196/20R vyúčt.tepla za 4/2020 538,11 s DPH 2527115 13.05.2020 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2020
Faktúra 72197/20R vyúčt.tepla za 4/2020 1 769,58 s DPH 252716 13.05.2020 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/18746

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria