|
|
Faktúra |
75176/17B2
|
tovar
|
291,71 |
s DPH |
181117B2
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
72177/19R
|
záloha Vodné a stočné a zr. Vody 5/2019
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76081/19K1
|
potraviny
|
54,16 |
s DPH |
102ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77125/23/K2
|
potraviny
|
120,86 |
s DPH |
121/6/2023
|
2/2023/K2
|
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
76080/19K1
|
potraviny
|
628,23 |
s DPH |
103ku12019
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72171/19R
|
záloha el. energie 5/2019
|
823,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72172/19R
|
záloha el. energie 5/2019
|
868,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72173/19R
|
záloha el. energie 5/2019
|
381,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72174/19R
|
záloha el. energie 5/2019
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72175/19R
|
záloha el. energie 5/2019
|
510,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72176/19R
|
záloha el. energie 5/2019
|
163,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72178/19R
|
záloha teplo za 5/2019
|
490,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71075/19M
|
nákup dhm-laserová tlačiareň
|
342,88 |
s DPH |
186612766M
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72179/19R
|
záloha teplo za 5/2019
|
1 470,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72187/19R
|
Poplatok za telefóny 4/2019
|
351,86 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72188/19R
|
virtuálna knižnica 4/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72191/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 29.3-29.4.2019
|
83,21 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72185/19R
|
servis kopírka 5/2019
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72186/19R
|
kontrola plynovej kotolne 5/2019
|
60,00 |
s DPH |
4ku12019
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72192/19R
|
vyúčt.tepla za 4/2019
|
564,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |