Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 77067/23/K2 potraviny 721,57 s DPH 70/4/2023 25.04.2023 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2023
    Faktúra 71097/19M čistiace potreby 661,15 s DPH 580/2017/OSM 07.06.2019 Banchem s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.06.2019
    Faktúra 72314/23R tlač rollup+výmena, tlač samolepiek,grafické práce 169,80 s DPH 34/23 26.10.2023 INTINITY reklama s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.11.2023
    Faktúra 71090/19M kancelárske potreby 506,66 s DPH 17106464 04.06.2019 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 72313/23R členský príspevok r. 2023 30,00 s DPH 26.10.2023 Asociácia stredných odboných škol Slovenska so sidlom SPŠ strojnícka SOŠ obchodu a služieb Martin 08.11.2023
    Faktúra 71098/19M aktualizácia 2019 III/2 Publikácia 4,50 s DPH 12052019M 11.06.2019 Poradca s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 71096/19M hygienické potreby 173,09 s DPH 312278 07.06.2019 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 78034/23/C suroviny 67,38 s DPH 40/2023/C 25.10.2023 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2023
    Faktúra 75091/19B2 tovar 13,39 s DPH 13519B2 07.06.2019 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 77092/19K2 potraviny 380,32 s DPH 132619K2 11.06.2019 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 78033/23/C suroviny 47,88 s DPH 35/2023/C 25.10.2023 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2023
    Faktúra 76100/19K1 potraviny 567,45 s DPH 124ku12019 04.06.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 71095/19M čistiace potreby 322,70 s DPH 580/2017/OSM 05.06.2019 Banchem s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.06.2019
    Faktúra 72240/19R vyúčt.tepla za 5/2019 923,14 s DPH 2527115 11.06.2019 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.06.2019
    Faktúra 76106/19K1 potraviny 61,58 s DPH 131ku12019 23052018 07.06.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.06.2019
    Faktúra 71119/23M hygienické potreby 132,38 s DPH 324074 25.10.2023 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2023
    Faktúra 76104/19K1 potraviny 375,63 s DPH 128ku12019 23052018 07.06.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.06.2019
    Faktúra 71118/23M kancelárske potreby 1 009,33 s DPH 26/2023/U 25.10.2023 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2023
    Faktúra 76101/19K1 potraviny 302,57 s DPH 127ku12019 Z201847375_Z 05.06.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.06.2019
    Faktúra 72312/23R výkon mesačnej kontroly 10/2023 118,80 s DPH 33/2020 25.10.2023 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20739