|
|
Faktúra |
72509/19
|
pranie prádla 11/2019
|
81,31 |
s DPH |
2441219R
|
172011
|
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.12.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na cenovú ponuku-pekárske výrobky
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
23.09.2019 |
Pekárne a cukrárne RUSINA |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
71040/23M
|
čistiace potreby
|
176,78 |
s DPH |
18/2024
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76146/19K1
|
potraviny
|
483,54 |
s DPH |
179ku12019
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
76145/19K1
|
potraviny
|
71,54 |
s DPH |
166ku12019
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.09.2019 |
|
Zmluva |
|
Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
77128/19K2
|
potraviny
|
26,66 |
s DPH |
166919K2
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.09.2019 |
|
Zmluva |
40/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Best Hairdresser s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
Zmluva |
41/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Francesca Creation, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
Zmluva |
21/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
Zmluva |
22/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Finerg International, s.r.o |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Pekárske výrobky
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
23.09.2019 |
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72375/19R
|
vyúčt. El. energie
|
-109,89 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
75105/19B2
|
tovar
|
56,18 |
s DPH |
8919B2
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
WA-SP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72377/19R
|
poplatok za mobil - riaditeľ školy
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72376/19R
|
A2 aktualizácia ISM s podporou 3Q 2019
|
53,89 |
s DPH |
|
2012168
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Ventus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2019 |
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - dodatok č.4
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
NEOGRAFIA, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
Zmluva |
41782/2024
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Nadácia Pontis |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71123/19M
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
117,74 |
s DPH |
186919K2,171ku12019
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2019 |
|
Zmluva |
D/2024/405/XIV/JLF/VIAJ/JLF Martin
|
Zmluva o poskytovaní stravovania - Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Univerzita Komenského v Bratislave |
|
|
|
|
26.03.2024 |