Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 71188/19M spotreb. Mat. na opravy 70,47 s DPH 5319M 18.12.2019 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 31.12.2019
    Faktúra 72044/21R Nájom polygraf. Stroja za 1Q 2021 125,00 s DPH 28122011 10.02.2021 Neografia a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
    Faktúra 71010/21M doxx-stravné lístky 118,73 s DPH 10K114127 08.02.2021 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2021
    Faktúra 71011/21M jednorázové nádoby na obed 173,41 s DPH 6520 09.02.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2021
    Faktúra 77001/21K2 potraviny 178,29 s DPH 4221K2 9122020 08.02.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2021
    Faktúra 77002/21K2 potraviny 301,50 s DPH 3221K2 14122020 08.02.2021 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2021
    Faktúra 72036/21R Poplatok za telefóny 1/2021 301,26 s DPH 1155097100 08.02.2021 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2021
    Faktúra 72037/21R nájom rohoží 1.1-31.1.2021 škola 10,18 s DPH 23517 08.02.2021 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2021
    Faktúra 72038/21R nájom rohoží 1.1.2021-31.1.2021 K1 4,66 s DPH 222018 08.02.2021 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2021
    Faktúra 72039/21R vyúčt.tepla za 1/2021 607,06 s DPH 450036 09.02.2021 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2021
    Faktúra 72040/21R inzercia 2.2.2021 v MY turčianske noviny 84,00 s DPH 2021/obj.RŠ 08.02.2021 Petit Press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2021
    Faktúra 72041/21R vyúčt. el. energie 1/2021 -32,10 s DPH 9631089 09.02.2021 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2021
    Faktúra 72042/21R vyúčt. Vodné a stočné 18.12.2020-28.1.2021 24,96 s DPH 200517381 10.02.2021 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2021
    Faktúra 72043/21R služby CO za 1/2021 30,00 s DPH 1520 10.02.2021 CO-company s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2021
    Objednávka kontrola plynovej kotolne 2/2021 88,00 s DPH 01.02.2021 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.02.2021
    Faktúra 72027/21R záloha el. energie 2/2021 267,00 s DPH 6213789 04.02.2021 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2021
    Faktúra 72045/21R kontrola plynovej kotolne 2/2021 88,00 s DPH 19ku12021 16.02.2021 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
    Faktúra 72046/21R služby počitačovej siete SANET 1-3/2021 150,00 s DPH 8005709 16.02.2021 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
    Faktúra 72047/21R vyúčt.tepla za 1/2021 3 057,08 s DPH 252716 16.02.2021 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
    Faktúra 72048/21R vyúčt.tepla za 1/2021 1 271,74 s DPH 2527115 16.02.2021 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20907