|
|
Faktúra |
72501/18R
|
Poplatok za telefóny 11/2018
|
350,65 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72215/24R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 1.4.2024-26.6.2024
|
227,21 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72415/19R
|
ISIC karty žiaci+dibitie karty
|
123,50 |
s DPH |
|
20042012
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71149/19M
|
doplatok-publikácia P a M
|
38,00 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71148/19M
|
čistiace potreby-škola
|
229,09 |
s DPH |
|
580/2017/OSM
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71147/19M
|
čistiace potreby-K2
|
240,28 |
s DPH |
|
580/2017/OSM
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71103/24M
|
Hra CORNHOLE 2ks
|
190,00 |
s DPH |
24/2024/U
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
76166/19K1
|
potraviny
|
494,69 |
s DPH |
201ku12019
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
76165/19K1
|
potraviny
|
1 141,91 |
s DPH |
202ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72213/24R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 19.12.2023-27.6.2024
|
-561,56 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
76163/19K1
|
potraviny
|
96,85 |
s DPH |
200ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72214/24R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 31.5.2024-27.6.2024
|
102,35 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
76167/19K1
|
potraviny
|
216,32 |
s DPH |
204ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
77146/19K2
|
potraviny
|
179,08 |
s DPH |
2011019K2
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2019 |
|
Zmluva |
|
Ramcova dohoda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72216/24R
|
vyúčt. Vodné a stočné 19.12.2023-27.6.2024
|
203,63 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
77145/19K2
|
potraviny
|
38,13 |
s DPH |
1911019K2
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
78045/19C
|
suroviny
|
43,31 |
s DPH |
392019c
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72425/19R
|
Poistné majetok, zodpovednost PzP a Kasko 1.1-31.12.2019
|
1 980,39 |
s DPH |
|
0808014800
|
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72424/19R
|
nájom parkovisko 10/2019
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.10.2019 |