Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 78066/17c potraviny 469,26 s DPH 358ku12017,72/2017c 04.01.2018 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.01.2018
    Faktúra 72418/19R vstup. Zdrav. Prehliadka p. Kubová 17,60 s DPH 17122014 16.10.2019 zdravotka-PZS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.10.2019
    Faktúra 72198/24R strava žiaci za 6/2024 51,30 s DPH Z/2023/2399/XIV/JLF/VIAJ+dod.č.1 03.07.2024 Univerzita Komenského v BA, JLF v MT SOŠ obchodu a služieb Martin 08.07.2024
    Faktúra 75118/19B2 tovar 99,26 s DPH 41019B2 08.10.2019 Kofola a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.10.2019
    Faktúra 72211/24R vyúčt. Tepel. Energie 6/24 628,13 s DPH 450036 08.07.2024 MH Teplárenský holding a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.07.2024
    Faktúra 75120/19B2 tovar 270,39 s DPH 61019B2 14.10.2019 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 15.10.2019
    VO: Súhrnná správa Súhrnná správa VO - III. štvrťrok 2019 bez DPH 16.10.2019 16.10.2019
    Zmluva SC/19/10/046 Zmluva o poskytovani služieb s DPH 08.10.2019 KOMENSKY VIRAL s.r.o. 17.10.2019
    Faktúra 72422/19R servis kopírka 10/2019 113,86 s DPH 5000861 17.10.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.10.2019
    Faktúra 72421/19R odborný seminár 50,00 s DPH 16102019R 16.10.2019 IPEKO Zvolen s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.10.2019
    Faktúra 72420/19R nájom rohoží 9.9-6.10.2019 škola 31,20 s DPH 23517 16.10.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.10.2019
    Faktúra 72419/19R nájom rohoží 9.9.2019-6.10.2019 K1 15,60 s DPH 222018 16.10.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.10.2019
    Faktúra 72197/24R prenoas. Kapacita tecg. Prostr. SRP a pauš.popl. Slovak Telekom-ISP za 3Q 2024 357,26 s DPH 25031,32,33-01/f/MT 03.07.2024 Fanit s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.07.2024
    Faktúra 72199/24R služby v oblasti CO za-4- 6/24 108,00 s DPH 244 03.07.2024 BOZiPO s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.07.2024
    Faktúra 72417/19R pranie prádla 09/2019 65,21 s DPH 203919R 172011 16.10.2019 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.10.2019
    Faktúra 72416/19R odborný seminár 72,00 s DPH 16102019R 16.10.2019 SOPK ŽRK SOŠ obchodu a služieb Martin 18.10.2019
    Faktúra 72196/24R elektronické stravné lístky pre zam. 6/24 397,80 s DPH 23K112016 03.07.2024 fpoho s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.07.2024
    Faktúra 76164/19R potraviny 590,63 s DPH 203ku12019 16.10.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 18.10.2019
    Faktúra 72195/24R zber kuchynského odpadu 4-6/2024 30,00 s DPH 131113 03.07.2024 Enwiro ways s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.07.2024
    Faktúra 75121/19B2 tovar 19,99 s DPH 81019B2 16.10.2019 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21354