|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72296/19R
|
vyúčt. el. energie 6/2019
|
25,16 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
77106/19K2
|
potraviny
|
212,62 |
s DPH |
146719K2
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72377/23/R
|
inštalácia interaktívneho displaya
|
240,00 |
s DPH |
30/2023/U
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
HACOM-Roman Dolinajec |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
77107/19K2
|
potraviny
|
362,58 |
s DPH |
152719K2
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72291/19R
|
vyúčt. Vodné, stočné 3.11.2018-24.6.2019
|
-22,34 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72289/19R
|
vyúčt. Vodné, stočné a zr. Vody 3.11.2018-24.6.2019
|
-452,98 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72290/19R
|
vyúčt. Vodné, stočné a zr. Vody 3.11.2018-24.6.2019
|
-592,40 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72293/19R
|
servis kopírka 7/2019
|
34,60 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72294/19R
|
pranie prádla 06/2019
|
189,89 |
s DPH |
158619R
|
172011
|
|
|
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71167/23M
|
príslušenstvo k VT
|
74,34 |
s DPH |
496649145
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72295/19R
|
pranie prádla 06/2019
|
34,06 |
s DPH |
141ku12019
|
172011
|
|
|
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71166/23/M
|
príslušenstvo k VT
|
165,57 |
s DPH |
496649144
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
77103/19K2
|
potraviny
|
768,51 |
s DPH |
147719K2
|
23052018
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
77108/19K2
|
potraviny
|
400,03 |
s DPH |
155719K2
|
|
|
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71165/23M
|
doxx-elektronické stravné lístky zam. 12/23
|
444,60 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
77109/19K2
|
potraviny
|
37,06 |
s DPH |
144619K2
|
|
|
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
77226/23/K2
|
potraviny
|
89,92 |
s DPH |
235/12/2023
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
77110/19K2
|
potraviny
|
243,96 |
s DPH |
153719K2
|
23052018
|
|
|
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
78046/23/C
|
suroviny
|
68,40 |
s DPH |
46/2023/C
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.01.2024 |