|
|
Faktúra |
72501/17R
|
nájom parkovisko 12/2017
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
72085/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 1-3/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77012/21K2
|
potraviny
|
16,83 |
s DPH |
18221K2
|
211019
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77013/21K2
|
potraviny
|
70,58 |
s DPH |
15321K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77014/21K2
|
potraviny
|
35,31 |
s DPH |
1732021K2
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72076/21R
|
nájom rohoží 1.2.-28.2.2021 škola
|
10,18 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
inzercia 2.3.2021 v MY Oravské noviny
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72077/21R
|
inzercia 2.3.2021 v MY Oravské noviny
|
168,00 |
s DPH |
132021R
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72078/21R
|
ISIC karta duplikát
|
10,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72080/21R
|
Poplatok za telefóny 2/2021
|
305,11 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72081/21R
|
vyúčt.tepla za 2/2021
|
3 419,01 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
78082/21R
|
vyúčt.tepla za 2/2021
|
1 332,51 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72083/21R
|
vyúčt.tepla za 2/2021
|
1 253,81 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72084/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 29.1.-25.02.2021
|
12,88 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Protokol o výslednom poradí zákazky č. 7781
|
"STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE“
|
34 560.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
18.03.2021 |
do 15 týždňov od podpísania ZoD |
|
SOARCH s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71019/21M
|
čistiace ,desinfekčné a hygienické prostriedky
|
1 001,57 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71020/21M
|
digitálny fotoaparát s príslišenstvom -project Interreg
|
1 098.80 |
s DPH |
1/2021
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Foto štúdio B a B |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71021/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
110,81 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72086/21R
|
oprava motorového vozidla Fiat DOBLO 1,3
|
650,11 |
s DPH |
321R
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Milan Maté-AutoM.A.T. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72087/21R
|
A2 aktualizácia ISM s podporou 1Q 2021
|
53,89 |
s DPH |
|
2015088
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Ventus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.03.2021 |