|
|
Faktúra |
72446/19R
|
prezutie kolies na sl. Autách
|
70,00 |
s DPH |
4819R
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
JMS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
76159/20K1
|
potraviny
|
26,35 |
s DPH |
166ku12020
|
211019
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72411/20R
|
záloha el. energie 11/2020
|
369,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72412/20R
|
záloha el. energie 11/2020
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72413/20R
|
záloha el. energie 11/2020
|
154,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72414/20R
|
záloha el. energie 11/2020
|
490,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72415/20R
|
záloha Vodné a stočné
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72416/20R
|
záloha tepla za 11/2020
|
420,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72417/20R
|
záloha tepla za 11/2020
|
3 290,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72418/20R
|
záloha plyn 11/2020 K1
|
1 014,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72419/20R
|
záloha plyn 11/2020 K2
|
81,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva na cenovú ponuku
|
Tonery na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
PHZ - tonery na rok 2021
|
Tonery na rok 2021
|
1 015,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Správa k VO tonery, rok 2021
|
Tonery na rok 2021
|
818,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76160/20K1
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
163ku12020
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72409/20R
|
záloha el. energie 11/2020
|
890,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76161/20K1
|
potraviny
|
258,46 |
s DPH |
174ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72420/20R
|
vyúčt.tepla za 10/2020
|
510,40 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72421/20R
|
Nájom polygraf. Stroja za 4Q 2020
|
500,00 |
s DPH |
|
28122011
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Neografia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72422/20R
|
vyúčt. Vodné a stočné 30-9.-28.10.2020
|
20,81 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2020 |