Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 72007/20R právne služby 1/2020 100,00 s DPH 82017 10.01.2020 JUDr. Martina Kiseľová SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2020
    Faktúra 78044/19c suroviny,potraviny 221,76 s DPH 362019c,188ku12019,182919K2,302019c 07.10.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
    Faktúra 72405/19R školenie-ubytovanie 125,00 s DPH 12019R 09.10.2019 Družba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
    Faktúra 71142/19M mesačník P a M bez chýb a pokút a penále 2020 38,00 s DPH stála 09.10.2019 Poradca s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
    Faktúra 72400/19R nájom a náklady 4Q 2019 357,26 s DPH 25031,32,33-01/f/MT 07.10.2019 Fanit s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
    Faktúra 72401/19R virtuálna knižnica 9/2019 16,56 s DPH 29/2018 07.10.2019 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
    Faktúra 72399/19R najom kopírka 10/2019 26,88 s DPH 5000861 07.10.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
    Faktúra 72412/19R strava MOV 9/2019 35,55 s DPH 5919 09.10.2019 Padych František-Penzió Čierna pani SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
    Faktúra 72413/19R strava žiaci 9/2019 176,80 s DPH 5919 09.10.2019 Padych František-Penzió Čierna pani SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
    Faktúra 71135/19M pracovná obuv a odev pre žiakov 73,35 s DPH 412019M 07.10.2019 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
    Faktúra 71141/19M prac. Obuv pre žiakov-kaderník 181,00 s DPH 402019M 08.10.2019 Protetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
    Faktúra 78044/19c nákup batérie do notebooku 32,90 s DPH 2019000925 07.10.2019 Aku-shop.cz s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
    Zmluva 42/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 08.10.2019 Salón Moni s.r.o. 10.10.2019
    Faktúra 71080/24M farby, ost. Maliarsky tovar 86,23 s DPH 28/2024 27.05.2024 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.05.2024
    Faktúra 72409/19R zdravotný dohľad za 3Q 2019 160,06 s DPH 17122014 09.10.2019 zdravotka-PZS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.10.2019
    Faktúra 72402/19R odvoz biologického odpadu za 3Q 2019 48,00 s DPH 13113 07.10.2019 DF Družstvo s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.10.2019
    Faktúra 72410/19R vyúčt. Vodné a stočné 25.6-24.9.2019 14,74 s DPH 200517381 09.10.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.10.2019
    Faktúra 72411/19R vyúčt. Vodné a stočné 29.8-29.9.2019 62,40 s DPH 200517381 09.10.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.10.2019
    Faktúra 72404/19R Poplatok za telefóny 9/2019 360,55 s DPH 1155097100 08.10.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.10.2019
    Faktúra 72406/19R vyúčt.tepla za 9/2019 429,20 s DPH 450036 09.10.2019 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21019