|
|
Faktúra |
76017/20K1
|
potraviny
|
71,93 |
s DPH |
23ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
71011/24M
|
práčka/sušička CANDY
|
499,00 |
s DPH |
3/2024/U
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Oľga cHládeková-PIXEL Elektro |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72312/19R
|
záloha teplo za 8/2019
|
1 120,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72315/19R
|
servis kopírka 8/2019
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72314/19R
|
kontrola plynovej kotolne 8/2019
|
60,00 |
s DPH |
4ku12019
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72313/19R
|
servis kopírka za 7/2019
|
77,59 |
s DPH |
|
42002
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72016/24R
|
mesačný poplatok GO , 24.1.-23.2.2024
|
2,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71111/19M
|
materiál na opravy
|
527,84 |
s DPH |
3819M
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72015/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71110/19M
|
elektroinštalačný materiál na opravy
|
25,02 |
s DPH |
3719M
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Elektromontaž Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
71012/24M
|
maliarske farby, ost. Maliarsky tovar
|
62,32 |
s DPH |
6/2024
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76120/19K1
|
potraviny
|
422,02 |
s DPH |
148ku12019
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
76119/19K1
|
potraviny
|
136,87 |
s DPH |
145ku12019
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72310/19R
|
záloha vodéné, stočné a zr. Vody 8/2019
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2024/U
|
práčka/sušička CANDY
|
499,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Oľga cHládeková-PIXEL Elektro |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76118/19K1
|
potraviny
|
601,02 |
s DPH |
147ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |
|
Zmluva |
195/2022/OO
|
Cenník
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Brantner Fatra s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
76117/19K1
|
potraviny
|
222,79 |
s DPH |
146ku12019
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024/SF/19
|
občerstvenie na brano-športovom dni pre zamestnancov SoŠ
|
289,70 |
s DPH |
15072019
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Hasičský zbor Priekopa |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72316/19R
|
servis výťahov za 3Q.2019
|
28,37 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.08.2019 |