|
|
Faktúra |
78001/20c
|
suroviny
|
158,09 |
s DPH |
652020c
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
71026/21M
|
ohýbateľný tripod 3v1 Yenkeen N20 projekt Interreg
|
18,99 |
s DPH |
62021
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Fast Plus spol. s.r.o., prevadzka Planeo Elektro |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71020/21M
|
digitálny fotoaparát s príslišenstvom -project Interreg
|
1 098.80 |
s DPH |
1/2021
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Foto štúdio B a B |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71021/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
110,81 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72086/21R
|
oprava motorového vozidla Fiat DOBLO 1,3
|
650,11 |
s DPH |
321R
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Milan Maté-AutoM.A.T. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72087/21R
|
A2 aktualizácia ISM s podporou 1Q 2021
|
53,89 |
s DPH |
|
2015088
|
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Ventus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77015/21K2
|
potraviny
|
30,23 |
s DPH |
19321K2
|
211019
|
|
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77016/21K2
|
potraviny
|
289,14 |
s DPH |
19321K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77017/21K2
|
potraviny
|
176,65 |
s DPH |
21321K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77018/21K2
|
potraviny
|
25,88 |
s DPH |
1632021K2
|
|
|
|
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77019/21K2
|
potraviny
|
128,22 |
s DPH |
22321K2
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72079/21R
|
vyúčt. el. energie 2/2021
|
-141,38 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71024/21M
|
monitor ASUS24+HDMI projekt Interreg
|
100,00 |
s DPH |
82021
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Oľga Sládeková-PIXEL ELEKTRO |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71025/21M
|
notebook Gaming 3 15.6. projekt Interreg
|
899,00 |
s DPH |
32021
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Fast Plus spol. s.r.o., prevadzka Planeo Elektro |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72088/21R
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
446,64 |
s DPH |
421R
|
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Spomart s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72085/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 1-3/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71022/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
145,98 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71023/21M
|
materiál pre polygrafov
|
30,00 |
s DPH |
12021M
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71027/21M
|
valec do tlačiarne
|
123,60 |
s DPH |
19321M
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77020/21K2
|
potraviny
|
159,05 |
s DPH |
2332021K2
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.03.2021 |