|
|
Faktúra |
3032912095/SF/23
|
príspevok pre zamestnancov
|
4 210,00 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72391/19R
|
záloha teplo za 10/2019
|
480,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
77106/24/K2
|
potraviny
|
311,01 |
s DPH |
109/4/2024
|
Z202312531_Z
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75112/19B2
|
tovar
|
13,44 |
s DPH |
12919B2
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.10.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Liga za duševné zdravie SR, o.z. |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72384/19R
|
záloha el. energie 10/2019
|
381,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72385/19R
|
záloha el. energie 10/2019
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72386/19R
|
záloha el. energie 10/2019
|
510,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72387/19R
|
záloha el. energie 10/2019
|
163,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72388/19R
|
záloha el. energie 10/2019
|
823,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72389/19R
|
záloha el. energie 10/2019
|
868,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72390/19R
|
záloha teplo za 10/2019
|
1 820,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72392/19R
|
záloha Vodné a stočné 10/2019
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
77107/24/K2
|
potraviny
|
431,69 |
s DPH |
110/4/2024
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72394/19R
|
záloha plyn 10/2019
|
88,00 |
s DPH |
|
Z201847208_Z
|
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72395/19R
|
záloha plyn 10/2019
|
869,00 |
s DPH |
|
Z201847208_Z
|
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
objednávka - zmluva
|
plynový varný kotol
|
3 741.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2019 |
|
Zmluva |
25/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
Objednávka |
|
prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
MIDARO EDUCATION s.r.o. |
|
|
|
02.10.2019 |
|
Zmluva |
43/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
MIDARO ECONOMY s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2019 |