Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 71148/17M čistiace potreby 103,80 s DPH 323ku12017 10.11.2017 Igor Lamoš SOŠ obchodu a služieb Martin 17.11.2017
Faktúra 77219/22/K2 potraviny 163,56 s DPH 227/11/2022 20211130 29.11.2022 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2022
Faktúra 72070/19R poplatok za mobil p.riaditeľka 15.1.-14.2.2019 30,00 s DPH 16816 20.02.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 72071/19R lyžiarsky výcvik žiakov 1 200,00 s DPH 422019R 20.02.2019 Yeti s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 72068/19R služby Sanet za 1q. 2019 150,00 s DPH 8005709 20.02.2019 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 78074/22/C suroviny 25,56 s DPH 73/2022/C 28.11.2022 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2022
Faktúra 71029/19M pracovné rukavice pre zamestnancov 91,26 s DPH 40ku12019 20.02.2019 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 71028/19M materiál na opravy 169,49 s DPH 719M 20.02.2019 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 78073/22/C suroviny 17,29 s DPH 72/2022/C 28.11.2022 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2022
Faktúra 71027/19M materiál pre polygrafov 87,08 s DPH 152019M 20.02.2019 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 75031/19B2 tovar 6,72 s DPH 4219B2 20.02.2019 Champion food s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 75030/19B2 tovar 24,83 s DPH 5219B2 20.02.2019 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 71151/22M tonery Minolta TN328 505,80 s DPH 35/2022/P 30.11.2022 INTO Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.12.2022
Faktúra 77218/22K2 potraviny 515,00 s DPH 226/11/2022 30112021 28.11.2022 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2022
Faktúra 72073/19R LV-komplexné zabezpeč. Kurzu+výstroj pre žiakov 4 110,00 s DPH 522019R 21.02.2019 Fatra ski s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2019
Faktúra 72074/19R činnosť technika OPP za 1Q 2019 200,00 s DPH 3092014 21.02.2019 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2019
Faktúra 72075/19R činnosť technika BOZP za 1Q 2019 200,00 s DPH 3092014 21.02.2019 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2019
Faktúra 77217/22/K2 potraviny 40,55 s DPH 218/11/2022 1122021 28.11.2022 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2022
Faktúra 71030/19M List bianco-vysvedčenia 211,20 s DPH 21219M 21.02.2019 Ševt s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.02.2019
Faktúra 77216/22/K2 potraviny 106,58 s DPH 224/11/2022 24.11.2022 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.12.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/19690

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria