Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 71169/17M kozmetický materiál 158,00 s DPH 02112017M 16.11.2017 M+H Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.11.2017
Faktúra 72107/19R Nájom polygraf. Stroja za 1Q 2019 500,00 s DPH 281122011 13.03.2019 Neografia a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.03.2019
Faktúra 72104/19R strava MOV+žiaci2/2019 111,66 s DPH 11918 13.03.2019 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2019
Faktúra 72006/23R členský príspevok v SkBA na rok 2023 60,00 s DPH 24.01.2023 Slovenská barmanská asociácia SOŠ obchodu a služieb Martin 26.01.2023
Faktúra 71040/19M materiál pre polygrafov 180,00 s DPH 162019M 13.03.2019 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2019
Faktúra 72005/23R kontrola a overenie váh,kalibrácia teplomerov 690,00 s DPH 9/1/2023 20.01.2023 Kalibra SK, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.01.2023
Faktúra 76045/19K1 potraviny 71,28 s DPH 49ku12019 13.03.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2019
Zmluva 5/2023/K2 Rámcová dohoda - mäso 2023 s DPH 28.12.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. 28.12.2022
Faktúra 75041/19B2 tovar 22,18 s DPH 13219B2 13.03.2019 Lirio s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2019
Faktúra 72435/22K2 vyúčtov. Plynu 01.01.-31.12.2022 K2 1 667,80 s DPH 9106579815 13.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.01.2023
Faktúra 75040/19B2 tovar 264,86 s DPH 4319B2 13.03.2019 Roman Vereš ROVER SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2019
Faktúra 72108/19R servis kopírka 3/2019 26,88 s DPH 5000861 13.03.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.03.2019
Faktúra 72105/19R vyúčt.tepla za 2/2019 915,60 s DPH 450036 13.03.2019 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2019
Faktúra 72109/19R vyúčt. Vodné a stočné 31.1-27.2.2019 83,21 s DPH 200517381 13.03.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.03.2019
Faktúra 72110/19R virtuálna knižnica 2/2019 16,56 s DPH 29/2018 13.03.2019 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.03.2019
Faktúra 72434/22R vúčt. el. energie 1.1.2022-31.12.2022 914,08 s DPH 6214029 13.01.2022 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.01.2023
Faktúra 72111/19R školenie p. Štefanides 55,20 s DPH 1422019R 14.03.2019 Elektromontaž Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.03.2019
Faktúra 72433/22R vúčt. el. energie 1.1.2022-31.12.2022 238,80 s DPH 6213987 13.01.2022 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.01.2023
Faktúra 77035/19K2 potraviny 184,39 s DPH 57319K2 14.03.2019 Tempovit s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.03.2019
Faktúra 72432/22R vúčt. el. energie 1.1.2022-31.12.2022 1 051,21 s DPH 6213789 13.01.2022 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.01.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/19965

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11

Fotogaléria