|
|
Faktúra |
78066/17c
|
potraviny
|
469,26 |
s DPH |
358ku12017,72/2017c
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
72418/19R
|
vstup. Zdrav. Prehliadka p. Kubová
|
17,60 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72198/24R
|
strava žiaci za 6/2024
|
51,30 |
s DPH |
|
Z/2023/2399/XIV/JLF/VIAJ+dod.č.1
|
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
75118/19B2
|
tovar
|
99,26 |
s DPH |
41019B2
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Kofola a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72211/24R
|
vyúčt. Tepel. Energie 6/24
|
628,13 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
75120/19B2
|
tovar
|
270,39 |
s DPH |
61019B2
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa VO - III. štvrťrok 2019
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
Zmluva |
SC/19/10/046
|
Zmluva o poskytovani služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72422/19R
|
servis kopírka 10/2019
|
113,86 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72421/19R
|
odborný seminár
|
50,00 |
s DPH |
16102019R
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72420/19R
|
nájom rohoží 9.9-6.10.2019 škola
|
31,20 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72419/19R
|
nájom rohoží 9.9.2019-6.10.2019 K1
|
15,60 |
s DPH |
|
222018
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72197/24R
|
prenoas. Kapacita tecg. Prostr. SRP a pauš.popl. Slovak Telekom-ISP za 3Q 2024
|
357,26 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72199/24R
|
služby v oblasti CO za-4- 6/24
|
108,00 |
s DPH |
|
244
|
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
BOZiPO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72417/19R
|
pranie prádla 09/2019
|
65,21 |
s DPH |
203919R
|
172011
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72416/19R
|
odborný seminár
|
72,00 |
s DPH |
16102019R
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
SOPK ŽRK |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72196/24R
|
elektronické stravné lístky pre zam. 6/24
|
397,80 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
76164/19R
|
potraviny
|
590,63 |
s DPH |
203ku12019
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72195/24R
|
zber kuchynského odpadu 4-6/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
131113
|
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Enwiro ways s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
75121/19B2
|
tovar
|
19,99 |
s DPH |
81019B2
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Fekollini s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.10.2019 |