Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 72501/18R Poplatok za telefóny 11/2018 350,65 s DPH 1155097100 06.12.2018 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.12.2018
    Faktúra 72215/24R vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 1.4.2024-26.6.2024 227,21 s DPH 200517381 12.07.2024 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.07.2024
    Faktúra 72415/19R ISIC karty žiaci+dibitie karty 123,50 s DPH 20042012 16.10.2019 CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2019
    Faktúra 71149/19M doplatok-publikácia P a M 38,00 s DPH stála 17.10.2019 Poradca s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2019
    Faktúra 71148/19M čistiace potreby-škola 229,09 s DPH 580/2017/OSM 16.10.2019 Banchem s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2019
    Faktúra 71147/19M čistiace potreby-K2 240,28 s DPH 580/2017/OSM 16.10.2019 Banchem s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2019
    Faktúra 71103/24M Hra CORNHOLE 2ks 190,00 s DPH 24/2024/U 15.07.2024 Decathlon SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.07.2024
    Faktúra 76166/19K1 potraviny 494,69 s DPH 201ku12019 17.10.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2019
    Faktúra 76165/19K1 potraviny 1 141,91 s DPH 202ku12019 23052018 16.10.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2019
    Faktúra 72213/24R vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 19.12.2023-27.6.2024 -561,56 s DPH 200517381 10.07.2024 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.07.2024
    Faktúra 76163/19K1 potraviny 96,85 s DPH 200ku12019 Z201847375_Z 16.10.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2019
    Faktúra 72214/24R vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 31.5.2024-27.6.2024 102,35 s DPH 200517381 12.07.2024 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.07.2024
    Faktúra 76167/19K1 potraviny 216,32 s DPH 204ku12019 Z201847375_Z 21.10.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2019
    Faktúra 77146/19K2 potraviny 179,08 s DPH 2011019K2 Z201847375_Z 16.10.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2019
    Zmluva Ramcova dohoda s DPH 21.10.2019 Turpek s.r.o. 21.10.2019
    Faktúra 72216/24R vyúčt. Vodné a stočné 19.12.2023-27.6.2024 203,63 s DPH 200517381 12.07.2024 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.07.2024
    Faktúra 77145/19K2 potraviny 38,13 s DPH 1911019K2 16.10.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2019
    Faktúra 78045/19C suroviny 43,31 s DPH 392019c 21.10.2019 M-Falcon spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2019
    Faktúra 72425/19R Poistné majetok, zodpovednost PzP a Kasko 1.1-31.12.2019 1 980,39 s DPH 0808014800 22.10.2019 Žilinský samosprávny kraj SOŠ obchodu a služieb Martin 23.10.2019
    Faktúra 72424/19R nájom parkovisko 10/2019 149,92 s DPH 12009 21.10.2019 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin 23.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21244