Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 76017/20K1 potraviny 71,93 s DPH 23ku12020 1/2019 24.01.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.01.2020
    Faktúra 71011/24M práčka/sušička CANDY 499,00 s DPH 3/2024/U 30.01.2024 Oľga cHládeková-PIXEL Elektro 02.02.2024
    Faktúra 72312/19R záloha teplo za 8/2019 1 120,00 s DPH 450036 01.08.2019 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.08.2019
    Faktúra 72315/19R servis kopírka 8/2019 26,88 s DPH 5000861 05.08.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2019
    Faktúra 72314/19R kontrola plynovej kotolne 8/2019 60,00 s DPH 4ku12019 01.08.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2019
    Faktúra 72313/19R servis kopírka za 7/2019 77,59 s DPH 42002 01.08.2019 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2019
    Faktúra 72016/24R mesačný poplatok GO , 24.1.-23.2.2024 2,00 s DPH A16596483 30.01.2024 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.02.2024
    Faktúra 71111/19M materiál na opravy 527,84 s DPH 3819M 01.08.2019 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2019
    Faktúra 72015/24R poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/24 698,00 s DPH 0783613012004 30.01.2024 Žilinský samosprávny kraj SOŠ obchodu a služieb Martin 02.02.2024
    Faktúra 71110/19M elektroinštalačný materiál na opravy 25,02 s DPH 3719M 01.08.2019 Elektromontaž Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2019
    Faktúra 71012/24M maliarske farby, ost. Maliarsky tovar 62,32 s DPH 6/2024 30.01.2024 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.02.2024
    Faktúra 76120/19K1 potraviny 422,02 s DPH 148ku12019 05.08.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2019
    Faktúra 76119/19K1 potraviny 136,87 s DPH 145ku12019 01.08.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2019
    Faktúra 72310/19R záloha vodéné, stočné a zr. Vody 8/2019 925,00 s DPH 200517381 01.08.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.08.2019
    Objednávka 3/2024/U práčka/sušička CANDY 499,00 s DPH 24.01.2024 Oľga cHládeková-PIXEL Elektro Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 02.02.2024
    Faktúra 76118/19K1 potraviny 601,02 s DPH 147ku12019 23052018 01.08.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2019
    Zmluva 195/2022/OO Cenník s DPH 31.01.2024 Brantner Fatra s.r.o. 31.01.2024
    Faktúra 76117/19K1 potraviny 222,79 s DPH 146ku12019 Z201847375_Z 01.08.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.08.2019
    Faktúra 2019024/SF/19 občerstvenie na brano-športovom dni pre zamestnancov SoŠ 289,70 s DPH 15072019 05.08.2019 Hasičský zbor Priekopa SOŠ obchodu a služieb Martin 06.08.2019
    Faktúra 72316/19R servis výťahov za 3Q.2019 28,37 s DPH P4119 06.08.2019 OTIS Výťahy s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 06.08.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21274