|
|
Faktúra |
75146/19B2
|
tovar
|
13,44 |
s DPH |
141119B2
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Champion food s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
76183/20K1
|
potraviny
|
20,41 |
s DPH |
205ku12020
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
príslušenstvo k VT-elektronike
|
925,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Oľga Chládeková-PIXEL elektro |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71138/20M
|
príslušenstvo k VT-elektronike
|
925,00 |
s DPH |
13112020M
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Oľga Chládeková-PIXEL elektro |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
služby CO za 12/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
1520
|
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
CO-company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71137/20M
|
tonery
|
40,16 |
s DPH |
bez čisla-celoročná
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71139/20M
|
jednorázové nádoby na obedy
|
111,20 |
s DPH |
204ku12020
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
76181/20K1
|
potraviny
|
528,62 |
s DPH |
202ku12020
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
76182/20K1
|
potraviny
|
127,96 |
s DPH |
203ku12020
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72468/20R
|
kontrola a overenie váh, kalibrácia teplomerov
|
370,80 |
s DPH |
912020R
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Peter Knapec |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71140/20M
|
notebooky, príslušenstvo k VT
|
3 999,84 |
s DPH |
2122020M
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71136/20M
|
notebooky, príslušenstvo k VT
|
1 696,08 |
s DPH |
8122020M
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
76185/20K1
|
potraviny
|
41,81 |
s DPH |
193ku12020
|
211019
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
76184/20K1
|
potraviny
|
183,45 |
s DPH |
206ku12020
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72474/20R
|
nájom parkovisko 12/2020
|
149,92 |
s DPH |
|
1/2013
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
Príloha k Správe - VO Rôzne potr. výrobky - Čestné prehl. uchádzača
|
Rôzne potr. výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72473/20R
|
prečistenie odpadového potrubia el. špirálou
|
70,00 |
s DPH |
4020R
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Poruchová Služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72472/20R
|
výkon mesačnej kontroly 11,124/2020, súč. Pri trén.a testovaní
|
291,60 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72471/20R
|
Licenčná zmluva
|
156,00 |
s DPH |
|
29112019
|
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Verejná informačná služby s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
74470/20R
|
A2 aktualizácia ISM s podporou 4Q 2020
|
53,89 |
s DPH |
|
2015088
|
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Ventus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2020 |