|
|
Faktúra |
72109/23R
|
zneškodnenie nebezpečného odpadu
|
79,20 |
s DPH |
10/2023
|
195/2022/OO
|
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Brantner Fatra s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72376/19R
|
A2 aktualizácia ISM s podporou 3Q 2019
|
53,89 |
s DPH |
|
2012168
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Ventus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72091/24R
|
grafický program corel Draw 2024
|
175,90 |
s DPH |
503491701
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77128/19K2
|
potraviny
|
26,66 |
s DPH |
166919K2
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.09.2019 |
|
Zmluva |
40/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Best Hairdresser s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
Zmluva |
41/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Francesca Creation, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
Zmluva |
21/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
Zmluva |
22/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Finerg International, s.r.o |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Pekárske výrobky
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
23.09.2019 |
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na cenovú ponuku-pekárske výrobky
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
23.09.2019 |
Pekárne a cukrárne RUSINA |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72375/19R
|
vyúčt. El. energie
|
-109,89 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72377/19R
|
poplatok za mobil - riaditeľ školy
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72090/24R
|
výkon štvťročnej kontroly 3/2024
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77071/24/K2
|
potraviny
|
1 601,44 |
s DPH |
74/3/2024
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71123/19M
|
pracovná obuv a odev pre zamestnancov
|
117,74 |
s DPH |
186919K2,171ku12019
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72089/24R
|
kontrola varného kotla o VP do 50 kW-K2
|
40,00 |
s DPH |
75/3/2024
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Róbert Hruška |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78037/19c
|
suroviny
|
109,84 |
s DPH |
312019c
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72081/24R
|
vypracovanie Registratúrneho poriadku a plánu
|
80,00 |
s DPH |
6/R/2024
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71041/24M
|
krabice zákuskové,papier baliaci-cukrári
|
57,00 |
s DPH |
50/2023/CU
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78038/19c
|
potraviny
|
144,00 |
s DPH |
176ku12019,312019c,165919K2
|
|
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.09.2019 |