|
|
Faktúra |
72007/20R
|
právne služby 1/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
78044/19c
|
suroviny,potraviny
|
221,76 |
s DPH |
362019c,188ku12019,182919K2,302019c
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72405/19R
|
školenie-ubytovanie
|
125,00 |
s DPH |
12019R
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Družba s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71142/19M
|
mesačník P a M bez chýb a pokút a penále 2020
|
38,00 |
s DPH |
stála
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72400/19R
|
nájom a náklady 4Q 2019
|
357,26 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72401/19R
|
virtuálna knižnica 9/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72399/19R
|
najom kopírka 10/2019
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72412/19R
|
strava MOV 9/2019
|
35,55 |
s DPH |
|
5919
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72413/19R
|
strava žiaci 9/2019
|
176,80 |
s DPH |
|
5919
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71135/19M
|
pracovná obuv a odev pre žiakov
|
73,35 |
s DPH |
412019M
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
SCHIPRO SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71141/19M
|
prac. Obuv pre žiakov-kaderník
|
181,00 |
s DPH |
402019M
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Protetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
78044/19c
|
nákup batérie do notebooku
|
32,90 |
s DPH |
2019000925
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Aku-shop.cz s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.10.2019 |
|
Zmluva |
42/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Salón Moni s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71080/24M
|
farby, ost. Maliarsky tovar
|
86,23 |
s DPH |
28/2024
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72409/19R
|
zdravotný dohľad za 3Q 2019
|
160,06 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72402/19R
|
odvoz biologického odpadu za 3Q 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
13113
|
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72410/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 25.6-24.9.2019
|
14,74 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72411/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 29.8-29.9.2019
|
62,40 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72404/19R
|
Poplatok za telefóny 9/2019
|
360,55 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72406/19R
|
vyúčt.tepla za 9/2019
|
429,20 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2019 |