Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72421/17R Refakturácia poistného 1.1-31.12.2017 1 623,78 s DPH 0808014800 03.11.2017 Žilinský samosprávny kraj SOŠ obchodu a služieb Martin 06.11.2017
Faktúra 76037/19K1 potraviny 403,18 s DPH 46ku12019 19.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
Faktúra 75029/19B2 tovar 135,43 s DPH 2219B2 18.02.2019 Kofola a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
Faktúra 72356/22R inzercia v MY (Turiec) 9.11.2022-ponuka prebytočných priestorov 36,00 s DPH 24102022 14.11.2022 Petit Press a.s. divízia týždenníkov o.z. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.11.2022
Faktúra 75028/19B2 tovar 4,51 s DPH 3219B2 14.02.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
Faktúra 72067/19R servis kopírka 2/2019 128,26 s DPH 5000861 19.02.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
Faktúra 72066/19R vyúčt. Ele. Energie za 1/2019 64,99 s DPH 9631089 19.02.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
Faktúra 72065/19R nájom parkovisko 2/2019 149,92 s DPH 12009 19.02.2019 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
Objednávka 24102022 inzercia v MY (Turiec) 9.11.2022-ponuka prebytočných priestorov 36,00 s DPH 24.10.2022 Petit Press a.s. divízia týždenníkov o.z. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.11.2022
Faktúra 76036/19K1 potraviny 710,52 s DPH 48ku12019 23052018 18.02.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
Faktúra 72355/22R vyúčt.tepla za 10/2022 3 177,06 s DPH 252716 11.11.2022 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.11.2022
Zmluva 75/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - prílohy s DPH 01.08.2018 Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. 01.08.2018
Zmluva 1016/2022/OŠaŠ Zmluva o prevode majetku Žilinského samosprávneho kraja s DPH 04.11.2022 Gymnázium Jozefa Lettricha 11.11.2022
Zmluva 74/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - prílohy s DPH 03.07.2018 Grand hotel Permon, s.r.o 03.07.2018
Faktúra 72354/22R vyúčt.tepla za 10/2022 983,95 s DPH 2527115 11.11.2022 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.11.2022
Faktúra 72069/19R školenie vodičov 120,00 s DPH 819R 20.02.2019 BOZiPO-SK.s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 72070/19R poplatok za mobil p.riaditeľka 15.1.-14.2.2019 30,00 s DPH 16816 20.02.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 72353/22R vyúčt. Vodné a stočné 30.9-28.10.2022 85,85 s DPH 200517381 11.11.2022 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.11.2022
Faktúra 72071/19R lyžiarsky výcvik žiakov 1 200,00 s DPH 422019R 20.02.2019 Yeti s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 72068/19R služby Sanet za 1q. 2019 150,00 s DPH 8005709 20.02.2019 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/19129

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria