Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 72253/26R vyúčtovanie el. energie 6/2026 -126,57 s DPH 62140401 10.07.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.07.2026
    Faktúra 72247/26R vyúčt. Vodné a stočné 29.5.29.6.2026 115,96 s DPH 200517381 10.07.2026 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.07.2026
    Faktúra 77142/26K potraviny-chlieb,pečivo 33,16 s DPH 145/6/2026 3/2026/E 10.07.2026 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2026
    Faktúra 77144/26K potraviny-ovocie,zelenina 24,20 s DPH 150/6/2026 4/2026/E 10.07.2026 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2026
    Faktúra 77145/26K potraviny-ovocie,zelenina 60,98 s DPH 152/7/2026 4/2026/E 10.07.2026 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2026
    Faktúra 77146/26K potraviny-ovocie,zelenina 71,59 s DPH 153/7/2026 4/2026/E 10.07.2026 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2026
    Faktúra 77147/26K potraviny-ovocie,zelenina 78,21 s DPH 155/7/2026 4/2026/E 10.07.2026 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2026
    Faktúra 77148/26/K potraviny-ovocie,zelenina 18,43 s DPH 156/7/2026 4/2026/E 10.07.2026 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2026
    Faktúra 77146/26K potraviny-ovocie,zelenina 68,67 s DPH 154/7/2026 4/2026/E 10.07.2026 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2026
    Faktúra 77143/26K potraviny-mrazené 202,73 s DPH 149/6/2026 8/2026/E 10.07.2026 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2026
    Faktúra 72248/26R vyúčt. Vodné a stočné 25.3.22.6.2026 366,81 s DPH 200517381 10.07.2026 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.07.2026
    Faktúra 72252/26R vyúčtovanie spotreba plyn 1.6-30.6.2026 Kuchyňa -32,47 s DPH 9107168458 10.07.2026 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.07.2026
    Faktúra 72256/26R vyúčtovanie el. energie 6/2026 -4,06 s DPH 62139871 10.07.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.07.2026
    Faktúra 72255/26R vyúčtovanie el. energie 6/2026 -86,96 s DPH 62137895 10.07.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.07.2026
    Faktúra 72254/26R vyúčtovanie el. energie 6/2026 -24,28 s DPH 62140301 10.07.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.07.2026
    Faktúra 72250/26R vyúčt.tepla za 6/2026 2 019,71 s DPH 2527125 10.07.2026 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.07.2026
    Faktúra 72251/26R vyúčt.tepla za 6/2026 722,85 s DPH 25114025 10.07.2026 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.07.2026
    Faktúra 72249/26R vyúčtovanie za tepelnú energiu Uk 6/2026 682,32 s DPH 450036 10.07.2026 MH Teplárenský holding a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.07.2026
    Faktúra 71102/26M mobilný šalátový bar SB 40F 3 260,53 s DPH 2026209 09.07.2026 GTS Trade s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2026
    Faktúra 71103/26M ND k NT-patch panel Datacom-sieťový kábel AlzaPower Patch 0,5m sivý 77,75 s DPH 604464872 09.07.2026 Alza.sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21029