Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 77090/18K2 potraviny 542,54 s DPH 129518K2 21.05.2018 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.05.2018
Objednávka potraviny 545,00 s DPH 18.05.2018 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 22.05.2018
Faktúra 75104/18B2 tovar 183,37 s DPH 13518B2 21.05.2018 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 22.05.2018
Objednávka tovar 185,00 s DPH 11.05.2018 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 18.05.2018
Faktúra 78025/18c potraviny, suroviny 205,92 s DPH 126ku12018,115518K2,962018c 21.05.2018 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.05.2018
Objednávka suroviny 98,00 s DPH 04.05.2018 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-spoloč. Stravovanie 11.05.2018
Objednávka potraviny 40,00 s DPH 02.05.2018 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 11.05.2018
Objednávka potraviny 72,00 s DPH 30.04.2018 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 09.05.2018
Faktúra 71074/18M pracovná obuv a odev pre zamestnancov 56,61 s DPH 104418M 21.05.2018 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.05.2018
Objednávka pracovná obuv a odev pre zamestnancov 60,00 s DPH 18.04.2018 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 27.04.2018
Faktúra 71075/18M tlačivá na šk. rok 2018/2019 142,40 s DPH celoročná šk. r. 2018/2019 21.05.2018 Ševt a.s., SOŠ obchodu a služieb Martin 22.05.2018
Faktúra 72209/18R služby počítačovej siete SANET 2Q.2018 150,00 s DPH 8005709 21.05.2018 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 22.05.2018
Faktúra 72210/18R poplatok za mobil p.riaditeľka 15.4-14.5.2018 31,39 s DPH 16816 21.05.2018 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.05.2018
Zmluva 64/2018 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 21.05.2018 Aktivita, s.r.o Ing. Guráňová Slavomíra riaditeľka školy 22.05.2018
Zmluva 00030/2025/SOŠOASMT Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00030_2025_SOŠOASMT s DPH 05.09.2025 Hair & Salon s´ s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 05.09.2025
Faktúra 71056/20M PC príslušenstvom 16Ks projekt Interreg 10 590.00 s DPH InT/EB ZA/3/VA0186 18.03.2020 Pavel Scholtz SOŠ obchodu a služieb Martin 02.06.2020 18.03.2020
Faktúra 001 vnútropodniková občerstvenie v rámci aktivít - projekt Interreg 93,50 s DPH 1/2020 21.09.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb - šk. jedáleň K2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 22.09.2020 21.09.2020
<< | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | >> zobrazené záznamy: 19461-19477/19477

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria