Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 001 vnútropodniková občerstvenie v rámci aktivít - projekt Interreg 93,50 s DPH 1/2020 21.09.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb - šk. jedáleň K2 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 22.09.2020 21.09.2020
    Faktúra 71056/20M PC príslušenstvom 16Ks projekt Interreg 10 590.00 s DPH InT/EB ZA/3/VA0186 18.03.2020 Pavel Scholtz SOŠ obchodu a služieb Martin 02.06.2020 18.03.2020
    Objednávka železiarsky a spotreb. Materiál 50,00 s DPH 16.12.2021 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
    Objednávka predplatné publikácií ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka"-ročník 2022 66,00 s DPH 29.12.2021 PSDOMOV s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 10.01.2022
    Faktúra 78037/21C suroviny 31,68 s DPH 372021C 29.12.2021 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.12.2021
    Faktúra 72394/21R mesačný poplatok GO 1€, 24.12.-23.1.2022 1,00 s DPH A16596483 29.12.2021 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.12.2021
    Faktúra 72395/21R strava žiaci 12/2021 56,40 s DPH 912021 29.12.2021 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.12.2021
    Faktúra 72393/21R nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 12/2021 115,33 s DPH 201208 21.12.2021 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
    Faktúra 71164/21M železiarsky a spotreb. Materiál 48,75 s DPH 3512M 20.12.2021 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
    Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
    Faktúra 71163/21M elektroinštalačný materiál 158,13 s DPH 3421M 20.12.2021 ELWORK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
    Faktúra 71165/21M predplatné publikácií ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka"-ročník 2022 66,00 s DPH 132021U 03.01.2022 PSDOMOV s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.01.2022
    Objednávka elektroinštalačný materiál 160,00 s DPH 15.12.2021 ELWORK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 21.12.2021
    Faktúra 71162/21M doxx-stravné lístky pre zamest. 12/21 191,50 s DPH 10K114127 20.12.2021 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
    Faktúra 72392/21R výkon mesačnej kontroly OOU za 12/2021 172,80 s DPH 33/2020 17.12.2021 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
    Faktúra 72391/21R odvoz kuch. odpadu za 10-12/ 2021 36,00 s DPH 13113 16.12.2021 DF Družstvo s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
    Faktúra 72390/21R zdravotný dohľad za 10-12/2021 162,11 s DPH 17122014 16.12.2021 zdravotka-PZS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
    Faktúra 72389/21R služby v oblasti CO za 10-12/21 108,00 s DPH 244 16.12.2021 BOZiPO s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
    Objednávka potraviny 30,00 s DPH 2122020 10.12.2021 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 22.12.2021
    Faktúra 77206/21K2 potraviny 25,26 s DPH 227122021K2 2122020 03.01.2022 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20403