Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 71038/26/M cukrárske pomôcky 20,37 s DPH 2026002680 10.03.2026 Dortisimo.sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    Faktúra 6001/26/Inv osobný automobil Kia Xceed 1,6 T-gdi AT Silver 22 860,00 s DPH 10/2026/E 10.03.2026 Motorr s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    Objednávka 92260293 cukrárske pomôcky 29,32 s DPH 10.03.2026 Alvex spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 13.03.2026
    Faktúra 71039/26M cukrárske pomôcky 29,32 s DPH 92260293 10.03.2026 Alvex spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    Faktúra 72072/26R záloha el. energie 3/2026 990,00 s DPH 62140291 09.03.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    Faktúra 72081/26R práce-merania a kontroly pracovných strojov 660,00 s DPH 00001D/2026/SOŠ OaSMT 09.03.2026 Peter Obal SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    Objednávka 20262285 mobilný telefón -iPhone 15-256 GB 603,00 s DPH 09.03.2026 ecoPhone s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 13.03.2026
    Faktúra 72083/26R baliček Naša Strava.sk PLUS 3/26 84,87 s DPH 90496 09.03.2026 VIS slovensko s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    Faktúra 72082/26R strava žiaci za 2/2026 64,80 s DPH Hz z 4.9.2024 09.03.2026 Univerzita Komenského v BA, JLF v MT SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    Faktúra 72071/26/R záloha el. energie 3/2026 554,00 s DPH 62137895 09.03.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    Faktúra 71037/26/M mobilný telefón -iPhone 15-256 GB 603,00 s DPH 20262285 09.03.2026 ecoPhone s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    Faktúra 72070/26R záloha el. energie 3/2026 138,00 s DPH 62140301 09.03.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    Faktúra 72069/26R záloha el. energie 3/2026 98,00 s DPH 62139871 09.03.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    Faktúra 72068/26R záloha el. energie 3/2026 504,00 s DPH 62140401 09.03.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    Faktúra 72067/26R záloha Vodné a stočné a zr. Vody 3/26 675,00 s DPH 200517381 09.03.2026 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    Faktúra 72066/26R záloha za tepelnú energiu 3/2026 5 950,00 s DPH 450036 09.03.2026 MH Teplárenský holding a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    Objednávka 10/2026/e osobný automobil Kia Xceed 1,6 T-gdi AT Silver 22 860,00 s DPH 09.03.2026 Motorr s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 13.03.2026
    Objednávka 2026002680 cukrárske pomôcky 20,37 s DPH 09.03.2026 Dortisimo.sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 13.03.2026
    Faktúra 71036/26/M stravné lístky pre zam. 2/26-67ks 469,00 s DPH 10K114127 04.03.2026 fpoho s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    Faktúra 72062/26R mesačný poplatok Mini paušal 24.2.2026-23.3.2026 4,00 s DPH A16596483 04.03.2026 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20403