Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka allegro 22.6.2026 uložný priestor pre m obilný telefón Rack organizér v triede 434,40 s DPH 22.06.2026 Allegro sp. Z o.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 23.06.2026
Objednávka temu 22.6.2026 úložný box pre telefón 50,04 s DPH 22.06.2026 Whaleco technology limited SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 23.06.2026
Faktúra 3026308546/SF/26 elektronické stravné lístky pre zam. 3 370,00 s DPH 10K114127 19.06.2026 fpoho s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2026
Zmluva Dohoda č. 00016D_2026_SOŠOaSMT o skončení nájmu k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 00002_2026_SOŠOaSMT Dohoda č. 00016D_2026_SOŠOaSMT o skončení nájmu k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 00002_2026_SOŠOaSMT s DPH 17.06.2026 Miroslav Potančok SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 17.06.2026
Faktúra 77133/26/K potraviny-ovocie,zelenina 78,42 s DPH 139/6/2026 4/2026/E 16.06.2026 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2026
Faktúra 72212/26R práce-merania a kontroly pracovných strojov 911,00 s DPH 00001D/2026/SOŠ OaSMT 16.06.2026 Peter Obal SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2026
Faktúra 72207/26R vyúčtov. el. energie 5/2026 46,34 s DPH 62137895 16.06.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2026
Faktúra 72208/26R vyúčtov. el. energie 5/2026 -25,21 s DPH 62140301 16.06.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2026
Faktúra 72209/26R vyúčtov. el. energie 5/2026 -89,89 s DPH 62140401 16.06.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2026
Faktúra 72210/26R vyúčtov. el. energie 5/2026 -4,19 s DPH 62139871 16.06.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2026
Faktúra 72211/26R vyúčt. Spotr. Plynu-kuchyňa 1.5-31.5.2026 -15,89 s DPH 9107168458 16.06.2026 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2026
Faktúra 72213/26R Verejná správa SR-ročný prístup 12.9.2026-11.9.2027 265,68 s DPH predlženie 9.6.2026 16.06.2026 Poradca podnikateľa spol. s r. o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2026
Faktúra 71088/26M laminovacie fólie Q-Connect 2 bal. 23,14 s DPH 1313934 16.06.2026 Lamitec s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2026
Faktúra 77131/26K potraviny-chlieb,pečivo 102,19 s DPH 132/5/2026 3/2026/E 16.06.2026 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2026
Faktúra 77132/26K potraviny-mäso,mäsové výrobky 369,73 s DPH 140/6/2026 cel.obj.5/2026/E 16.06.2026 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2026
Objednávka 1313934 laminovacie fólie Q-Connect 2 bal. 23,14 s DPH 15.06.2026 Lamitec s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Majerčíková Elena účtovníčka 23.06.2026
Zmluva Zmluva č. 202604-TZ-1100-1 Zmluva č. 202604-TZ-1100-1 o pripojení užívateľa do distribučnej siete s DPH 15.06.2026 Stredoslovenská distribučná, a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 15.06.2026
Faktúra 77125/26K potraviny-mrazené 311,16 s DPH 131/6/2026 8/2026/E 12.06.2026 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.06.2026
Faktúra 77130/26/K potraviny-ovocie,zelenina 180,07 s DPH 137/6/2026 4/2026/E 12.06.2026 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.06.2026
Faktúra 772124/26 potraviny-ovocie,zelenina 234,02 s DPH 130/6/2026 4/2026/E 12.06.2026 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/20907