Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 25/2025/C suroviny 130,00 s DPH 22.04.2025 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 28.02.2025
Faktúra 71064/25M učebná pomôcka-prísada do nápojov, čašníci 33,50 s DPH 2103330088 07.04.2025 Svet nápojov s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Objednávka 2103330088 učebná pomôcka-prísada do nápojov, čašníci 33,50 s DPH 07.04.2025 Svet nápojov s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Majerčíková Elena účtovníčka 07.04.2025
Faktúra 71063/25M ND k výpočtovej technike 94,96 s DPH 24138 04.04.2025 E-commerce Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Objednávka 24138 ND k výpočtovej technike 94,96 s DPH 04.04.2025 E-commerce Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete 07.04.2025
Faktúra 71062/25M switch TP-Link TL-SF 1024D, preplatné služieb 68,08 s DPH 542736859 04.04.2025 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Objednávka 542736859 switch TP-Link TL-SF 1024D, preplatné služieb 68,08 s DPH 542736859 04.04.2025 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete 07.04.2025
Faktúra 72116/25R Telekomunikačnépoplatky 3/25, internet,nájom,servis 4/25 234,33 s DPH 1155097100 04.04.2025 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Faktúra 721115/25R mobilné služby 3/2025 12,45 s DPH 2015949800 04.04.2025 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Faktúra 71060/25R elektroinštalaný materiál 33,75 s DPH 11/25 03.04.2025 ELWORK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Faktúra 77069/25/K2 potraviny 359,93 s DPH 75/3/2025 2024/R/O/Z/02 03.04.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Faktúra 77070/25/K2 potraviny 134,87 s DPH 77/3/2025 Z202313283_Z 03.04.2025 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Faktúra 77071/25/K2 potraviny -21,51 s DPH 77/3/2025 Z202313283_Z 03.04.2025 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Faktúra 77072/25/K2 potraviny 85,31 s DPH 70/3/2025 2024/R/CH/04 03.04.2025 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Faktúra 77073/25/K2 potraviny 81,61 s DPH 79/4/2025 2024/R/O/Z/02 03.04.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Faktúra 72108/25/R pedĺženie licencie Adobe CC All Apps MP ML 25ks 832,10 s DPH email 26.3.2025 03.04.2025 IT-connect s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Faktúra 71061/25M kozmetický materiál 56,06 s DPH 31/2025/KZ 03.04.2025 Harenčáková-LACHERS SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Faktúra 77068/25/K2 potraviny 575,05 s DPH 76/3/2025 2024/R/M/01 03.04.2025 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Faktúra 72109/25R elektronické stravné lístky pre zam. 3/25, 88 ks 548,24 s DPH 23K112016 03.04.2025 fpoho s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Faktúra 72110/25R servis polygraf. Stroja 58,43 s DPH 03.04.2025 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/18777