Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2420260031/SF/26 ubytovanie pre zamestnancov školy zo SF 880,00 s DPH email z 13.3.2026 26.05.2026 SP Gate s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.05.2026
Faktúra 72177/26R oprava motorového vozidla Fiat Doblo 1,3 MT-431DB, prezutie a vyváženie pneumatík 283,02 s DPH 15/26 15.05.2026 Milan Maté-AutoM.A.T. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.05.2026
Faktúra 72176/26R služby počítačovej siete SANET 4-6/2026 150,00 s DPH 8005709 15.05.2026 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 26.05.2026
Faktúra 71073/26M vákuovačka 1ks, vakuovacie sáčky 6 roliek, gastronádoba,šokový chladič, sous Vide systém 2 208,05 s DPH 225056 15.05.2026 APD-Company s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.05.2026
Objednávka 225056 vákuovačka 1ks, vakuovacie sáčky 6 roliek, gastronádoba,šokový chladič, sous Vide systém 2 208,05 s DPH 15.05.2026 APD-Company s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Nedbalcová Jaroslava Ing. PhD. ekonomický námestník 26.05.2026
Faktúra 71072/26/M kreslo na líčenie,LED lampa na strihanie, kufrík 257,47 s DPH 13/2026/KZ 15.05.2026 Harenčáková-LACHERS SOŠ obchodu a služieb Martin 26.05.2026
Faktúra 78030/26/C suroviny 150,82 s DPH 34/2026/C 15.05.2026 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.05.2026
Zmluva Objdnávka - Zmluva o dodávkach čistiacich prostriedkov na rok 2026_2027 Objdnávka - Zmluva o dodávkach čistiacich prostriedkov na rok 2026_2027 s DPH 15.05.2026 JUMICOL, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 15.05.2026
Faktúra 72169/26R vyúčtov.spotreby plynu 1.4.-30.4.2026 Kuchyňa -18,02 s DPH 9107168458 14.05.2026 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2026
Faktúra 77098/26K potraviny-ovocie,zelenina 125,13 s DPH 102/5/2026 4/2026/E 13.05.2026 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2026
Faktúra 72170/26R vyúčt. Vodné a stočné 31.3-29.4.2026 -40,71 s DPH 200517381 13.05.2026 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2026
Faktúra 72172/26R vyúčtovanie el. energie 4/2026 15,47 s DPH 62140401 13.05.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2026
Faktúra 72174/26R vyúčtovanie el. energie 4/2026 -29,56 s DPH 62137895 13.05.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2026
Faktúra 72173/26R vyúčtovanie el. energie 4/2026 3,78 s DPH 62140301 13.05.2026 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2026
Faktúra 71071/26M UKU plotostrih DED7192V 110,25 s DPH 14/26 13.05.2026 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2026
Faktúra 71070/26M batéria pre záložný zdroj Avacom 22,74 s DPH 596004741 13.05.2026 Alza.sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2026
Faktúra 71069/26M kancelárske potreby 289,64 s DPH 17197179 13.05.2026 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2026
Faktúra 77099/26/K potraviny-mäso,mäsové výrobky 378,47 s DPH 103/5/2026 cel.obj.5/2026/E 13.05.2026 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2026
Faktúra 78029/26/C suroviny 164,32 s DPH 33/2026 cel.obj.7/2026/E 13.05.2026 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2026
Faktúra 77100/26K potraviny-mlieko,mliečne výrobky 111,85 s DPH 104/5/2026 cel.obj.5/2026/E 13.05.2026 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/20739