Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 71153/25M kozmetický materiál 229,04 s DPH 43/2025 16.09.2025 Lorin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2025
Faktúra 72348/25R odvod a zneškodnenie odpadu vyúčt.záloh. Platby k DF72312/25R -49,45 s DPH email z 20.8.2025 12.09.2025 Brantner Fatra s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2025
Faktúra 72342/25R prečistenie kanalizácie tlakovým čerpadlom-kuchyňa 189,00 s DPH 39/25 12.09.2025 ELWORK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2025
Faktúra 71152/25M odpredaj vyrad. Inventáru 61,50 s DPH 38/25 12.09.2025 Hakos spedition s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2025
Faktúra 71154/25M jednorázové nádoby na obed-kuchyňa 95,46 s DPH 182/9/2025 12.09.2025 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2025
Faktúra 71155/25M materiál tovar-réžia 127,67 s DPH 40/25 12.09.2025 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2025
Faktúra 72343/25R vyúčt. el. energie 8/2025 -215,16 s DPH 62137895 12.09.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2025
Faktúra 72344/25R vyúčt. el. energie 8/2025 -306,73 s DPH 6214001 12.09.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2025
Faktúra 72345/25R vyúčt. el. energie 8/2025 -93,78 s DPH 62140301 12.09.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2025
Faktúra 72346/25R vyúčt. el. energie 8/2025 -112,09 s DPH 62139871 12.09.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2025
Faktúra 72347/25R vyúčt.spotr. plynu 1.8.-31.8.2025 Kuchyňa -97,36 s DPH 9107168458 12.09.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2025
Objednávka 39/25 prečistenie kanalizácie tlakovým čerpadlom-kuchyňa 190,00 s DPH 10.09.2025 ELWORK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca Budov 16.09.2025
Objednávka 40/25 materiál tovar-réžia 130,00 s DPH 10.09.2025 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca Budov 16.09.2025
Objednávka 182/9/2025 jednorázové nádoby na obed-kuchyňa 100,00 s DPH 10.09.2025 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 16.09.2025
Faktúra 77174/25/K2 potraviny 65,00 s DPH 180/9/2025 2024/R/O/Z/02 10.09.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.09.2025
Faktúra 77175/25/K2 potraviny 336,15 s DPH 181/9/2025 10.09.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.09.2025
Faktúra 77171/24K2 potraviny 129,11 s DPH 178/9/2025 09.09.2025 KINGFRUITS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.09.2025
Objednávka 180/9/2025 potraviny 62,52 s DPH 2024/R/O/Z/02 09.09.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 11.09.2025
Faktúra 77173/25/K2 potraviny 8,35 s DPH 173/9/2025 2024/R/CH/04 09.09.2025 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.09.2025
Objednávka 181/9/2025 potraviny 340,00 s DPH 09.09.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 11.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/19513