Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72206/26R vyvažovanie,montáž,demontáž kolies na vozidle Mercedes 44,00 s DPH 21/26 10.06.2026 JMS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.06.2026
Faktúra 72199/26R Telekominikačnépoplatky 5/25, internet,nájom,servis 6/25 248,45 s DPH 1155097100 09.06.2026 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.06.2026
Faktúra 71087/26M rýchlovarná kanvica Siguro, Konvektor Rohnson 74,28 s DPH 599236383 09.06.2026 Alza.cz a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.06.2026
Faktúra 71086/26M batéria pre záložný zdroj Avacom 18,51 s DPH 598877903 09.06.2026 Alza.cz a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.06.2026
Faktúra 72201/26R baliček Naša Strava.sk PLUS 6/26 84,87 s DPH 90496 09.06.2026 VIS slovensko s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.06.2026
Faktúra 72200/26R strava žiaci za 5/2026 110,70 s DPH Hz z 4.9.2024 09.06.2026 Univerzita Komenského v BA, JLF v MT SOŠ obchodu a služieb Martin 16.06.2026
Faktúra 71085/26M mapa A3 karta-Canada,Great Britain, London,USA,SR 50 Ks 90,00 s DPH 123517 09.06.2026 preškoly.sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.06.2026
Faktúra 72202/26R vyúčt. Vodné a stočné -škola,kuchyňa 30.4.-28.5.2026 116,51 s DPH 200517381 09.06.2026 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.06.2026
Faktúra 72203/26R vyúčt.tepla za 5/2026 2 325,61 s DPH 2527125 09.06.2026 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.06.2026
Faktúra 72204/26R vyúčt.tepla za 5/2026 722,85 s DPH 25114025 09.06.2026 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.06.2026
Faktúra 72205/26R vyúčtovanie za tepelnú energiu TÚV+Uk 5/2026 889,88 s DPH 450036 09.06.2026 MH Teplárenský holding a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.06.2026
Faktúra 71084/26/M otočná stolička 4ks 188,00 s DPH email z 5.6.2026 08.06.2026 JYSK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.06.2026
Objednávka 21/26 vyvažovanie,montáž,demontáž kolies na vozidle Mercedes 44,00 s DPH 08.06.2026 JMS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 16.06.2026
Objednávka email z 5.6.2026 otočná stolička 4ks 188,00 s DPH 05.06.2026 JYSK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 09.06.2026
Faktúra 72195/26R nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 5/2026 245,84 s DPH 201208 04.06.2026 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.06.2026
Faktúra 71079/26M čistiace potreby 1 738,74 s DPH 126/5/2026 04.06.2026 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 09.06.2026
Faktúra 71080/26M jednorázové nádoby na obed 172,86 s DPH 127/5/2026 04.06.2026 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 09.06.2026
Faktúra 71081/26M vodoinštalačný,kurenársky,ost.žel.materiál-réžia 402,57 s DPH 18/26 04.06.2026 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 09.06.2026
Faktúra 71082/26M čistiace,hygienické a dezinfekčné prostriedky 103,36 s DPH 19/26 04.06.2026 JUMICOL s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.06.2026
Faktúra 71083/26M polygrafický materiál-polygrafi 108,00 s DPH 16/2026/P 04.06.2026 PL-JA s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/20858