Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202600496/SF/26 obed k ukončeniu šk. roku pre zamestnancov školy SF 2 245,09 s DPH 28/2026/E-SF 01.07.2026 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.07.2026
Objednávka 28/2026/E-SF obed k ukončeniu šk. roku pre zamestnancov školy SF 2 300,00 s DPH 26.06.2026 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 07.07.2026
Faktúra 78037/26/C suroviny 27,13 s DPH 41/2026/C 25.06.2026 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.07.2026
Faktúra 77139/26K potraviny-ovocie,zelenina 81,85 s DPH 146/6/2026 4/2026/E 25.06.2026 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.07.2026
Faktúra 77135/26K potraviny-mrazené 246,28 s DPH 141/6/2026 8/2026/E 25.06.2026 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.07.2026
Faktúra 77134/26/K potraviny-chlieb,pečivo 76,97 s DPH 138/6/2026 3/2026/E 25.06.2026 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.07.2026
Faktúra 72217/26R aktivity so žiakmi ZŠ a SŠ-projekt ,,Festival duševného zdravia- V HLAVE ´´dňa 23.6.2026 150,00 s DPH 25/2026/E 25.06.2026 Ipčko SOŠ obchodu a služieb Martin 07.07.2026
Faktúra 72214/26R činnosť technika OPP za 4-6/ 2026 200,00 s DPH 30092014 25.06.2026 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 07.07.2026
Faktúra 72215/26/R činnosť technika BOZP za 4-6/ 2026 200,00 s DPH 3092014 25.06.2026 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 07.07.2026
Faktúra 72216/26R oprava výťahu v školskej kuchyni 680,19 s DPH P4119 25.06.2026 OTIS Výťahy s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.07.2026
Faktúra 77138/26/K potraviny- mlieko,mliečne výrobky 233,98 s DPH 144/6/2026 cel.obj.6/2026/E 25.06.2026 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.07.2026
Faktúra 77136/2026 potraviny-ovocie,zelenina 66,09 s DPH 142/6/2026 4/2026/E 25.06.2026 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.07.2026
Faktúra 71091/26M tonery 87,08 s DPH 25.06.2026 Damedis s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.07.2026
Faktúra 77137/26K potraviny-mäso,mäsové výrobky 435,97 s DPH 143/6/2026 cel.obj.5/2026/E 25.06.2026 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.07.2026
Objednávka email 23.6.2026 tonery 87,08 s DPH 23.06.2026 Damedis s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav IT správca 07.07.2026
Objednávka 25/2026/E aktivity so žiakmi ZŠ a SŠ-projekt ,,Festival duševného zdravia- V HLAVE ´´dňa 23.6.2026 150,00 s DPH 22.06.2026 Ipčko SOŠ obchodu a služieb Martin Makláryová Miroslava Ing. kordinátor projektu 06.07.2026
Objednávka allegro 22.6.2026 uložný priestor pre m obilný telefón Rack organizér v triede 434,40 s DPH 22.06.2026 Allegro sp. Z o.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 23.06.2026
Objednávka temu 22.6.2026 úložný box pre telefón 50,04 s DPH 22.06.2026 Whaleco technology limited SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 23.06.2026
Faktúra 3026308546/SF/26 elektronické stravné lístky pre zam. 3 370,00 s DPH 10K114127 19.06.2026 fpoho s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2026
Objednávka 24/2026/E rekonštrukcia odberného miesta 12 116.20 s DPH 19.06.2026 Stavebný podnik s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Nedbalcová Jaroslava Ing. PhD. ekonomický námestník 03.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/20939