Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
Faktúra 76173/19K1 potraviny 46,68 s DPH 212ku12019 Z201847375_Z 25.10.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.10.2019
Faktúra 72165/19R poplatok za mobil p.riaditeľka 15.3.-14.4.2019 30,00 s DPH 16816 25.04.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2019
Faktúra 71062/19M materiál pre polygrafov 69,60 s DPH 222019 15.04.2019 Idea Print s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
Faktúra 71063/19M hygienické potreby 173,09 s DPH 312278 15.04.2019 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
Faktúra 71061/19M materiál pre polygrafov 77,33 s DPH 232019M 15.04.2019 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
Faktúra 77154/23/K2 potraviny 135,14 s DPH 159/9/2023 3/2023/K2 27.09.2023 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.10.2023
Faktúra 75068/19B2 tovar 133,12 s DPH 5419B2 16.04.2019 Akord s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
Faktúra 75067/19B2 tovar 26,78 s DPH 7119B2 16.04.2019 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
Faktúra 71153/23/K2 potraviny 1 202,04 s DPH 158/9/2023 5/2023/K2 22.09.2023 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.10.2023
Faktúra 76067/19K1 potraviny 348,41 s DPH 86ku12019 23052018 08.04.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
Faktúra 72164/19R vyúčt. Ele. Energie za 3/2019 -12,06 s DPH 9631089 18.04.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2019
Faktúra 72163/19R nájom parkovisko 4/2019 149,92 s DPH 12009 18.04.2019 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2019
Faktúra 71066/19M pracovná obuv pre žiakov 316,80 s DPH 119M 16.04.2019 Emília Uhlárová-Lenka SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
Faktúra 71071/19M pracovná obuv a odev pre zamestnancov 44,24 s DPH 85ku12019 24.04.2019 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2019
Faktúra 71102/23M kadernícky materiál 147,50 s DPH 28/2023/KA 29.09.2023 Buitli s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.10.2023
Faktúra 71069/19M práca, mzdy a odmeňovanie-predplatné 2020 75,92 s DPH 10042019M 24.04.2019 Poradca Podnikateľa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2019
Faktúra 71067/19M kozmetický materiál 77,81 s DPH 252019M 24.04.2019 M+H Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2019
Faktúra 71101/23M tonery Minolta TN328, 2ks polygrafia 147,00 s DPH 28/9/2023 27.09.2023 INTO Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.10.2023
Faktúra 71070/19M kancel. Potreby 60,00 s DPH 11042019M 24.04.2019 Sponka s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/20021