Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
Faktúra 71148/17M čistiace potreby 103,80 s DPH 323ku12017 10.11.2017 Igor Lamoš SOŠ obchodu a služieb Martin 17.11.2017
Faktúra 77124/23/K2 potraviny 477,70 s DPH 127/6/2023 5/2023/K2 04.07.2023 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2023
Faktúra 75051/19B2 tovar 38,88 s DPH 16319B2 26.03.2019 Rupi s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 71073/23M čistiace potreby 453,30 s DPH 06122022 06.07.2023 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2023
Faktúra 76057/19K1 potraviny 97,19 s DPH 64ku12019 25.03.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 71072/23M elektroinštalačný materiál 96,82 s DPH 25/23 04.07.2023 ELWORK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2023
Faktúra 76056/19K1 potraviny 148,82 s DPH 69ku12019 25.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 77048/19K2 potraviny 36,95 s DPH 54319K2 25.03.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 77125/23/K2 potraviny 120,86 s DPH 121/6/2023 2/2023/K2 04.07.2023 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2023
Faktúra 77044/19K2 potraviny 562,06 s DPH 64319K2 25.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 77045/19K2 potraviny 522,43 s DPH 65319K2 25.03.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 72125/19R revizia zariadenia a bleskovodov-škola 2 363,50 s DPH 1419R 27.03.2019 Miazdra Peter SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 72189/23R aktualizačné vzdelávanie kurikulá 27.2-27.6.23Plán obnovy 1 974,00 s DPH 16/2023/U 04.07.2023 K.A.B.A. Slovensko SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2023
Faktúra 72124/19R deratizácia proti hlodavcom 60,00 s DPH 76ku12019 27.03.2019 AJ-DDD-LR s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 6005/23Inv. stavebné úpravy a prestavba SOP Gogoľova 29 692,76 s DPH zm.o d.49/2022 06.07.2023 KOMSTA s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2023
Faktúra 75053/19B2 tovar 115,58 s DPH 7319B2 27.03.2019 Kofola a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 77123/23/K2 potraviny 323,76 s DPH 125/6/2023 29.06.2023 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 30.06.2023
Faktúra 75052/19B2 tovar 27,96 s DPH 17319B2 27.03.2019 Fatran s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 75054/19B2 tovar 22,10 s DPH 11319B2 28.03.2019 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/19690