|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
Faktúra |
78019/23/C
|
suroviny
|
33,48 |
s DPH |
22/2023/C
|
4/2023/K2
|
|
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.05.2023 |
|
Faktúra |
77036/19K2
|
potraviny
|
82,98 |
s DPH |
52319K2
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.03.2019 |
|
Faktúra |
12/2023
|
preprava osob 18.5.2023 Martin-RS
|
432,00 |
s DPH |
12/2023
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
KASTRANS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.06.2023 |
|
Faktúra |
75043/19B2
|
tovar
|
484,59 |
s DPH |
2319B2
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Noba-Smoker s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.03.2019 |
|
Faktúra |
72114/19R
|
oprava sl. Vozidla+STK
|
399,73 |
s DPH |
1219R
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Milan Maté-AutoM.A.T |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2019 |
|
Faktúra |
72115/19R
|
servis výťahov za 1Q 2019
|
99,96 |
s DPH |
|
80198
|
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Ing. Peter Lacika Elvila |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2019 |
|
Faktúra |
71058/23M
|
knihársky stroj Horizont BQ-140 (V2ka)
|
600,00 |
s DPH |
15/2023/KN
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
NEOPRINT PLUS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.06.2023 |
|
Faktúra |
72116/19R
|
pranie prádla 2/2019
|
65,75 |
s DPH |
55219R
|
172011
|
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2019 |
|
Faktúra |
71044/19M
|
kadernícky materiál
|
228,96 |
s DPH |
16032019M
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2019 |
|
Faktúra |
78011/19c
|
suroviny
|
71,42 |
s DPH |
092019c
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
M-Falcon spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2019 |
|
Faktúra |
77037/19K2
|
potraviny
|
30,84 |
s DPH |
44219K2
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2019 |
|
Faktúra |
71042/19M
|
doxx-stravné lístky
|
39,60 |
s DPH |
3022019M
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.03.2019 |
|
Faktúra |
76046/19K1
|
potraviny
|
53,26 |
s DPH |
53ku12019
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2019 |
|
Faktúra |
78018/23/C
|
suroviny
|
90,12 |
s DPH |
20/2023/C
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.05.2023 |
|
Faktúra |
75044/19B2
|
tovar
|
4,51 |
s DPH |
10219B2
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2019 |
|
Faktúra |
72119/19R
|
servis kopírka 3/2019
|
90,90 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2019 |
|
Faktúra |
72118/19R
|
nájom parkovisko 3/2019
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2019 |
|
Faktúra |
72117/19R
|
záloha el. energie 2/2019
|
47,36 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2019 |
|
Faktúra |
71046/19M
|
nák. Dhm-kanc. Kreslo
|
87,00 |
s DPH |
1319M
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Tempo Kondela |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2019 |