Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
Faktúra 72323/21R vydanie karty ISIC (žiaci) 190,00 s DPH 20082014 15.10.2021 CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov SOŠ obchodu a služieb Martin 19.10.2021
Faktúra 71122/21M krabice zákuskové-cukrári 173,04 s DPH 282021Cu 19.10.2021 PaVOL sVRčEK UNI-JAS SOŠ obchodu a služieb Martin 19.10.2021
Objednávka krabice zákuskové-cukrári 175,00 s DPH 14.10.2021 PaVOL sVRčEK UNI-JAS SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 19.10.2021
Faktúra 72325/21R refakturované poistné za majetok, zodpovednost,PZP, havar. KASKO 2 355,79 s DPH 1009900840,3559005090,5519001407 19.10.2021 Žilinský samosprávny kraj SOŠ obchodu a služieb Martin 19.10.2021
Faktúra 71121/21M pracovná obuv pre žiakov 1 824,50 s DPH 242021M 18.10.2021 GREENPUNKT-TOP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.10.2021
Objednávka pracovná obuv pre žiakov 1 825,00 s DPH 08.10.2021 GREENPUNKT-TOP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.10.2021
Faktúra 72324/21R ISIC karta+obal pre 12 žiakov 108,00 s DPH 2082014 15.10.2021 Transdata s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.10.2021
Faktúra 72322/21R vyúčt. Vodné a stočné a zr.vody 26.6-27.9.2021 -27,73 s DPH 200517381 15.10.2021 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.10.2021
Faktúra 71123/21M čistiace potreby 385,39 s DPH 2421M 19.10.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 19.10.2021
Faktúra 72321/21R prečistenie kanalizácie tlakovým strojom ul. Šimka 110,00 s DPH 2321R 15.10.2021 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.10.2021
Objednávka prečistenie kanalizácie tlakovým strojom ul. Šimka 110,00 s DPH 11.10.2021 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 19.10.2021
Faktúra 72321/21R stavebný materiál 43,71 s DPH 181021M 18.10.2021 Stavebniny DEK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.10.2021
Objednávka stavebný materiál 43,71 s DPH 18.10.2021 Stavebniny DEK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 19.10.2021
Faktúra 71120/21M materiál na šitie "Projekt Pontis/Tesco 5R" 28,15 s DPH 1806657M 18.10.2021 STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE S.R.O. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.10.2021
Objednávka materiál na šitie "Projekt Pontis/Tesco 5R" 28,15 s DPH 18.10.2021 STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE S.R.O. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 19.10.2021
Faktúra 71118/21M drevené písmena v krabici "Projekt Pontis/Tesco 5R" 14,96 s DPH 1805067M 18.10.2021 STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE S.R.O. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.10.2021
Objednávka čistiace potreby 390,00 s DPH 11.10.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 19.10.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva na cenovú ponuku Čistiace prostriedky na rok 2022 s DPH 22.10.2021 29.10.2021 22.10.2021
Faktúra 77117/21M jednorázové nádoby na obed 152,00 s DPH 172102021M 13.10.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 19.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/19950