Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
Faktúra 78037/21C suroviny 31,68 s DPH 372021C 29.12.2021 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.12.2021
Faktúra 72397/21R vyúčt. Vodné a stočné+ zr. vody K1 23.7.-20.12.2021 276,91 s DPH 200517381 03.01.2022 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.01.2022
Faktúra 77206/21K2 potraviny 25,26 s DPH 227122021K2 2122020 03.01.2022 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.01.2022
Faktúra 72396/21R Poplatok za telefóny 12/2021,servis nájom internet 1/22 288,34 s DPH 1155097100 03.01.2022 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.01.2022
Faktúra 71165/21M predplatné publikácií ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka"-ročník 2022 66,00 s DPH 132021U 03.01.2022 PSDOMOV s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.01.2022
Objednávka potraviny 30,00 s DPH 2122020 10.12.2021 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 22.12.2021
Objednávka predplatné publikácií ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka"-ročník 2022 66,00 s DPH 29.12.2021 PSDOMOV s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 10.01.2022
Faktúra 72394/21R mesačný poplatok GO 1€, 24.12.-23.1.2022 1,00 s DPH A16596483 29.12.2021 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.12.2021
Faktúra 72399/21R vyúčt. Vodné a stočné+ zr. vody 28.6.-16.12.2021 -851,38 s DPH 200517381 03.01.2022 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.01.2022
Faktúra 72395/21R strava žiaci 12/2021 56,40 s DPH 912021 29.12.2021 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.12.2021
Faktúra 72393/21R nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 12/2021 115,33 s DPH 201208 21.12.2021 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
Faktúra 71164/21M železiarsky a spotreb. Materiál 48,75 s DPH 3512M 20.12.2021 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
Objednávka železiarsky a spotreb. Materiál 50,00 s DPH 16.12.2021 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
Faktúra 71163/21M elektroinštalačný materiál 158,13 s DPH 3421M 20.12.2021 ELWORK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
Objednávka elektroinštalačný materiál 160,00 s DPH 15.12.2021 ELWORK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 21.12.2021
Faktúra 71162/21M doxx-stravné lístky pre zamest. 12/21 191,50 s DPH 10K114127 20.12.2021 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
Faktúra 72398/21R vyúčt. Vodné a stočné+ zr. vody 28.6.-16.12.2021 -181,81 s DPH 200517381 03.01.2022 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.01.2022
VO: Súhrnná správa za IV.štvrťrok 2021 Vo potraviny, čistiace prostriedky, tonery s DPH 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 72391/21R odvoz kuch. odpadu za 10-12/ 2021 36,00 s DPH 13113 16.12.2021 DF Družstvo s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/20403