Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
Faktúra 71034/22M kancelárske potreby 251,51 s DPH 122022U Rd ŽSK č. 676/2020/RÚ 07.03.2022 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin 18.03.2022
Objednávka potraviny 25,00 s DPH 20211130 03.03.2022 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 17.03.2022
Faktúra 77043/22K2 potraviny 443,03 s DPH 4932022K2 04.03.2022 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 18.03.2022
Objednávka potraviny 445,00 s DPH 03.03.2022 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 17.03.2022
Faktúra 78017/22C suroviny 27,00 s DPH 172022-c 07.03.2022 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 18.03.2022
Objednávka suroviny 27,00 s DPH 02.03.2022 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 16.03.2022
Faktúra 71035/22M myš genius DX 120, 10ks 36,35 s DPH 456669548 07.03.2022 Alza.cz a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.03.2022
Objednávka myš genius DX 120, 10ks 36,35 s DPH 04.03.2022 Alza.cz a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav IT správca 18.03.2022
Objednávka kancelárske potreby 251,51 s DPH Rd ŽSK č. 676/2020/RÚ 25.02.2022 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin Majerčíková Elena účtovníčka 11.03.2022
Objednávka potraviny 500,00 s DPH 30112021 03.03.2022 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 17.03.2022
Faktúra 72083/22R výúčt. el. energie 2/2022 -25,58 s DPH 9631089 07.03.2022 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.03.2022
Faktúra 72082/22R strava žiaci 2/2022 166,40 s DPH 0812021 04.03.2022 Padych František-Penzió Čierna pani SOŠ obchodu a služieb Martin 18.03.2022
Faktúra 72078/22R záloha plyn 3/2022 K2 90,00 s DPH 9106579815 03.03.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.03.2022
Faktúra 72077/22R záloha plyn 3/2022 K1 494,00 s DPH 9106579820 03.03.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.03.2022
Faktúra 72073/22R záloha el. energie 3/2022 494,00 s DPH 9631089 01.03.2022 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.03.2022
Faktúra 72072/22R záloha el. energie 3/2022 701,00 s DPH 6214029 01.03.2022 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.03.2022
Faktúra 72071/22R záloha el. energie 3/2022 80,00 s DPH 6213987 01.03.2022 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.03.2022
Faktúra 77044/22K2 potraviny 21,87 s DPH 4832022K2 20211130 04.03.2022 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.03.2022
Faktúra 77045/22K2 potraviny 488,62 s DPH 4732022K2 30112021 04.03.2022 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/20860