Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
Faktúra 71154/21M jednorázové nádoby na obed 31,40 s DPH 220122021K2 09.12.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
Objednávka spotrebný tovar(mimoriadne výsledky žiakov) 923,00 s DPH 03.12.2021 Pixel elektro SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 15.12.2021
Faktúra 71151/21M formy -cukrári 66,90 s DPH 322021Cu 08.12.2021 CuPo s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
Objednávka formy -cukrári 70,00 s DPH 26.11.2021 CuPo s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 10.12.2021
Faktúra 71152/21M kuchynský robot 668,80 s DPH 332021Cu 08.12.2021 Kulina Groum a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
Objednávka kuchynský robot 680,00 s DPH 08.12.2021 Kulina Groum a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 15.12.2021
Faktúra 71153/21M kancelárske potreby-papier 336,00 s DPH RD ŽSK č. 676/2020/RÚ 09.12.2021 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
Objednávka jednorázové nádoby na obed 35,00 s DPH 08.12.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 15.12.2021
Objednávka kulma na vlasy (mimoriadne výsledky žiakov) 78,00 s DPH 03.12.2021 LANDYS COMPANY s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 15.12.2021
Faktúra 72376/21R vyúčtov. Elektrickej energie 11/21 -50,97 s DPH 9631089 06.12.2021 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
Faktúra 72377/21R servisná a licenčná zmluva-software, službyK2 583,20 s DPH 29112019 06.12.2021 Verejná informačná služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
Faktúra 72378/21R Poplatok za telefóny 11/2021 286,36 s DPH 1155097100 06.12.2021 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
Faktúra 72379/21R nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 11/2021 192,78 s DPH 201208 06.12.2021 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
Faktúra 72380/21R právne služby 12/2021 100,00 s DPH 82017 06.12.2021 JUDr. Martina Kiseľová SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
Faktúra 72381/21R vyúčt. Vodné a stočné 29.10-29.11.2021 64,38 s DPH 200517381 08.12.2021 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
Faktúra 72382/21R strava 11/2021 112,80 s DPH 912021 08.12.2021 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
Faktúra 71150/21M spotrebný tovar(mimoriadne výsledky žiakov) 923,00 s DPH 12/2021/U 08.12.2021 Pixel elektro SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
Faktúra 71149/21M kulma na vlasy (mimoriadne výsledky žiakov) 78,00 s DPH 11/2021/U 08.12.2021 LANDYS COMPANY s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
Faktúra 72384/21R vyúčt.tepla za 11/2021 1 171,43 s DPH 2527115 09.12.2021 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/20295