Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
Faktúra 72020/22R prečistenie kanalizácie 90,00 s DPH 1/22R 21.01.2022 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
Zmluva 01-02/2022/ZP Rámocová dohoda o spolupráci s DPH 31.01.2022 Algoos Greece SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Černáková Danka riaditeľka školy 31.01.2022
Zmluva 42/2021 prenájom - Stefe s DPH 31.12.2021 SOŠ obchodu a služieb, STEFE Martin, a.s. Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 01.01.2022
Faktúra 72025/22R vyúčtovanie el. energie 1.1.2021-31.12.2021 218,11 s DPH 6214040 27.01.2022 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
Faktúra 72024/22R výkon mesačnej kontroly 1/2022 118,80 s DPH 33/2020 27.01.2022 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
Faktúra 72023/22R mesačný poplatok GO 1€, 24.1.-23.2.2022 1,00 s DPH A16596483 27.01.2022 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
Faktúra 72022/22R záloha plyn 1/2022 K2 98,00 s DPH 9106579815 24.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
Faktúra 72021/22R záloha plyn 1/2022 K1 540,00 s DPH 9106579820 24.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
Objednávka prečistenie kanalizácie 90,00 s DPH 17.01.2022 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 27.01.2022
Faktúra 71017/22M jednorázové nadoby na obed 167,00 s DPH 20012022M 01.02.2022 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 02.02.2022
Faktúra 71014/22M kadernícka stolička 7ks 867,30 s DPH 9/2022/U 25.01.2022 SC Vivre Deco SA SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
Objednávka kadernícka stolička 7ks 867,30 s DPH 25.01.2022 SC Vivre Deco SA SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 27.01.2022
Faktúra 71013/22M Objednávka nerezových termosov-varnice 1 446,00 s DPH 7/2022/U 25.01.2022 GastroLux,s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
Faktúra 71012/22M športové potreby 695,55 s DPH 8/2022/U 25.01.2022 Alza.cz a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
Objednávka športové potreby 695,55 s DPH 25.01.2022 Alza.cz a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Kútnik Jozef Mgr. 27.01.2022
Faktúra 72019/22R záloha plyn 1/2022 K1 dobropis k fa 8707508000 -511,00 s DPH 9106579820 20.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
Faktúra 72018/22R záloha plyn 1/2022 K2 dobropis k fa 8707507999 -316,00 s DPH 9106579815 20.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2022
Objednávka jednorázové nadoby na obed 170,00 s DPH 01.02.2022 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 02.02.2022
Faktúra 71018/22M doxx-stravné lístky pre zam. Za 1/22 314,06 s DPH 10K114127 01.02.2022 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/20548