Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
Objednávka učebnice 4 575.20 s DPH 13.10.2021 preškoly.sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Urbanovská Lívia Ing. učiteľ TV 27.10.2021
Zmluva 41/2021/DV Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 29.11.2021 JYSK, s.r.o. 29.11.2021
Faktúra 71135/21M PVc+lepidlo ,,Projekt Pontis /Tesco 5R´´ 188,09 s DPH 2821M 22.11.2021 Unikob Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.11.2021
Objednávka PVc+lepidlo ,,Projekt Pontis /Tesco 5R´´ 190,00 s DPH 18.11.2021 Unikob Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca siete 23.11.2021
Faktúra 71134/21M učebnice 283,50 s DPH 548588M 22.11.2021 preškoly.sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.11.2021
Objednávka učebnice 283,50 s DPH 13.10.2021 preškoly.sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Urbanovská Lívia Ing. učiteľ TV 27.10.2021
Faktúra 71133/M učebnice 4 575,20 s DPH 539694M 22.11.2021 preškoly.sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.11.2021
Faktúra 77184/21K2 potraviny 151,97 s DPH 202112021K2 22.11.2021 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.11.2021
Faktúra 71136/21M jednorázové nádoby na obed 71,00 s DPH 204112021M 22.11.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 30.11.2021
Objednávka potraviny 155,00 s DPH 15.11.2021 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 23.11.2021
Faktúra 72359/21R služby počítačovej siete SANET 10-12/2021 150,00 s DPH 8005709 16.11.2021 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 19.11.2021
Faktúra 72358/21R vydanie karty ISIC+vydanie známky 38,00 s DPH 20082014 16.11.2021 CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov SOŠ obchodu a služieb Martin 19.11.2021
Faktúra 72357/21R vyúčt.tepla za 10/2021 2 526,01 s DPH 252716 11.10.2021 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.11.2021
Faktúra 72356/21R vyúčt.tepla za 10/2021 1 007,82 s DPH 2527115 15.11.2021 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.11.2021
Faktúra 72355/21R činnosť technika OPP za 3Q 2021 200,00 s DPH 30092014 15.11.2021 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 19.11.2021
Faktúra 72354/21R činnosť technika BOZP za 3Q 2021 200,00 s DPH 3092014 15.11.2021 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 19.11.2021
Objednávka jednorázové nádoby na obed 75,00 s DPH 15.11.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 29.11.2021
Objednávka potraviny 180,00 s DPH 9122020 23.11.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 30.11.2021
Faktúra 72352/21R vyúčtov. Tepelnej energie 10/21 1 180,57 s DPH 450036 16.11.2021 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/20149