|
|
Faktúra |
76312/17K1
|
potraviny
|
65,40 |
s DPH |
353ku12017
|
422017
|
|
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
77160/23/K2
|
potraviny
|
336,36 |
s DPH |
164/9/2023
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
78027/19c
|
suroviny
|
70,87 |
s DPH |
232019c
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.05.2019 |
|
Zmluva |
52/2022
|
Dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
76097/19K1
|
potraviny
|
59,99 |
s DPH |
116ku12019
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78028/23/C
|
suroviny
|
77,95 |
s DPH |
33/2023/C
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
77085/19K2
|
potraviny
|
33,67 |
s DPH |
116ku12019
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77086/19K2
|
potraviny
|
174,14 |
s DPH |
121519K2
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
169/10/2023
|
potraviny
|
433,40 |
s DPH |
169/10/2023
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
77087/19K2
|
potraviny
|
23,93 |
s DPH |
102519K2
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Sunfood SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72212/19R
|
činnosť technika BOZP za 2Q 2019
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72213/19R
|
činnosť technika OPP za 2Q 2019
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72211/19R
|
prečistenie kanalizácie
|
180,00 |
s DPH |
2519R
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Poruchová služba |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
75086/19B2
|
tovar
|
22,08 |
s DPH |
10519B2
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Fatran s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71088/19M
|
čistiace potreby
|
248,87 |
s DPH |
|
580/2017/OSM
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77161/23/K2
|
potraviny
|
1 069,65 |
s DPH |
165/9/2023
|
5/2023/K2
|
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
71089/19M
|
kancelárske potreby
|
575,11 |
s DPH |
17106387M
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77159/23/K2
|
potraviny
|
135,11 |
s DPH |
161/9/2023
|
2/2023/K2
|
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
76098/19K1
|
potraviny
|
231,91 |
s DPH |
123ku12019
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.05.2019 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 - objednávka tonerov na rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
T&J Invest s.r.o. - Tomáš Dubec |
|
|
|
|
13.05.2019 |