|
Faktúra |
78024/19c
|
suroviny
|
146,29 |
s DPH |
202019c
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.05.2019 |
|
Zmluva |
|
Dohoda 37/2019 - dodatok 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Jana |
|
|
06.03.2020 |
|
Faktúra |
76035/20K1
|
potraviny
|
397,31 |
s DPH |
41ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
Faktúra |
76036/20K1
|
potraviny
|
10,89 |
s DPH |
42ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
Faktúra |
76037/20K1
|
potraviny
|
904,37 |
s DPH |
43ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
Faktúra |
76038/20K1
|
potraviny
|
196,03 |
s DPH |
40ku12020
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
TempoVit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
Faktúra |
76039/20K1
|
potraviny
|
699,48 |
s DPH |
44ku12020
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
Faktúra |
77029/20K2
|
potraviny
|
440,14 |
s DPH |
44220K2
|
12919
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
Faktúra |
77030/20K2
|
potraviny
|
50,64 |
s DPH |
43220K2
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
Zmluva |
|
Dohoda 38/2019 - dodatok 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Jana |
|
|
06.03.2020 |
|
Zmluva |
|
Dohoda 38/2019 - dodatok 2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Jana |
|
|
06.03.2020 |
|
Zmluva |
|
Dohoda 38/2019 - dodatok 3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Jana |
|
|
06.03.2020 |
|
Zmluva |
|
Dohoda 37/2019 - dodatok 2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Jana |
|
|
06.03.2020 |
|
Faktúra |
75026/20B2
|
tovar
|
25,99 |
s DPH |
5220B2
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Fatran s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.02.2020 |
|
Zmluva |
|
Dohoda 37/2019 - dodatok 3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Jana |
|
|
06.03.2020 |
|
Zmluva |
27/2019
|
Dodatok 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Hotel Turiec, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Jana |
|
|
06.03.2020 |
|
Zmluva |
27/2019
|
Dodatok 2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Hotel Turiec, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Jana |
|
|
06.03.2020 |
|
Zmluva |
28/2019
|
Dodatok 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Victoria Group, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Jana |
|
|
06.03.2020 |
|
Zmluva |
28/2019
|
Dodatok 2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Victoria Group, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Jana |
|
|
06.03.2020 |
|
Zmluva |
28/2019
|
Dodatok 3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Victoria Group, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Jana |
|
|
06.03.2020 |