Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 77173/17K2 potraviny 68,00 s DPH 2401117K2 42017 22.11.2017 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.11.2017
Faktúra 71108/20M doxx-stravné lístky 1 409,44 s DPH 3022020 27.10.2020 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.10.2020
Faktúra 76147/20K1 potraviny 452,33 s DPH 158ku12020 22.10.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2020
Faktúra 76148/20K1 potraviny 262,21 s DPH 157ku12020 22.10.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2020
Faktúra 76149/20K1 potraviny 67,21 s DPH 159ku12020 1/2019 22.10.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2020
Faktúra 76150/20K1 potraviny 388,45 s DPH 161ku12020 22.10.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2020
Faktúra 76151/20K1 potraviny 86,04 s DPH 162ku12020 22.10.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2020
Faktúra 76152/20K1 potraviny 143,98 s DPH 164ku12020 1/2019 22.10.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2020
Faktúra 76153/20K1 potraviny 410,41 s DPH 165ku12020 22.10.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2020
Faktúra 72396/20R poplatok za mobil p. riaditeľka 35,00 s DPH 16816 22.10.2020 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2020
Faktúra 76154/20K1 potraviny 25,81 s DPH 156ku12020 211019 22.10.2020 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2020
VO: Zákazka malého rozsahu číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Výzva na cenovú ponuku -výroba filmov v rámci projektu Interreg 400,00 s DPH 03.09.2020 10.09.2020 16.09.2020 TURIEC FILM, o.z. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin 03.09.2020
VO: Zákazka malého rozsahu číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Správa k výrobe filmov, projekt Interreg s DPH 03.09.2020 10.09.2020
Faktúra 71109/20M záhradkárske potreby a rastliny projekt Záhrada 185,25 s DPH 171020M 27.10.2020 Záhradkárske služby s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.10.2020
Faktúra 71107/20M jednorázové nádoby menu box sada 108,00 s DPH 167ku12020 23.10.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 29.10.2020
Faktúra 72391/20R oprava motorového vozidla Fiat Doblo 19,44 s DPH 30/20R 20.10.2020 Milan Maté-AutoM.A.T. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.10.2020
Faktúra 76155/20K1 potraviny 423,54 s DPH 168ku12020 12919 26.10.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.10.2020
Faktúra 76156/20K1 potraviny 116,35 s DPH 169ku12020 1/2019 27.10.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.10.2020
VO: Zákazka malého rozsahu číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Objednávka - výroba filmov, projekt Interreg 400,00 bez DPH 03.09.2020 TURIEC FILM, o.z. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin 10.09.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva na cenovú ponuku - preklad učebníc - projekt Interreg, číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Preklad pracovných učebníc - slovensko-poľský 1 400.00 bez DPH 06.07.2020 13.07.2020 29.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/20014