Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 76288/17K1 potraviny 317,17 s DPH 329ku12017 15.11.2017 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 23.11.2017
Faktúra 75083/19B2 tovar 248,58 s DPH 3519B2 17.05.2019 Akord s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2019
Faktúra 77078/19K2 potraviny 600,61 s DPH 113519K2 23052018 16.05.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.05.2019
Faktúra 72227/23R servis výťahov za 7-9/2023 36,90 s DPH P4119 01.08.2023 OTIS Výťahy s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.08.2023
Faktúra 77079/19K2 potraviny 217,93 s DPH 114519K2 Z201847375_Z 16.05.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.05.2019
Faktúra 72226/23R mesačný poplatok GO Safe Mini, 24.7.-23.8.2023 2,00 s DPH A16596483 01.08.2023 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.08.2023
Faktúra 77080/19k2 potraviny 26,84 s DPH 100519K2 16.05.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.05.2019
Faktúra 77081/19K2 potraviny 283,36 s DPH 110519K2 16.05.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.05.2019
Faktúra 72204/19R nájom parkovisko 5/2019 149,92 s DPH 12009 20.05.2019 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2019
Faktúra 71076/23M maliarske farby 186,78 s DPH 26/23 20.07.2023 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.07.2023
Faktúra 71085/19M kadernícky materiál 94,88 s DPH 312019M 20.05.2019 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2019
Faktúra 72225/23R vyúčt. Zráž. Vod 1.1.-30.6.2023 137,47 s DPH 200517381 20.07.2023 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.07.2023
Faktúra 77077/19K2 potraviny 586,28 s DPH 111519K2 16.05.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 20.05.2019
Faktúra 76092/19K1 potraviny 651,03 s DPH 115ku12019 23052018 20.05.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2019
Faktúra 72224/23R inzercia v reg. Novinách 6.7.2023 30,00 s DPH email 7.6.2023 19.07.2023 Petit Press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.07.2023
Faktúra 75084/19B2 tovar 161,86 s DPH 8519B2 20.05.2019 Roman Vereš Rover SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2019
Faktúra 72223/23R poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 7-9/23 698,00 s DPH 0783613012004 19.07.2023 Žilinský samosprávny kraj SOŠ obchodu a služieb Martin 20.07.2023
Faktúra 78025/19c potraviny,suroviny 158,40 s DPH 192019c,113ku12019 21.05.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2019
Faktúra 71086/19M spotr. Mat. k výpočt. Technike 50,68 s DPH 187222542 21.05.2019 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2019
Faktúra 71087/19M tonery 231,20 s DPH 2019M 21.05.2019 T&J Invest s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/19477