Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 78044/19c suroviny,potraviny 221,76 s DPH 362019c,188ku12019,182919K2,302019c 07.10.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
Faktúra 78022/20C suroviny 296,40 s DPH 872020C 22.09.2020 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.09.2020
Faktúra 77072/20K2 potraviny 180,09 s DPH 97920K2 171019 21.09.2020 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.09.2020
Faktúra 77073/20K2 potraviny 117,42 s DPH 95920K2 12919 21.09.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.09.2020
Faktúra 77074/20K2 potraviny 20,64 s DPH 98920K2 211019 23.09.2020 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.09.2020
Faktúra 76130/20K1 potraviny 194,04 s DPH 135ku12020,80920K2,129ku12020,842020C 23.09.2020 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.09.2020
Faktúra 76131/20K1 potraviny 616,43 s DPH 141ku12020 23.09.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 28.09.2020
Faktúra 72349/20R aktualizácia posúdenie vplyvu na OOÚ v zmysle zákona 300,00 s DPH 33/2020 23.09.2020 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.09.2020
Faktúra 72350/20R poplatok za mobil p. riaditeľka 34,19 s DPH 16816 23.09.2020 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.09.2020
Faktúra 72351/20R A2 aktualizácia ISM s podporou 3Q 2020 53,89 s DPH 2015088 23.09.2020 Ventus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.09.2020
Faktúra 71092/20M kozmetický materiál 82,69 s DPH 822020M 22.09.2020 M+H Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.09.2020
Faktúra BOZP materiál-doplnenie lekárničky 79,93 s DPH 832020M 22.09.2020 Dr. Max 152 s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.09.2020
Faktúra 78021/20C suroviny 18,49 s DPH 882020C 22.09.2020 M-Falcon spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.09.2020
Faktúra 72352/20R činnosť technika OPP za 3Q 2020 200,00 s DPH 30092014 29.09.2020 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 02.10.2020
Faktúra 76129/20K1 potraviny 61,92 s DPH 111ku12020/A 1/2019 21.09.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 28.09.2020
Faktúra 72353/20R činnosť technika BOZP za 3Q 2020 200,00 s DPH 3092014 29.09.2020 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 02.10.2020
Faktúra 72354/20R výkon mesačnej kontroly 9/2020 118,80 s DPH 33/2020 29.09.2020 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.10.2020
Faktúra 71094/20M hygienické potreby 251,09 s DPH 323564 24.09.2020 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.10.2020
Objednávka elektroinštalačný materiál 300,00 s DPH 11.09.2020 Elwork s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.09.2020
Faktúra 71095/20M elektroinštalačný materiál 291,45 s DPH 2920M 29.09.2020 Elwork s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/19727