Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72471/17R vyúčt.tepla za 12/2017 490,00 s DPH 450036 01.12.2017 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.12.2017
Faktúra 72353/22R vyúčt. Vodné a stočné 30.9-28.10.2022 85,85 s DPH 200517381 11.11.2022 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.11.2022
Zmluva 1016/2022/OŠaŠ Zmluva o prevode majetku Žilinského samosprávneho kraja s DPH 04.11.2022 Gymnázium Jozefa Lettricha 11.11.2022
Faktúra 78007/19c suroviny 230,71 s DPH 52019c 07.02.2019 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.02.2019
Faktúra 72356/22R inzercia v MY (Turiec) 9.11.2022-ponuka prebytočných priestorov 36,00 s DPH 24102022 14.11.2022 Petit Press a.s. divízia týždenníkov o.z. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.11.2022
Objednávka 24102022 inzercia v MY (Turiec) 9.11.2022-ponuka prebytočných priestorov 36,00 s DPH 24.10.2022 Petit Press a.s. divízia týždenníkov o.z. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.11.2022
Faktúra 72355/22R vyúčt.tepla za 10/2022 3 177,06 s DPH 252716 11.11.2022 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.11.2022
Faktúra 78005/19c suroviny 182,16 s DPH 102019c,25ku12019, 22019c 07.02.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.02.2019
Faktúra 72354/22R vyúčt.tepla za 10/2022 983,95 s DPH 2527115 11.11.2022 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.11.2022
Faktúra 71019/19M stravné lístky- p. Obuchová 64,80 s DPH 3022019M 07.02.2019 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.02.2019
Faktúra 72054/19R vyúčt. Vodné a stočné 29.12.2018-31.1.2019 104,02 s DPH 200517381 07.02.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
Faktúra 72047/19R kalibrácia váhy-cukrári 27,00 s DPH 92019R 05.02.2019 slovenská legálna metrológia n.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
Zmluva 1016/2022/OŠaŠ Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku s DPH 04.11.2022 Gymnázium Jozefa Lettricha 11.11.2022
Faktúra 72058/19R vyúčt.tepla za 1/2019 3 999,07 s DPH 252716 11.02.2019 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
Faktúra 72059/19R vyúčt.tepla za 1/2019 1 702,07 s DPH 252716 11.02.2019 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
Faktúra 72352/22R strava žiakov 10/2022 245,70 s DPH 09.1./2022 11.11.2022 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.11.2022
Faktúra 71020/19M elektroinštalačný materiál na opravy 66,22 s DPH 619M 11.02.2019 Elektromontaž Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
Faktúra 72351/22R Nájom polygraf. Stroja za 4Q 2022 125,00 s DPH 28122011 11.11.2022 Neografia a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.11.2022
Faktúra 77019/19K2 potraviny 130,34 s DPH 26219K2 05.02.2019 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.02.2019
Faktúra 72347/22/R členský príspevok na rok 2022 30,00 s DPH 08.11.2022 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ SOŠ obchodu a služieb Martin 14.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/20403