Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 33/2024/SOŠOaS Martin Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 28.08.2024 TESCO STORES SR, a.s. 03.09.2024
Faktúra 72336/19R uzávierka IBEU a prenos IBEU do PC 63,50 s DPH 3919R 27.08.2019 Pc Support s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2019
Faktúra 71016/24M kompatibilné tonery s HP black 3ks 28,80 s DPH email 7.2.2024 07.02.2024 Damedis s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.02.2024
Faktúra 76126/19K1 potraviny 41,15 s DPH 150ku12019 16.08.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.08.2019
Faktúra 72022/24R členský práspevok v SkBA na rok 2024 60,00 s DPH 31.01.2024 slovenská barmanská asociácia SOŠ obchodu a služieb Martin 09.02.2024
Faktúra 76127/19K1 potraviny 132,61 s DPH 158ku12019 Z201847375_Z 19.08.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2019
Faktúra 72335/19R služby siete Sanet za 3Q.2019 150,00 s DPH 8005709 21.08.2019 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2019
Faktúra 72023/24R členský poplatok na rok 2024 33,00 s DPH 8005709 01.02.2024 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 09.02.2024
Faktúra 76128/19K1 potraviny 639,12 s DPH 160ku12019 21.08.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2019
Faktúra 6002/24/Inv. debarierizácia školy-projekt 55 376,58 s DPH 00049/2023/SOŠOaSMT 06.02.2024 BePoRez s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.02.2024
Faktúra 76129/19K1 potraviny 339,46 s DPH 161ku12019 22.08.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2019
Faktúra 78009/24/C suroviny 88,92 s DPH 7,9/2024/C 05.02.2024 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.02.2024
Faktúra 72337/19R odb. a konzul. služba odpad. Hospodárstva 19.8.2019-18.2.2020 330,00 s DPH O-2019-0219003001 27.08.2019 MG Business services s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2019
Faktúra 71017/24M barmanské pomocky na súťaž BARTENDER 2024 356,55 s DPH 8/2024/U 07.02.2024 Gastronauts s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.02.2024
Faktúra 72338/19R poplatok za mobil p.riaditeľka 15.7.-14.8.2019 30,00 s DPH 16816 27.08.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2019
Faktúra 72339/19R výkon mesačnej kontroly 8/2019 118,80 s DPH 17/BS 27.08.2019 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2019
Faktúra 76130/19K1 potraviny 71,28 s DPH 149ku12019 23.08.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2019
Faktúra 76131/19K1 potraviny 323,33 s DPH 163ku12019 23052018 27.08.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2019
Faktúra 78008/24/C suroviny 102,68 s DPH 11/2024/C 05.02.2024 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin 07.02.2024
Faktúra 76132/19K1 potraviny 60,23 s DPH 162ku12019 Z201847375_Z 27.08.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2019
zobrazené záznamy: 1-20/19707