Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 76216/19K1 potraviny 19,80 s DPH 259ku12019 13.01.2020 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2020
Faktúra 76016/21K1 potraviny 27,72 s DPH 18ku12021 22.02.2021 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.02.2021
Faktúra 72045/21R kontrola plynovej kotolne 2/2021 88,00 s DPH 19ku12021 16.02.2021 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
Faktúra 72046/21R služby počitačovej siete SANET 1-3/2021 150,00 s DPH 8005709 16.02.2021 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
Faktúra 72047/21R vyúčt.tepla za 1/2021 3 057,08 s DPH 252716 16.02.2021 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
Faktúra 72048/21R vyúčt.tepla za 1/2021 1 271,74 s DPH 2527115 16.02.2021 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
Faktúra 71012/21M hygienické a dezinfekčné prostriedky COVID 2 797,56 s DPH 121M 16.02.2021 ROIN s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
Faktúra 77003/21K2 potraviny 20,20 s DPH 7221K2 211019 16.02.2021 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
Faktúra 77004/21K2 potraviny 130,60 s DPH 6221K2 171019 16.02.2021 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
Faktúra 77005/21K2 potraviny 174,66 s DPH 8221K1 9122020 16.02.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
Faktúra 76015/21K1 potraviny 19,01 s DPH 15ku12021 02122020 16.02.2021 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
Faktúra 78001/21c suroviny 18,00 s DPH 12021c 16.02.2021 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
Faktúra 71013/21M jednorázové nádoby na obed 90,00 s DPH 6520 6520 17.02.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 26.02.2021
Faktúra 71014/21M jednorázové nádoby na obed 145,00 s DPH 6520 6520 23.02.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 26.02.2021
Faktúra 77006/21K2 potraviny 66,30 s DPH 9221K2 18.02.2021 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.02.2021
Faktúra 72044/21R Nájom polygraf. Stroja za 1Q 2021 125,00 s DPH 28122011 10.02.2021 Neografia a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
Faktúra 77007/21K2 potraviny 31,60 s DPH 10221K2 22.02.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.02.2021
Faktúra 72049/21R školenie a vykonanie skúšky pracovníkov K2 87,60 s DPH 1121R 22.02.2021 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.02.2021
Faktúra 72050/21R revízia plynových spotrebičov K2 348,00 s DPH 1121R 22.02.2021 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.02.2021
Faktúra 72056/21R vyúčt. Vodné a stočné,zr. Vody 3/21 675,00 s DPH 200517381 01.03.2021 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/20985