Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 78024/19c suroviny 146,29 s DPH 202019c 16.05.2019 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.05.2019
Faktúra 71024/20M účtovné súvsťažnosti v samospráve odb. publikácia 33,00 s DPH 51219M 18.02.2020 RVC martin SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 71083/20R školenie a vykonanie skúšky plyn. Spotrebičov 69,60 s DPH 41220 21.02.2020 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 72079/20R revizia plynových spotrebičov 328,80 s DPH 42220K2 24.02.2020 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 72078/20R školenie a vykonanie skúšky plyn. Spotrebičov 52,80 s DPH 41220 24.02.2020 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra revizia plynových spotrebičov 480,00 s DPH 47ku12020 21.02.2020 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 72076/20R výmena plyn hadice 60,00 s DPH 47ku12020 21.02.2020 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 72075/20R poplatok za mobil p. riaditeľka 30,00 s DPH 16816 20.02.2020 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 72068/20R pranie prádla1/20 124,61 s DPH 2891219R 172011 13.02.2020 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 72069/20R pranie prádla1/20 30,91 s DPH 702020R 172011 13.02.2020 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 71019/20M inzercia+výtlačky 99,00 s DPH 17120M 11.02.2020 Petit press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.02.2020
Faktúra 71023/20M krabičky na zákusky 42,12 s DPH 722020M 14.02.2020 Pavol Svrček - UNI JAS SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 72071/20R nájom parkovisko 2/2020 149,92 s DPH 12009 18.02.2020 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 72081/20R činnosť technika BOZP za 1Q 2020 200,00 s DPH 3092014 25.02.2020 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 72072/20R vyúčtov. el. energie 1/2020 -54,19 s DPH 9631089 19.02.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 72073/20R služby počitač. Siete SANET 1Q 2020 150,00 s DPH 8005709 19.02.2020 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 72074/20R odb. konzultačná služba v obl. Odp.hospodárstva 660,00 s DPH O-20200218000001 19.02.2020 MG Odpady s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 78010/20C suroviny 31,20 s DPH 702020C 14.02.2020 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 78011/20c potraviny, suroviny 158,40 s DPH 40220K2,33ku12020,712020c 20.02.2020 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
Faktúra 75025/20B2 tovar 53,38 s DPH 7220B2 14.02.2020 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/18201