Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72509/19 pranie prádla 11/2019 81,31 s DPH 2441219R 172011 09.12.2019 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.12.2019
Faktúra 71162/22/M učebné pomôcky-fén na vlasy Portofino 117,00 s DPH 38/2022/KA 16.12.2022 LANDYS COMPANY s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2022
Faktúra 76037/19K1 potraviny 403,18 s DPH 46ku12019 19.02.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
Zmluva 75/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - prílohy s DPH 01.08.2018 Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. 01.08.2018
Zmluva 74/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - prílohy s DPH 03.07.2018 Grand hotel Permon, s.r.o 03.07.2018
Faktúra 71164/22M učebné pomocky-elektrospotrebiče 144,94 s DPH 48/2022/U 19.12.2022 NAY a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2022
Faktúra 72069/19R školenie vodičov 120,00 s DPH 819R 20.02.2019 BOZiPO-SK.s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 72070/19R poplatok za mobil p.riaditeľka 15.1.-14.2.2019 30,00 s DPH 16816 20.02.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 71163/22M čistiace potreby 70,61 s DPH 20211201 16.12.2022 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2022
Faktúra 72071/19R lyžiarsky výcvik žiakov 1 200,00 s DPH 422019R 20.02.2019 Yeti s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 72068/19R služby Sanet za 1q. 2019 150,00 s DPH 8005709 20.02.2019 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 71029/19M pracovné rukavice pre zamestnancov 91,26 s DPH 40ku12019 20.02.2019 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 76036/19K1 potraviny 710,52 s DPH 48ku12019 23052018 18.02.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.02.2019
Zmluva 219/2022 Zmluva o spolupráci s DPH 20.12.2022 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 20.12.2022
Faktúra 71028/19M materiál na opravy 169,49 s DPH 719M 20.02.2019 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 72408/22R výkon mesačnej kontroly 12/2022,suinnosť pri trénngu a test. Plánov obnovy 172,80 s DPH 33/2020 15.12.2022 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.12.2022
Faktúra 71027/19M materiál pre polygrafov 87,08 s DPH 152019M 20.02.2019 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 72406/22R novinový článok vMY (Turiec)14.12.2022+rediony 14-15.12.22 Proj. INTERREG 300,00 s DPH 20/2022 15.12.2022 Petit Press a.s. divízia týždenníkov o.z. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.12.2022
Faktúra 75031/19B2 tovar 6,72 s DPH 4219B2 20.02.2019 Champion food s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2019
Faktúra 72404/22/R pranie prádla 11/2022 81,08 s DPH 172011 14.12.2022 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.12.2022
zobrazené záznamy: 1-20/20676