Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 71146/19M spotreb.-materiál-cukrári 26,26 s DPH 512019M 15.10.2019 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.10.2019
Zmluva 4/2019 Kolektivna zmluva s DPH 11.01.2019 OZ PŠaV pri SOŠ obchodu a služieb 14.01.2019
Faktúra 72279/22R záloha plyn 9/2022 K2 16,00 s DPH 9106579815 05.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.09.2022
Faktúra 75003/19B2 tovar 81,79 s DPH 3119B2 10.01.2019 Power partners s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.01.2019
Faktúra 72270/22R záloha Vodné a stočné zr. Vody 9/2022 675,00 s DPH 200517381 05.09.2022 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.09.2022
Faktúra 75002/19B2 tovar 227,26 s DPH 2119B2 10.01.2019 Libex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.01.2019
Faktúra 72269/22R záloha za tepelnú energiu TÚV 9/2022 460,00 s DPH 450036 05.09.2022 MH Teplárenský holding a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.09.2022
Faktúra 77004/19K2 potraviny 240,48 s DPH 3119K2 11.01.2019 Nordfood s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.01.2019
Faktúra 72268/22R záloha za tepelnú energiu Uk 9/2022 680,00 s DPH 450036 05.09.2022 MH Teplárenský holding a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.09.2022
Faktúra 76005/19K1 potraviny 251,28 s DPH 9ku12019 10.01.2019 Mraziarne Sali s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.01.2019
Zmluva 1/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 07.01.2019 Jokl Ján 14.01.2019
Faktúra 72546/18R nájom rohoží 12/2018 škola 25,61 s DPH 23517 10.01.2019 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 11.01.2019
Zmluva Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 20.12.2018 Veronika Záňová 28.12.2018
Faktúra 72267/22R výkon mesačnej kontroly 8/2022 118,80 s DPH 33/2020 26.08.2022 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.09.2022
Faktúra 77154/22/K2 potraviny 109,84 s DPH 157/8/2022 30112021 26.08.2022 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.09.2022
Faktúra 77153/22/K2 potraviny 602,33 s DPH 158/9/2022 15122021 26.08.2022 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 07.09.2022
Faktúra 72008/19R tlač plagátov a letákov 34,60 s DPH 112019R 11.01.2019 Idea Print s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2019
Faktúra 77152/22/K2 potraviny -17,89 s DPH 15122021 26.08.2022 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 07.09.2022
Faktúra 72009/19R kontrola plynovej kotolne 1/2019 60,00 s DPH 4ku12019 14.01.2019 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2019
Faktúra 72539/18R pranie prádla 12/2019 63,37 s DPH 7119R 172011 10.01.2019 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/19805