Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka knihy cudzieho jazyka-učebne 1 970,00 s DPH 06.12.2017 Richard Šrobár-Littera SOŠ obchodu a služieb Martin Zigová Katarína Ing. učiteľ TV 12.12.2017
Objednávka 24/2025/CU krbice kartóny na zakusky a torty-cukrári 220,00 s DPH 21.02.2025 Uni-Jas združenie s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 06.03.2025
Faktúra 71030/25M herné kreslo Yenkee YGC 100Rd Sabotage 16 ks 2 853,21 s DPH 3431983 03.03.2025 Apollo Multimedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 06.03.2025
Faktúra 72309/20R oprava kamerového systému 398,40 s DPH 13820R 20.08.2020 Remis security s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2020
Faktúra 72307/20R služby počitač. Siete SANET júl-september 2020 150,00 s DPH 8005709 17.08.2020 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2020
Faktúra 72308/20R vzdialená podpora-K2 38,40 s DPH 18.08.2020 Verejná informačná služby s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2020
Faktúra 72311/20R nájom parkovisko 8/2020 149,92 s DPH 12009 20.08.2020 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2020
Objednávka asc agenda komplet 400-699 žiakov r. 2021 479,00 s DPH 19.08.2020 ASC Applied Sotrware Consultants s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete 27.08.2020
Faktúra 72310/20R asc agenda komplet 400-699 žiakov r. 2021 479,00 s DPH 15820R 20.08.2020 ASC Applied Sotrware Consultants s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2020
Faktúra 72312/20R preventívna prehliadka p. Kuzmányová 28,00 s DPH 17122014 20.08.2020 zdravotka-PZS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2020
Objednávka 3431983 herné kreslo Yenkee YGC 100Rd Sabotage 2 853,21 s DPH 03.03.2025 Apollo Multimedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 06.03.2025
Faktúra 72313/20R inzercia 12,00 s DPH 14820R 20.08.2020 Petit press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2020
Faktúra 72314/20R vyúčt. el. energie 7/2020 -120,72 s DPH 9631089 20.08.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2020
Faktúra 72318/20R virtuálna knižnica 7/2020 16,56 s DPH 29/2018 26.08.2020 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2020
Faktúra 71029/24/M krbice kartóny na zakusky a torty-cukrári 218,96 s DPH 24/2025/CU 03.03.2025 Uni-Jas združenie s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 06.03.2025
Faktúra 78022/25/C suroviny 25,72 s DPH 26/2025/C 27.02.2025 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 06.03.2025
Objednávka potraviny 194,00 s DPH 18.08.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 27.08.2020
Objednávka 26/2025/C suroviny 30,00 s DPH 24.02.2025 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 06.03.2025
Faktúra 71021/25M plaketa sklo+drevo s gravírovaním 74,60 s DPH 3/2025R 07.02.2025 3G s.r.o SOŠ obchodu a služieb Martin 04.03.2025
Faktúra 72319/20R školenie zamestnancov o ochrane osobných údajov 180,00 s DPH 17/BS 28.08.2020 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/20739