Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka organizačné zabezpečenie akcie Burza informácii Mt 2019 60,00 s DPH 17.10.2019 Servis Gastro s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 28.10.2019
Faktúra 71059/21M tonery-škola 51,30 s DPH obj. bez. Č. 07.04.2021 Soft-Tech s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.06.2021
Faktúra 71054/21M krabice zákuskové-cukrári 7,50 s DPH 102021c 24.05.2021 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.05.2021
Objednávka kozmetický materiál 65,00 s DPH 19.05.2021 M+H Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 27.05.2021
Faktúra 71055/21M kozmetický materiál 62,53 s DPH 52021Kz 24.05.2021 M+H Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.05.2021
Objednávka kadernícky materiál 225,00 s DPH 19.05.2021 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-kader. A kozm.,Stavbárska 11 27.05.2021
Faktúra 71056/21M kadernícky materiál 220,40 s DPH 42021Ka 24.05.2021 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.05.2021
Objednávka materiál pre polygrafov 55,00 s DPH 22.05.2021 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. vedúca SOP-Polygrafické 27.05.2021
Faktúra 71057/21M materiál pre polygrafov 53,42 s DPH 62021Kn 25.05.2021 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.05.2021
Faktúra 3021926853/SF/21 príspevok pre zamestnancov školy zo SF za 1. polrok 2021 1 380,00 s DPH 10K114127 01.06.2021 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.06.2021
Faktúra 77071/21K2 potraviny 848,47 s DPH 7952021K2 27.05.2021 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.06.2021
Faktúra 77072/21K2 potraviny 32,77 s DPH 7952021K2 27.05.2021 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.06.2021
Objednávka potraviny 297,00 s DPH 9122020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 01.06.2021
Faktúra 77073/21 potraviny 296,39 s DPH 8052021K2 9122020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.06.2021
Faktúra 72157/21R výkon mesačnej kontroly OOU 5/2021 118,80 s DPH 33/2020 27.05.2021 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.06.2021
Faktúra 72156/21R mesačný poplatok GO 1€, 24.5-23.6.2021 1,00 s DPH A16596483 27.05.2021 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.06.2021
Faktúra 72154/21R nájom rohoží 26.4-23.5.2020 škola 16,61 s DPH 23517 27.05.2021 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 01.06.2021
Faktúra 78007/21C suroviny 32,04 s DPH 102021c 24.05.2021 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.05.2021
Faktúra 71060/21M čistiace potreby 105,59 s DPH 6520 31.05.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 07.06.2021
Objednávka maliarske potreby 51,00 s DPH 27.05.2021 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 07.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/19965