Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 71157/17M Led svietidlo s perom a laserovým ukazovadlom 19,96 s DPH 8150033317M 15.11.2017 Nay a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.11.2017
Objednávka plávajúca podlaha+príslušenstvo 460,00 s DPH 11.03.2020 Merkury shop s.r.o SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter správca budov 24.03.2020
Faktúra 72297/24R záloha el. energie 10/2024 141,00 s DPH 62139871 01.10.2024 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.10.2024
Faktúra 72296/24R záloha el. energie 10/2024 413,00 s DPH 62137895 01.10.2024 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.10.2024
Faktúra 71032/20M elektroinštalačný materiál na opravy 39,07 s DPH 1220M 10.03.2020 Elektromontaž Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 71033/20M čistiace potreby 263,20 s DPH 580/2017/OSM 10.03.2020 Banchem s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Objednávka nákup switch zyxel 80,08 s DPH 11.03.2020 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete 24.03.2020
Faktúra 71034/2M nákup switch zyxel 80,08 s DPH 198381351 11.03.2020 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 72295/24R záloha el. energie 10/2024 177,00 s DPH 6140301 01.10.2024 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.10.2024
Faktúra 71035/20M kozmet. Materiál-žehlička na tvár 99,00 s DPH 732020M 12.03.2020 Proskin solution s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 72294/24R záloha el. energie 10/2024 617,00 s DPH 62140401 01.10.2024 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.10.2024
Faktúra 71036/20M kozmetický materiál 96,85 s DPH 722020M 12.03.2020 M+H Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 72293/24R vyúčt. Vodné a stočné 10/2024 675,00 s DPH 200517381 01.10.2024 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.10.2024
Faktúra 71037/20M počítač Elite Disk 270,00 s DPH 5320M 12.03.2020 MB Tech BB s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 71038/20M plávajúca podlaha+príslušenstvo 455,57 s DPH 01320M 12.03.2020 Merkury shop s.r.o SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 72299/24R záloha plyn 10/2024 Kuchyňa 117,00 s DPH 9107168458 01.10.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.10.2024
Faktúra 71039/20M hygienické potreby 179,09 s DPH 312278 12.03.2020 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Objednávka cukrárske potreby 75,00 s DPH 16.03.2020 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 24.03.2020
Faktúra 71040/20M cukrárske potreby 70,10 s DPH 742020M 20.03.2020 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Objednávka predplatné r. 2020 časopis Gastro 75,00 s DPH 10.03.2020 Gastropress s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 24.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/19786