Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 75015/20B2 tovar 102,47 s DPH 19120B2 29.01.2020 Libex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.02.2020
Faktúra 72399/20R kontrola plynovej kotolne 11/2020 85,00 s DPH 5ku12020 05.11.2020 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
Faktúra 71110/20M jednorázové nádoby na obedy 128,02 s DPH 172ku12020 28.10.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2020
Faktúra 71114/25M darčekové reklamné predmety s logom projektu Proj. INTERREG SVK-PL 3 199,38 s DPH 8 22.05.2025 Repre s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.05.2025
Faktúra 71111/20M maliarske potreby projekt záhrada 32,10 s DPH 31/20M 29.10.2020 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2020
Objednávka potraviny 635,00 s DPH 27.10.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 03.11.2020
Faktúra 76157/20K1 potraviny 634,11 s DPH 170ku12020 28.10.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2020
Objednávka potraviny 140,00 s DPH 27.10.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 03.11.2020
Faktúra 76158/20K1 potraviny 136,68 s DPH 171ku12020 28.10.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2020
Faktúra 72397/20R výkon mesačnej kontroly 10/2020 118,80 s DPH 33/2020 29.10.2020 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2020
Objednávka suroviny 40,00 s DPH 14.09.2020 Radovan Krčula SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 10.11.2020
Faktúra 78023/20C suroviny 37,14 s DPH 852020C 30.10.2020 Radovan Krčula SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
Objednávka tovar 14,40 s DPH 12.10.2020 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 10.11.2020
Faktúra 75054/20B2 tovar 14,40 s DPH 11020B2 03.11.2020 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
Faktúra 71112/20M notebook Lenovo 9 700,08 s DPH 291020M 05.11.2020 Datacomp s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
Faktúra 72398/20R servis výťahov za 10-12/2020 30,56 s DPH P4119 05.11.2020 OTIS Výťahy s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
Faktúra 72400/20R virtuálna knižnica 10/2020 16,56 s DPH 29/2018 05.11.2020 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
Objednávka 122/5/2025 potraviny 150,00 s DPH 2024/R/O/Z/02 27.05.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 03.06.2025
Faktúra 72401/20R služby CO za 10/2020 30,00 s DPH 1520 05.11.2020 CO-company s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
Faktúra 72402/20R právne služby 11/2020 100,00 s DPH 82017 05.11.2020 JUDr. Martina Kiseľová SOŠ obchodu a služieb Martin 10.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/21306