Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72538/19R vyúčt. Vodné a stočné 10.7-12.12.2019 -106,60 s DPH 200517381 10.01.2020 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.01.2020
Faktúra 77164/21K2 potraviny 141,46 s DPH 180102021K2 9122020 20.10.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2021
Faktúra 72326/21R prečistenie kanalizácie tlakovým strojom škola 110,00 s DPH 2521R 20.10.2021 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2021
Objednávka prečistenie kanalizácie tlakovým strojom škola 110,00 s DPH 18.10.2021 Poruchová služba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 22.10.2021
Faktúra 78026/21C suroviny 94,82 s DPH 212021C 20.10.2021 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2021
Objednávka suroviny 100,00 s DPH 18.10.2021 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 22.10.2021
Faktúra 77165/21K2 potraviny 539,60 s DPH 181102021K2 21.10.2021 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2021
Objednávka potraviny 540,00 s DPH 19.10.2021 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 22.10.2021
Objednávka potraviny 145,00 s DPH 9122020 20.10.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 22.10.2021
Objednávka štvorce MDF 6x6cm 30Ks ,,Projekt Pontis/Tesco 5R 18,47 s DPH 14.10.2021 DECOR POINT s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 27.10.2021
Faktúra 71125/21M čistiace potreby 207,55 s DPH 179102021M 20.10.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2021
Objednávka čistiace potreby 210,00 s DPH 19.10.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 22.10.2021
Faktúra 71124/21M nabíjateľná batéria 1ks, stropný držiak 36,24 s DPH 447363345M 20.10.2021 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2021
Objednávka nabíjateľná batéria 1ks, stropný držiak 36,24 s DPH 20.10.2021 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete 22.10.2021
Faktúra 00202928/SF/21 vianočný pozdrav s perom 203,99 s DPH ONVV3DB-02037-5X4 19.10.2021 National Pen SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2021
Objednávka vianočný pozdrav s perom 203,99 s DPH 19.10.2021 National Pen SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 22.10.2021
Faktúra 71126/21M hygienické potreby 126,72 s DPH 323564 21.10.2021 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.10.2021
Faktúra 71127/21M štvorce MDF 6x6cm 30Ks ,,Projekt Pontis/Tesco 5R 18,47 s DPH 14102021M 25.10.2021 DECOR POINT s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.10.2021
Objednávka čistiace potreby 390,00 s DPH 11.10.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 19.10.2021
Faktúra 72329/21R servis výťahov za 10-12/2021 31,72 s DPH P4119 02.11.2021 OTIS Výťahy s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/21029