|
Objednávka |
|
potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
01.10.2019 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
95,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
71023/21M
|
materiál pre polygrafov
|
30,00 |
s DPH |
12021M
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.03.2021 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
30.03.2021 |
|
Faktúra |
77020/21K2
|
potraviny
|
159,05 |
s DPH |
2332021K2
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.03.2021 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
355,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
30.03.2021 |
|
Faktúra |
77022/21K2
|
potraviny
|
353,54 |
s DPH |
2532021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.03.2021 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
171019
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
30.03.2021 |
|
Faktúra |
77023/21K2
|
potraviny
|
155,82 |
s DPH |
2632021K2
|
171019
|
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.03.2021 |
|
Faktúra |
72091/21R
|
výkon mesačnej kontroly 3/2021,Test-proporcionality
|
178,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
72093/21
|
licencia na používanie sofrwaru TENDERnet
|
240,00 |
s DPH |
|
12032021
|
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
71029/21M
|
doxx-stravné lístky
|
264,27 |
s DPH |
10K114127
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
72089/21R
|
vyúčt.tepla za r. 2020
|
408,29 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
72090/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.3-23.4.2021
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
77025/21K2
|
potraviny
|
63,98 |
s DPH |
2732021K2
|
9122020
|
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
77026/21K2
|
potraviny
|
91,21 |
s DPH |
3032021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
71022/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
145,98 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.03.2021 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
77027/21K2
|
potraviny
|
124,02 |
s DPH |
2932021K2
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Objednávka |
|
potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
13.04.2021 |