Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka čistiace potreby 151,00 s DPH 27.01.2020 Igor Lamoš SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 04.02.2020
Objednávka nálepka 102x102 (projekt Pontis/Tesco/5R) 54,00 s DPH 29.11.2021 Kannah s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 03.12.2021
Objednávka vodoinštal.,železiarsky a ost. Spotrebný tovar 160,00 s DPH 30.11.2021 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 03.12.2021
Faktúra 71142/21M maliarske potreby projekt "Projekt Pontis/ Tesco 5R" 47,50 s DPH 3021M 30.11.2021 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2021
Objednávka maliarske potreby projekt "Projekt Pontis/ Tesco 5R" 48,00 s DPH 29.11.2021 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 03.12.2021
Faktúra 71141/21M maliarske potreby projekt "Projekt Pontis/ Tesco 5R" 24,49 s DPH 2921M 30.11.2021 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2021
Objednávka maliarske potreby projekt "Projekt Pontis/ Tesco 5R" 25,00 s DPH 29.11.2021 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 03.12.2021
Faktúra 71140/21M nálepka 102x102 (projekt Pontis/Tesco/5R) 54,00 s DPH 7/2021/U 29.11.2021 Kannah s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2021
Faktúra 71139/21M Komp. Lexmark 51B2000-tonery 52,80 s DPH celoročná bez čísla 29.11.2021 Soft.Tech s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2021
Objednávka suroviny 50,00 s DPH 29.11.2021 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 06.12.2021
Faktúra 71138/21M predplatné MY Martin 3-199/2022 40,00 s DPH 6/2021/U 29.11.2021 Petit Press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2021
Objednávka predplatné MY Martin 3-199/2022 40,00 s DPH 19.11.2021 Petit Press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 03.12.2021
Faktúra 71137/21M jednorázové nádoby na obed 89,21 s DPH 211112021M 30.11.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2021
Objednávka jednorázové nádoby na obed 90,00 s DPH 30.11.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 03.12.2021
Faktúra 72363/21R virtuálna knižnica 1-12/2022 198,72 s DPH 29/2018 29.11.2021 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2021
Faktúra 72362/21R inštalácia a nastavenie virtuálneho servera FoodMan 300,00 s DPH 8/2021/U 30.11.2021 ALTO Slovakia s.r.o SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2021
Faktúra 71143/21M vodoinštal.,železiarsky a ost. Spotrebný tovar 153,46 s DPH 3121M 30.11.2021 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2021
Faktúra 78035/21C suroviny 48,24 s DPH 292021CUa 03.12.2021 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 06.12.2021
Faktúra 72361/21R výkon mesačnej kontroly OOU 11/2021 118,80 s DPH 33/2020 29.11.2021 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2021
Faktúra 71145/21M čistiace potreby COVID 2 625,00 s DPH 3221M 03.12.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 06.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/21355