Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72432/19R záloha el. energie 11/2019 381,00 s DPH 6213789 04.11.2019 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.11.2019
Faktúra 72189/20R servis kopírka 5/2020 26,88 s DPH 5000861 11.05.2020 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2020
Objednávka materiál na opravy 130,00 s DPH 04.05.2020 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter správca budov 12.05.2020
Faktúra 71048/20M materiál na opravy 125,96 s DPH 1620M 06.05.2020 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.05.2020
Faktúra 71050/20M tonery 13,58 s DPH bez čisla-celoročná 06.05.2020 Damedis s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.05.2020
Faktúra 72185/20R záloha plyn 5/2020 K2 20,00 s DPH 9106579815 06.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.05.2020
Faktúra 72186/20R záloha plyn 5/2020 K1 244,00 s DPH 9106579820 06.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.05.2020
Faktúra 72187/20R Poplatok za telefóny 4/2020 317,20 s DPH 1155097100 06.05.2020 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.05.2020
Faktúra 72188/20R virtuálna knižnica 4/2020 16,56 s DPH 29/2018 06.05.2020 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.05.2020
Faktúra 78078/24/C suroviny 424,72 s DPH 102/2024/C 14.11.2024 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.11.2024
Objednávka 102/2024/C suroviny 450,00 s DPH 07.11.2024 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 18.11.2024
Faktúra 72193/20R servis výťahov za 4-6/2020 30,56 s DPH P4119 11.05.2020 OTIS Výťahy s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2020
Faktúra 72192/20R služby CO za 4/2020 30,00 s DPH 1519 11.05.2020 CO-company s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2020
Faktúra 78077/24C suroviny 119,35 s DPH 103/2024/C 14.11.2024 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.11.2024
Faktúra 72190/20R servis kopírka za 4/2020 102,30 s DPH 42002 11.05.2020 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2020
Faktúra 71051/20M hygienické potreby 179,09 s DPH 312278 11.05.2020 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.05.2020
Faktúra 72183/20R záloha el. energie 5/2020 791,00 s DPH 6214029 05.05.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2020
Objednávka 103/2024/C suroviny 130,00 s DPH 11.11.2024 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 18.11.2024
Faktúra 72149/20R právne služby 5/2020 100,00 s DPH 82017 13.05.2020 JUDr. Martina Kiseľová SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2020
Faktúra 72195/20R vyúčt.tepla za 4/2020 -365,60 s DPH 450036 13.05.2020 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2020
zobrazené záznamy: 1-20/20090