Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka tovar 80,00 s DPH 04.11.2019 WA-SP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 07.11.2019
Faktúra 71054/20M tonery 148,98 s DPH bez čisla-celoročná 25.05.2020 Damedis s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.05.2020
Faktúra 76056/20K1 potraviny 171,92 s DPH 68ku12020 12919 13.05.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2020
Objednávka dodanie a doprava Kamenina a zeminy 125,00 s DPH 20.04.2020 Marcom-SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 19.05.2020
Faktúra 71052/20M dodanie a doprava Kamenina a zeminy 120,00 s DPH 20420M 13.05.2020 Marcom-SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2020
Faktúra 71053/20M čistiace potreby 114,72 s DPH 580/2017/OSM 14.05.2020 Banchem s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2020
Objednávka jednorazove nádoby na obed 95,00 s DPH 11.05.2020 Ing. Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 19.05.2020
Faktúra 76057/20K1 jednorazove nádoby na obed 93,98 s DPH 67ku12020 14.05.2020 Ing. Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2020
Faktúra 72202/20R vuučt. el. energie 4/2020 -368,31 s DPH 9631089 20.05.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2020
Faktúra 72201/20R nájom parkovisko 5/2020 149,92 s DPH 12009 18.05.2020 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2020
Faktúra 72200/20R služby počitač. Siete SANET apríl-jún 2020 150,00 s DPH 8005709 18.05.2020 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2020
Objednávka potraviny 205,00 s DPH 12919 14.05.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.05.2020
Faktúra 76058/20K1 potraviny 201,67 s DPH 71ku12020 12919 18.05.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2020
Objednávka potraviny 125,00 s DPH 1/2019 14.05.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.05.2020
Faktúra 76059/20K1 potraviny 122,36 s DPH 70ku12020 1/2019 18.05.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2020
Objednávka potraviny 380,00 s DPH 12919 21.05.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 26.05.2020
Faktúra 72199/20R obsluha nízkotlakovej plynovej kotolne 5/20 85,00 s DPH 5ku12020 13.05.2020 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.05.2020
Faktúra 76060/20K1 potraviny 373,99 s DPH 73ku12020 12919 25.05.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.05.2020
Objednávka menu box sada 46,99 s DPH 19.05.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 26.05.2020
Faktúra 76061/20K1 menu box sada 46,99 s DPH 72ku12020 25.05.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 26.05.2020
zobrazené záznamy: 1-20/20129