Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka potraviny 330,00 s DPH 07.01.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 10.01.2020
Faktúra 77069/20K2 potraviny 146,47 s DPH 94920K2 1/2019 16.09.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.09.2020
Faktúra 71088/20M hygienické potreby 54,00 s DPH 71088/20M 312278 23.09.2020 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.09.2020
Faktúra 72343/20R ISIC karta pre žiakov 11ks+4 známky 142,50 s DPH 20082014 16.09.2020 CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov SOŠ obchodu a služieb Martin 22.09.2020
Faktúra 72344/20R vyúčt. el. energie 8/2020 -357,97 s DPH 9631089 17.09.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.09.2020
Faktúra 72345/20R preventívna lek. Prehliadka 51,47 s DPH 17122014 17.09.2020 zdravotka-PZS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.09.2020
Faktúra 72346/20R nájom rohoží 10.8.-6.9.2020 K1 3,90 s DPH 222018 17.09.2020 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.09.2020
Faktúra 72347/20R nájom rohoží 10.8-6.9.2020 škola 16,99 s DPH 23517 17.09.2020 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.09.2020
Faktúra 71063/25M ND k výpočtovej technike 94,96 s DPH 24138 04.04.2025 E-commerce Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.04.2025
Faktúra 77066/20K2 potraviny 19,27 s DPH 89920K2 211019 16.09.2020 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.09.2020
Objednávka potraviny 465,00 s DPH 14.09.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 22.09.2020
Faktúra 77067/20K2 potraviny 463,99 s DPH 92920K2 16.09.2020 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 22.09.2020
Objednávka potraviny 40,00 s DPH 171019 10.09.2020 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 22.09.2020
Faktúra 77068/20K2 potraviny 39,60 s DPH 91920K2 171019 16.09.2020 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.09.2020
Objednávka potraviny 150,00 s DPH 1/2019 11.09.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 22.09.2020
Objednávka potraviny 110,00 s DPH 12919 11.09.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 22.09.2020
Faktúra 75047/20B2 tovar 22,61 s DPH 3920B2 10.09.2020 WA-SP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.09.2020
Faktúra 77070/20K2 potraviny 106,03 s DPH 90920K2 12919 16.09.2020 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.09.2020
Objednávka potraviny 185,00 s DPH 1/2019 14.09.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 22.09.2020
Faktúra 76124/20K1 potraviny 182,84 s DPH 137ku12020 1/2019 16.09.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/20940