Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
Faktúra 72399/19R najom kopírka 10/2019 26,88 s DPH 5000861 07.10.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
Objednávka potraviny 235,00 s DPH 02.10.2019 ATC-JR, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 09.10.2019
Objednávka 90/4/2024 potraviny 210,00 s DPH 05.04.2024 KINGFRUITS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 15.04.2024
Objednávka potraviny 175,00 s DPH 02.10.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 09.10.2019
Objednávka 88/4/2024 potraviny 120,00 s DPH 3/2023/K2 09.04.2024 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 15.04.2024
Objednávka potraviny 400,00 s DPH 01.10.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 09.10.2019
Objednávka 21/2024 kompresor HC 24V Schepach 100,00 s DPH 03.04.2024 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 15.04.2024
Objednávka školenie-ubytovanie 125,00 s DPH 09.10.2019 Družba s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 10.10.2019
Objednávka 22/2024 kompletné prezutie kolies,lepenie plášťa na vozidle Fiat Doblo 1,3 57,00 s DPH 08.04.2024 JMS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 15.04.2024
Faktúra 72400/19R nájom a náklady 4Q 2019 357,26 s DPH 25031,32,33-01/f/MT 07.10.2019 Fanit s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
Faktúra 72401/19R virtuálna knižnica 9/2019 16,56 s DPH 29/2018 07.10.2019 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
Faktúra 72412/19R strava MOV 9/2019 35,55 s DPH 5919 09.10.2019 Padych František-Penzió Čierna pani SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
Objednávka tovar 60,00 s DPH 13.09.2019 Fekollini s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 27.09.2019
Faktúra 72413/19R strava žiaci 9/2019 176,80 s DPH 5919 09.10.2019 Padych František-Penzió Čierna pani SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
Objednávka pracovná obuv a odev pre žiakov 75,00 s DPH 25.09.2019 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 09.10.2019
Objednávka 91/4/2024 deratizácia proti hlodavcom 72,00 s DPH 11.04.2024 AJ-DDD-LR s.r.o SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 15.04.2024
Objednávka prac. Obuv pre žiakov-kaderník 185,00 s DPH 25.09.2019 Protetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 09.10.2019
Faktúra 72122/24R vyúčtovanie plyn 1.3.-31.3.2024 Kuchyňa -10,00 s DPH 9107168458 11.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.04.2024
Objednávka nákup batérie do notebooku 32,90 s DPH 07.10.2019 Aku-shop.cz s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete 10.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/20985