Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
Objednávka potraviny 220,00 s DPH 01.12.2020 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 07.12.2020
Faktúra 2020995754/SF/20 príspevok pre zamestnancov školy zo SF za II.polrok 2020 4 920,00 s DPH 10K114127 01.12.2020 Doxx-stravné lístky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2020
Faktúra 72438/20R činnosť technika OPP za 3Q 2020 200,00 s DPH 30092014 27.11.2020 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2020
Faktúra 72439/20R činnosť technikaBOZP za 3Q 2020 200,00 s DPH 3092014 27.11.2020 Mercelová Miroslava SOŠ obchodu a služieb Martin 03.12.2020
Objednávka kadernícky materiál 250,00 s DPH 20.11.2020 Stylus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 03.12.2020
Objednávka elektroinštalačný materiál 400,00 s DPH 23.11.2020 Elwork s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter správca budov 03.12.2020
Objednávka materiál na opravy 101,00 s DPH 23.11.2020 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter správca budov 03.12.2020
Faktúra 72440/20R nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 11/2020 109,75 s DPH 201208 02.12.2020 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.12.2020
Faktúra 72441/20R virtuálna knižnica 11/2020 16,56 s DPH 29/2018 03.12.2020 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.12.2020
Objednávka pracovná obuv pre žiakov 2 páry 77,00 s DPH 20.11.2020 Greenpunkt-Top s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 04.12.2020
Objednávka 196aku12020 jednorázové nádoby menu box 115,00 s DPH 30.11.2020 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 07.12.2020
Objednávka potraviny 9,50 s DPH 21.11.2020 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 04.12.2020
Objednávka potraviny 95,00 s DPH 1/2019 01.12.2020 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Kollárova 73 07.12.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva na cenovú ponuku - mäso Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 24.000.00 bez DPH 07.12.2020 14.12.2020 07.12.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Prílohy k výzve na cenovú ponuku - zelenia, ovocie Zemiaky, zelenina a ovocie s DPH 01.12.2020 09.12.2020 01.12.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Prílohy k výzve na cen. ponuky - mäso Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 24.000.00 bez DPH 07.12.2020 14.12.2020 07.12.2020
Faktúra 72442/20R záloha el. energie 12/2020 890,00 s DPH 9631089 03.12.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.12.2020
Faktúra 72443/20R záloha el. energie 12/2020 791,00 s DPH 6214029 03.12.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.12.2020
Faktúra 72444/20R záloha el. energie 12/2020 369,00 s DPH 6213789 03.12.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/20020