Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka pranie prádla 11/2016 35,00 s DPH 172011 11.11.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 21.11.2016
Zmluva Dodatok č. ZK01/VK/18/04/002 s DPH 06.07.2020 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Danka Černáková riaditeľka 06.07.2020
Faktúra 72311/20R nájom parkovisko 8/2020 149,92 s DPH 12009 20.08.2020 Mária Kročková SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2020
Objednávka asc agenda komplet 400-699 žiakov r. 2021 479,00 s DPH 19.08.2020 ASC Applied Sotrware Consultants s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete 27.08.2020
Faktúra 72312/20R preventívna prehliadka p. Kuzmányová 28,00 s DPH 17122014 20.08.2020 zdravotka-PZS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2020
Objednávka inzercia 12,00 s DPH 07.08.2020 Petit press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 21.08.2020
Faktúra 72314/20R vyúčt. el. energie 7/2020 -120,72 s DPH 9631089 20.08.2020 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2020
Faktúra 72318/20R virtuálna knižnica 7/2020 16,56 s DPH 29/2018 26.08.2020 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Objednávka na ubytovanie - projekt Interreg, číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Ubytovanie s raňajkami pre účastníkov workshopu v rámci projektu Interreg“ 579,55 bez DPH 11.08.2020 20.08.2020 HOTEL TURIEC,a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Storno objednávky na ubytovanie v rámci projektu Interreg , číslo projektu INT/EB/ZA/3/V/A/0186 Ubytovanie s raňajkami pre účastníkov workshopu v rámci projektu Interreg s DPH 11.08.2020 Hotel Turiec, a.s., Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin 02.09.2020
Zmluva Príloha č.1/2021-0046 s DPH 22.07.2020 Martinská teplárenská, a,.s. Mgr. Danka Černáková riaditeľka 22.07.2020
Zmluva Príloha č.1/2021-0546 s DPH 22.07.2020 Martinská teplárenská, a,.s. Mgr. Danka Černáková riaditeľka 22.07.2020
Zmluva Zmluva o servisnej službe s DPH 02.09.2020 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Mgr. Danka Černáková riaditeľka 02.09.2020
Faktúra 72319/20R školenie zamestnancov o ochrane osobných údajov 180,00 s DPH 17/BS 28.08.2020 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.09.2020
Faktúra 72307/20R služby počitač. Siete SANET júl-september 2020 150,00 s DPH 8005709 17.08.2020 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 27.08.2020
Objednávka materiál na opravy 210,00 s DPH 27.08.2020 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter správca budov 08.09.2020
Objednávka bezkontaktný teplomer 3ks 135,00 s DPH 27.08.2020 Mixxer Medical s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter správca budov 08.09.2020
Objednávka dezinfekčný stojan, náplň/bandaska s gélom 105,00 s DPH 28.08.2020 Button s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter správca budov 08.09.2020
Objednávka potraviny 60,00 s DPH 24.08.2020 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 08.09.2020
Objednávka potraviny 149,00 s DPH 24.08.2020 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 08.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/19239