|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76312/17K1
|
potraviny
|
65,40 |
s DPH |
353ku12017
|
422017
|
|
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
78026/19c
|
suroviny
|
150,78 |
s DPH |
212019c
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78025/19c
|
potraviny,suroviny
|
158,40 |
s DPH |
192019c,113ku12019
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72378/23R
|
oprava zar. EZS-cukrári
|
102,84 |
s DPH |
44/23
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
REMIS SECURITY s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
71086/19M
|
spotr. Mat. k výpočt. Technike
|
50,68 |
s DPH |
187222542
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71087/19M
|
tonery
|
231,20 |
s DPH |
2019M
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
T&J Invest s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72205/19R
|
služb počít. Siete SANET za 2Q.2019
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72206/19R
|
servis kopírka 5/2019
|
100,32 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72207/19R
|
poplatok za mobil p.riaditeľka 15.4.-14.5.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72208/19R
|
dodávka a montáž plastových okien
|
1 065,65 |
s DPH |
1719R
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Slovaktual |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72380/23R
|
telekomunikačné poplatky 12/23,internet,nájom,servis 1/24
|
286,37 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
77082/19K2
|
potraviny
|
234,05 |
s DPH |
118519K2
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72379/23R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.12.2023-23.01.2024
|
2,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
75084/19B2
|
tovar
|
161,86 |
s DPH |
8519B2
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Roman Vereš Rover |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2023/U
|
interaktívny dotykový monitor LED
|
3 678.00 |
s DPH |
29/2023/U
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
HACOM-Roman Dolinajec |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
77083/19K2
|
potraviny
|
321,65 |
s DPH |
117519K2
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77084/19K2
|
potraviny
|
34,42 |
s DPH |
119519K2
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10232062/SF/23
|
slávnostný obed pre zamestnancov školy zo SF
|
1 431.70 |
s DPH |
31/2023/U
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Hotel Bystrička s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
76093/19K1
|
potraviny
|
1 108,52 |
s DPH |
119ku12019
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2019 |