|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72463/17R
|
záloha el. energie 12/2017
|
131,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
76151/20K1
|
potraviny
|
86,04 |
s DPH |
162ku12020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72393/20R
|
pranie prádla 09/2020
|
104,02 |
s DPH |
10492020K2
|
172011
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72394/20R
|
ISIC karta+obal na ISIC kartu,
|
135,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71105/20M
|
jednorázové nádoby sada
|
118,01 |
s DPH |
160ku12020
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72390/20R
|
strava žiaci 9/2020
|
68,40 |
s DPH |
|
71/2020
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72391/20R
|
oprava motorového vozidla Fiat Doblo
|
19,44 |
s DPH |
30/20R
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Milan Maté-AutoM.A.T. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71106/20M
|
pera s potlačou projekt INTERREG
|
162,99 |
s DPH |
16920M
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
National Pen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76147/20K1
|
potraviny
|
452,33 |
s DPH |
158ku12020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76148/20K1
|
potraviny
|
262,21 |
s DPH |
157ku12020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76149/20K1
|
potraviny
|
67,21 |
s DPH |
159ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76150/20K1
|
potraviny
|
388,45 |
s DPH |
161ku12020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76152/20K1
|
potraviny
|
143,98 |
s DPH |
164ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72395/20R
|
Isic karty +známky
|
209,00 |
s DPH |
|
20082014
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76153/20K1
|
potraviny
|
410,41 |
s DPH |
165ku12020
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72396/20R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
35,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
76154/20K1
|
potraviny
|
25,81 |
s DPH |
156ku12020
|
211019
|
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71109/20M
|
záhradkárske potreby a rastliny projekt Záhrada
|
185,25 |
s DPH |
171020M
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Záhradkárske služby s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
71108/20M
|
doxx-stravné lístky
|
1 409,44 |
s DPH |
3022020
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.10.2020 |