|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
78057/19c
|
spotreb.-materiál-cukrári
|
223,09 |
s DPH |
502019c
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72433/20R
|
služby počítač. Siete 10-12/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72434/20R
|
ISIC karta pre žiakov
|
19,00 |
s DPH |
|
20042012
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
75055/20B2
|
tovar
|
44,40 |
s DPH |
10320B
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Rupi s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71117/20M
|
čistiace potreby
|
1 179,08 |
s DPH |
3220M
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71120/20M
|
Ročné predplatné ,,Právny kuriér pre školy ´´ r 2021
|
119,00 |
s DPH |
181120M
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76164/20K1
|
potraviny
|
127,77 |
s DPH |
180ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76165/20K1
|
potraviny
|
109,01 |
s DPH |
181ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76166/20K1
|
potraviny
|
228,24 |
s DPH |
182ku12020
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72431/20R
|
vyúčt. el. energie 10/2020
|
-67,35 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71121/20M
|
Termokamera Dahua so stojanom 1ks,montáž COVID
|
1 920,00 |
s DPH |
|
19112020
|
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
MD2 s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72423/20R
|
virtuálna knižnica 01-12/2021
|
198,72 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72432/20R
|
ISIC karta+obal na ISIC kartu
|
18,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76162/20K1
|
potraviny
|
322,02 |
s DPH |
176 ku12020, 175ku12020
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71118/20M
|
webkamera Umax Webca W5 6 ks
|
237,37 |
s DPH |
11112020M
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76163/20K1
|
potraviny
|
157,64 |
s DPH |
178ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72424/20R
|
pranie prádla 10/2020
|
47,26 |
s DPH |
1071020R
|
172011
|
|
|
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71122/20M
|
jednorázové nádoby
|
124,40 |
s DPH |
183ku12020
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76167/20K1
|
potraviny
|
211,39 |
s DPH |
184ku12020
|
12919
|
|
|
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.11.2020 |