|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71011/20M
|
čistiace potreby
|
150,54 |
s DPH |
24120M
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72310/19R
|
záloha vodéné, stočné a zr. Vody 8/2019
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72133/24R
|
mesačný poplatok GO , 24.4.-23.5.2024
|
2,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72132/24R
|
výkon mesačnej kontroly 4/2024
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72303/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 25.6.-10.7.2019
|
-42,12 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72304/19R
|
záloha el. energie 8/2019
|
823,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72305/19R
|
záloha el. energie 8/2019
|
868,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72306/19R
|
záloha el. energie 8/2019
|
381,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72307/19R
|
záloha el. energie 8/2019
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72308/19R
|
záloha el. energie 8/2019
|
510,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72309/19R
|
záloha el. energie 8/2019
|
163,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72311/19R
|
záloha teplo za 8/2019
|
410,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
77116/19K2
|
potraviny
|
41,93 |
s DPH |
150719K2
|
2017/10-3
|
|
|
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72312/19R
|
záloha teplo za 8/2019
|
1 120,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72315/19R
|
servis kopírka 8/2019
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72314/19R
|
kontrola plynovej kotolne 8/2019
|
60,00 |
s DPH |
4ku12019
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72313/19R
|
servis kopírka za 7/2019
|
77,59 |
s DPH |
|
42002
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
78038/24/C
|
suroviny
|
65,48 |
s DPH |
51/2024/C
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71111/19M
|
materiál na opravy
|
527,84 |
s DPH |
3819M
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.08.2019 |