Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    Faktúra 76312/17K1 potraviny 65,40 s DPH 353ku12017 422017 01.12.2017 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 06.12.2017
    Faktúra 78026/19c suroviny 150,78 s DPH 212019c 22.05.2019 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.05.2019
    Faktúra 78025/19c potraviny,suroviny 158,40 s DPH 192019c,113ku12019 21.05.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2019
    Faktúra 72378/23R oprava zar. EZS-cukrári 102,84 s DPH 44/23 04.01.2024 REMIS SECURITY s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.01.2024
    Faktúra 71086/19M spotr. Mat. k výpočt. Technike 50,68 s DPH 187222542 21.05.2019 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2019
    Faktúra 71087/19M tonery 231,20 s DPH 2019M 21.05.2019 T&J Invest s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2019
    Faktúra 72205/19R služb počít. Siete SANET za 2Q.2019 150,00 s DPH 8005709 21.05.2019 Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2019
    Faktúra 72206/19R servis kopírka 5/2019 100,32 s DPH 5000861 22.05.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.05.2019
    Faktúra 72207/19R poplatok za mobil p.riaditeľka 15.4.-14.5.2019 30,00 s DPH 16816 22.05.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.05.2019
    Faktúra 72208/19R dodávka a montáž plastových okien 1 065,65 s DPH 1719R 22.05.2019 Slovaktual SOŠ obchodu a služieb Martin 22.05.2019
    Faktúra 72380/23R telekomunikačné poplatky 12/23,internet,nájom,servis 1/24 286,37 s DPH 1155097100 04.01.2024 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.01.2024
    Faktúra 77082/19K2 potraviny 234,05 s DPH 118519K2 27.05.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.05.2019
    Faktúra 72379/23R mesačný poplatok GO 1€, 24.12.2023-23.01.2024 2,00 s DPH A16596483 04.01.2024 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.01.2024
    Faktúra 75084/19B2 tovar 161,86 s DPH 8519B2 20.05.2019 Roman Vereš Rover SOŠ obchodu a služieb Martin 21.05.2019
    Faktúra 29/2023/U interaktívny dotykový monitor LED 3 678.00 s DPH 29/2023/U 20.12.2023 HACOM-Roman Dolinajec SOŠ obchodu a služieb Martin 03.01.2024
    Faktúra 77083/19K2 potraviny 321,65 s DPH 117519K2 27.05.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.05.2019
    Faktúra 77084/19K2 potraviny 34,42 s DPH 119519K2 27.05.2019 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.05.2019
    Faktúra 10232062/SF/23 slávnostný obed pre zamestnancov školy zo SF 1 431.70 s DPH 31/2023/U 22.12.2023 Hotel Bystrička s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.01.2024
    Faktúra 76093/19K1 potraviny 1 108,52 s DPH 119ku12019 27.05.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 29.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20568