Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
Faktúra 71169/17M kozmetický materiál 158,00 s DPH 02112017M 16.11.2017 M+H Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.11.2017
Faktúra 72162/19R servis kopírka 4/2019 146,15 s DPH 5000861 16.04.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
Faktúra 72274/23R členské ISIC karta 9,50 s DPH 20082014 20.09.2023 CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov SOŠ obchodu a služieb Martin 25.09.2023
Faktúra 75066/19B2 tovar 226,72 s DPH 6419B2 15.04.2019 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 71094/23M krabice a kartóny na zákusky a torty 259,25 s DPH 26/2023/Cu 20.09.2023 Juraj Svrček UNI-JA 25.09.2023
Faktúra 76068/19K1 potraviny 802,06 s DPH 91ku12019 12.04.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 77058/19K2 potraviny 217,88 s DPH 86419K2 15.04.2019 ATC-JR, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 71093/23M akumulátorové náradie 532,08 s DPH 29/23 20.09.2023 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 25.09.2023
Faktúra 78019/19c suroviny 97,82 s DPH 152019c 09.04.2019 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 78018/19c suroviny 470,77 s DPH 142019c 09.04.2019 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 78026/23C suroviny 92,94 s DPH 32/2023/C 20.09.2023 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin 25.09.2023
Faktúra 72154/19R vyhodnotenie celkovej pracovnej zaťaže prístrojom Polar 504,00 s DPH 17122014 15.04.2019 zdravotka-PZS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
Faktúra 71059/19M suroviny 21,90 s DPH 202019M 09.04.2019 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 72160/19R pranie prádla 03/2019 55,36 s DPH 101419R 172011 15.04.2019 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
Faktúra 78025/23/C suroviny 48,08 s DPH 31/2023 4/2023/K2 20.09.2023 QUALITED s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.09.2023
Faktúra 72161/19R pranie prádla 03/2019 40,08 s DPH 212019R 172011 15.04.2019 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
Faktúra 71064/19M spotrebný materiál 47,88 s DPH 186236883 16.04.2019 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
Faktúra 71065/19M tonery 57,50 s DPH 2019M 16.04.2019 T&J Invest s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
Faktúra 77152/23/K2 potraviny 201,24 s DPH 157/9/2023 19.09.2023 KINGFRUITS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.09.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/19965

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11

Fotogaléria