|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72020/20R
|
záloha plyn 1/2020
|
1 273,00 |
s DPH |
|
Z201847208_Z
|
|
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72061/21R
|
záloha el. energie 3/2021
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71014/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
145,00 |
s DPH |
6520
|
6520
|
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
76016/21K1
|
potraviny
|
27,72 |
s DPH |
18ku12021
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77006/21K2
|
potraviny
|
66,30 |
s DPH |
9221K2
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
77007/21K2
|
potraviny
|
31,60 |
s DPH |
10221K2
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72049/21R
|
školenie a vykonanie skúšky pracovníkov K2
|
87,60 |
s DPH |
1121R
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72050/21R
|
revízia plynových spotrebičov K2
|
348,00 |
s DPH |
1121R
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72056/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné,zr. Vody 3/21
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72057/21R
|
záloha el. energie 3/2021
|
508,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72058/21R
|
záloha el. energie 3/2021
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72059/21R
|
záloha el. energie 3/2021
|
85,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72060/21R
|
záloha el. energie 3/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72063/21R
|
servis kopírka za 2/2021
|
124,64 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72062/21R
|
záloha el. energie 3/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
78001/21c
|
suroviny
|
18,00 |
s DPH |
12021c
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72064/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 2.2.-23.3.2021
|
2,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72065/21R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka 15.1-14.2.2021
|
5,10 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72066/21R
|
dobropis k faktúre č. 8277416657
|
-5,10 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |