|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72447/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
490,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72441/20R
|
virtuálna knižnica 11/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71130/20M
|
pracovná obuv pre žiakov 2 páry
|
77,00 |
s DPH |
902020M
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Greenpunkt-Top s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71131/20M
|
jednorázové nádoby menu box
|
111,20 |
s DPH |
196aku12020
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71132/20M
|
čistiace potreby
|
323,92 |
s DPH |
6520M
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
76174/20K1
|
potraviny
|
9,11 |
s DPH |
190ku12020
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
76175/20K1
|
potraviny
|
92,93 |
s DPH |
195ku12020
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
76176/20K1
|
potraviny
|
217,74 |
s DPH |
194ku12020
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72442/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
890,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72443/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
791,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72444/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
369,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72445/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72446/20R
|
záloha el. energie 12/2020
|
154,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72509/19
|
pranie prádla 11/2019
|
81,31 |
s DPH |
2441219R
|
172011
|
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71128/20M
|
materiál na opravy
|
100,45 |
s DPH |
3420M
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72448/20R
|
záloha Vodné a stočné a zr. Vody 12/20
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72449/20R
|
vyúčt.tepla za 12/2020
|
440,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72450/20R
|
vyúčt.tepla za 12/2020
|
3 940,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72451/20R
|
záloha plyn 12/2020 K2
|
96,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2020 |