|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72210/23R
|
vyúčt. Vodné a stočné 20.12.22-27.06.2023
|
-539,58 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
78034/19c
|
suroviny, potraviny
|
79,20 |
s DPH |
302019c,143ku12019,139619K2
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72276/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné dátum
|
56,17 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72277/19R
|
Poplatok za telefóny 6/2019
|
350,38 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72278/19R
|
nájom kopírka 7/2019
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72279/19R
|
ISIC karty+ obal pre žiakov
|
54,00 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
77074/24/K2
|
potraviny
|
703,38 |
s DPH |
76/3/2024
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72280/19R
|
preventívna desinsekcia
|
150,00 |
s DPH |
01619B2
|
172011
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72281/19R
|
virtuálna knižnica 6/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71105/19M
|
čistiace potreby
|
269,87 |
s DPH |
|
580/2017/OSM
|
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
77075/24/K2
|
potraviny
|
201,94 |
s DPH |
78/3/2024
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71048/24M
|
vodoinštalačný, spojovací,želežiarsky a ost. Materiá-réžia
|
259,38 |
s DPH |
19/2024
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72269/19R
|
záloha plyn 7/2019
|
14,00 |
s DPH |
|
Z201847208_Z
|
|
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
77105/19K2
|
potraviny
|
23,80 |
s DPH |
140619K2
|
2017/10-3
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
76116/19K1
|
potraviny
|
55,51 |
s DPH |
144ku12019
|
2017/10-3
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72282/19R
|
strava žiaci 6/2019
|
15,00 |
s DPH |
|
1192018
|
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Hotel Bystrička s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71047/24M
|
nerezové prac. Stoly,chafingy,termosy
|
1 938,80 |
s DPH |
124677
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
APD-Company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72283/19R
|
programovanie EZS ustredňa
|
62,40 |
s DPH |
3319R
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Remis Security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72284/19R
|
zdravotný dohľad za 2Q 2019
|
160,06 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2019 |