Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    Faktúra 72531/19R strava žiaci 12/2019 37,20 s DPH 592019 20.12.2019 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2019
    Faktúra 76004/21K1 potraviny 8,58 s DPH 5ku12021 9122020 12.01.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Faktúra 72485/20R vyúčt. Vodné a stočné 25.6-16.12.2020 -250,63 s DPH 200517381 11.01.2021 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.01.2021
    Faktúra 72476/20R virtuálna knižnica 12/2020 16,56 s DPH 29/2018 04.01.2021 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.01.2021
    Faktúra 72477/20R servis kopírka za 12/2020 85,94 s DPH 201208 04.01.2021 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.01.2021
    Faktúra 72478/20R vyúčtov. El. energie 11/20 -185,12 s DPH 9631089 05.01.2021 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.01.2021
    Faktúra 72479/20R poplatok za mobil p. riaditeľka 5,47 s DPH 16816 11.01.2021 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.01.2021
    Faktúra 71145/20M Kniha kontrol výťahu 9,60 s DPH P4119 11.01.2021 OTIS Výťahy s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.01.2021
    Faktúra 72487/20R nájom rohoží 30.11.-31.12.2020 K1 5,52 s DPH 222018 12.01.2021 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Faktúra 72486/20R nájom rohoží 29.1-30.12.2020 škola 12,00 s DPH 23517 12.01.2021 Lindstrőm s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Faktúra 76001/21K1 potraviny 16,33 s DPH 4ku12021 141220 11.01.2021 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Faktúra 76002/21K1 potraviny 303,16 s DPH 3ku12021 141220 11.01.2021 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Faktúra 76003/21K1 potraviny 188,45 s DPH 2ku12021 9122020 11.01.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Faktúra 72003/21R záloha Vodné a stočné a zrážkové vody 1/21 925,00 s DPH 200517381 11.01.2021 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Faktúra 72001/20R vyúčt.tepla za 1/2021 4 490,00 s DPH 450036 11.01.2021 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Faktúra 72483/20R vyúčt.tepla za 12/2020 1 334,99 s DPH 2527115 11.01.2021 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.01.2021
    Faktúra 72490/20R vyúčt. Vodné a stočné K1 24.6-16.12.2020 -70,94 s DPH 200517381 11.01.2021 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Faktúra 72005/21R prenos. Tech. Prostr. SRP a pauš. Poplatky za 1Q 2021 357,26 s DPH 25031,32,33-01/f/MT 11.01.2021 Fanit s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    Faktúra 7204/21R záloha el. energie 1/2021 726,00 s DPH 9631089 11.01.2021 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/20888