|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
75015/20B2
|
tovar
|
102,47 |
s DPH |
19120B2
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Libex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
77115/19K2
|
potraviny
|
122,40 |
s DPH |
161719K2
|
|
|
|
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72298/19R
|
nájom parkovisko 7/2019
|
149,92 |
s DPH |
|
12009
|
|
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
Mária Kročková |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72299/19R
|
poplatok za mobil 15.6-14.7.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72300/19R
|
výkon mesačnej kontroly 7/2019
|
118,80 |
s DPH |
|
17/BS
|
|
|
|
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
77097/24/K2
|
potraviny
|
675,78 |
s DPH |
97/4/2024
|
97/4/2024
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77114/19K2
|
potraviny
|
166,33 |
s DPH |
160719K2
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72302/19R
|
nájom rohoží 17.6-14.7.2019 škola
|
15,60 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72301/19R
|
nájom rohoží 17.6-14.7.2019 K1
|
10,60 |
s DPH |
|
222018
|
|
|
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71109/19M
|
materiál na nadstavbu poličiek
|
183,16 |
s DPH |
3619M
|
|
|
|
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
|
Miloš Kramár Mikra |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
77096/24/K2
|
potraviny
|
119,50 |
s DPH |
96/4/2024
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77116/19K2
|
potraviny
|
41,93 |
s DPH |
150719K2
|
2017/10-3
|
|
|
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71060/24/M
|
čistiaci prostriedok do kávovaru PULY Milk NSF 1000ml
|
12,00 |
s DPH |
14/2024/U
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Coffee partners s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77095/24/K2
|
potraviny
|
-21,51 |
s DPH |
98/4/2024
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77094/24/K2
|
potraviny
|
120,58 |
s DPH |
98/4/2024
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72303/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 25.6.-10.7.2019
|
-42,12 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72304/19R
|
záloha el. energie 8/2019
|
823,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72305/19R
|
záloha el. energie 8/2019
|
868,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72306/19R
|
záloha el. energie 8/2019
|
381,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.08.2019 |