Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    Faktúra 72210/23R vyúčt. Vodné a stočné 20.12.22-27.06.2023 -539,58 s DPH 200517381 10.07.2023 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.07.2023
    Faktúra 78034/19c suroviny, potraviny 79,20 s DPH 302019c,143ku12019,139619K2 09.07.2019 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2019
    Faktúra 72276/19R vyúčt. Vodné a stočné dátum 56,17 s DPH 200517381 09.07.2019 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2019
    Faktúra 72277/19R Poplatok za telefóny 6/2019 350,38 s DPH 1155097100 09.07.2019 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2019
    Faktúra 72278/19R nájom kopírka 7/2019 26,88 s DPH 5000861 09.07.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2019
    Faktúra 72279/19R ISIC karty+ obal pre žiakov 54,00 s DPH 2082014 09.07.2019 Transdata s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2019
    Faktúra 77074/24/K2 potraviny 703,38 s DPH 76/3/2024 25.03.2024 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.04.2024
    Faktúra 72280/19R preventívna desinsekcia 150,00 s DPH 01619B2 172011 09.07.2019 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2019
    Faktúra 72281/19R virtuálna knižnica 6/2019 16,56 s DPH 29/2018 09.07.2019 Komensky s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2019
    Faktúra 71105/19M čistiace potreby 269,87 s DPH 580/2017/OSM 02.07.2019 Banchem s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2019
    Faktúra 77075/24/K2 potraviny 201,94 s DPH 78/3/2024 3/2023/K2 25.03.2024 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.04.2024
    Faktúra 71048/24M vodoinštalačný, spojovací,želežiarsky a ost. Materiá-réžia 259,38 s DPH 19/2024 26.03.2024 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 05.04.2024
    Faktúra 72269/19R záloha plyn 7/2019 14,00 s DPH Z201847208_Z 04.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2019
    Faktúra 77105/19K2 potraviny 23,80 s DPH 140619K2 2017/10-3 09.07.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2019
    Faktúra 76116/19K1 potraviny 55,51 s DPH 144ku12019 2017/10-3 09.07.2019 Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2019
    Faktúra 72282/19R strava žiaci 6/2019 15,00 s DPH 1192018 15.07.2019 Hotel Bystrička s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2019
    Faktúra 71047/24M nerezové prac. Stoly,chafingy,termosy 1 938,80 s DPH 124677 26.03.2024 APD-Company s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.04.2024
    Faktúra 72283/19R programovanie EZS ustredňa 62,40 s DPH 3319R 15.07.2019 Remis Security s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2019
    Faktúra 72284/19R zdravotný dohľad za 2Q 2019 160,06 s DPH 17122014 15.07.2019 zdravotka-PZS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.07.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21130