Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
Faktúra 77035/24/K2 potraviny 190,23 s DPH 33/2/2024 3/2023/K2 13.02.2024 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 14.02.2024
Faktúra 75054/19B2 tovar 22,10 s DPH 11319B2 28.03.2019 Grotto s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 77045/19K2 potraviny 522,43 s DPH 65319K2 25.03.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 72197/23R odvoz biologického odpadu za 4-6/ 2023 30,00 s DPH 13113 04.07.2023 DF Družstvo s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.07.2023
Faktúra 72125/19R revizia zariadenia a bleskovodov-škola 2 363,50 s DPH 1419R 27.03.2019 Miazdra Peter SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 72196/23R revízia plynoveho zariadenia a spotrebičov 408,00 s DPH 128/6/2023 04.07.2023 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.07.2023
Faktúra 72124/19R deratizácia proti hlodavcom 60,00 s DPH 76ku12019 27.03.2019 AJ-DDD-LR s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 75053/19B2 tovar 115,58 s DPH 7319B2 27.03.2019 Kofola a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 72195/23R služby v oblasti CO za 4-6/2023 108,00 s DPH 244 04.07.2023 BOZiPO s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.07.2023
Faktúra 75052/19B2 tovar 27,96 s DPH 17319B2 27.03.2019 Fatran s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 72194/23R Poplatok za telefóny 6/2023 287,89 s DPH 1155097100 04.07.2023 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.07.2023
Faktúra 72193/23R nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 6/2023 197,24 s DPH 201208 29.06.2023 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.07.2023
Faktúra 77044/19K2 potraviny 562,06 s DPH 64319K2 25.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 77050/19K2 potraviny 84,78 s DPH 72319K2 28.03.2019 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 72192/23R strava žiaci +MOV 6/2023 60,68 s DPH 11.1/2022 29.06.2023 Padych František-Penzió Čierna pani SOŠ obchodu a služieb Martin 12.07.2023
Faktúra 77047/19K2 potraviny 131,72 s DPH 68319K2 Z201847375_Z 25.03.2019 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 72191/23R strava žiaci 93,60 s DPH 28.1./2022 20170801 04.07.2023 Univerzita Komenského v BA, JLF v MT SOŠ obchodu a služieb Martin 12.07.2023
Faktúra 77049/19K2 potraviny 44,00 s DPH 71319K2 27.03.2019 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 02.04.2019
Faktúra 72190/23R strava žiakov 6/23 108,00 s DPH 9.1.2022 04.07.2023 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/19707

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria