Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    Faktúra 72020/20R záloha plyn 1/2020 1 273,00 s DPH Z201847208_Z 16.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.01.2020
    Faktúra 72061/21R záloha el. energie 3/2021 321,00 s DPH 6214040 01.03.2021 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.03.2021
    Faktúra 71014/21M jednorázové nádoby na obed 145,00 s DPH 6520 6520 23.02.2021 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 26.02.2021
    Faktúra 76016/21K1 potraviny 27,72 s DPH 18ku12021 22.02.2021 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.02.2021
    Faktúra 77006/21K2 potraviny 66,30 s DPH 9221K2 18.02.2021 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.02.2021
    Faktúra 77007/21K2 potraviny 31,60 s DPH 10221K2 22.02.2021 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.02.2021
    Faktúra 72049/21R školenie a vykonanie skúšky pracovníkov K2 87,60 s DPH 1121R 22.02.2021 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.02.2021
    Faktúra 72050/21R revízia plynových spotrebičov K2 348,00 s DPH 1121R 22.02.2021 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.02.2021
    Faktúra 72056/21R vyúčt. Vodné a stočné,zr. Vody 3/21 675,00 s DPH 200517381 01.03.2021 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.03.2021
    Faktúra 72057/21R záloha el. energie 3/2021 508,00 s DPH 9631089 01.03.2021 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.03.2021
    Faktúra 72058/21R záloha el. energie 3/2021 521,00 s DPH 6214029 01.03.2021 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.03.2021
    Faktúra 72059/21R záloha el. energie 3/2021 85,00 s DPH 6213987 01.03.2021 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.03.2021
    Faktúra 72060/21R záloha el. energie 3/2021 267,00 s DPH 6213789 01.03.2021 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.03.2021
    Faktúra 72063/21R servis kopírka za 2/2021 124,64 s DPH 201208 01.03.2021 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.03.2021
    Faktúra 72062/21R záloha el. energie 3/2021 102,00 s DPH 6214030 01.03.2021 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.03.2021
    Faktúra 78001/21c suroviny 18,00 s DPH 12021c 16.02.2021 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.02.2021
    Faktúra 72064/21R mesačný poplatok GO 1€, 2.2.-23.3.2021 2,00 s DPH A16596483 01.03.2021 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.03.2021
    Faktúra 72065/21R poplatok za mobil p. riaditeľka 15.1-14.2.2021 5,10 s DPH 16816 01.03.2021 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.03.2021
    Faktúra 72066/21R dobropis k faktúre č. 8277416657 -5,10 s DPH 16816 01.03.2021 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 08.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/21163