|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76216/19K1
|
potraviny
|
19,80 |
s DPH |
259ku12019
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72015/21R
|
vyúčt. Zražkových vôd1.1.-31.12.2020
|
59,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76011/21K1
|
potraviny
|
200,04 |
s DPH |
13ku12021
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72016/21R
|
servis výťahov za 1-3/2021
|
30,56 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
71007/21M
|
germicídna lampa na dezinfekciu
|
362,00 |
s DPH |
20210126/52780
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
|
Tilia pharmacy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76008/21K1
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
8ku12021
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76009/21K1
|
potraviny
|
92,51 |
s DPH |
11ku12021
|
9122020
|
|
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
71003/21M
|
čistiace potreby
|
94,18 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
71004/21M
|
menu box-nádoby na obed
|
121,21 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
71005/21M
|
tonery-škola
|
72,00 |
s DPH |
celoročná bez čísla
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Soft.Tech s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
71006/21M
|
školské tlačivá
|
2,82 |
s DPH |
2020/2021
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Ševt a.s |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72013/21R
|
záloha plyn 1/2021 K2
|
47,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72014/21R
|
záloha plyn 1/2021K1
|
998,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76012/21K1
|
potraviny
|
49,87 |
s DPH |
12ku12021
|
14122020
|
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
Faktúra |
001 vnútropodniková
|
občerstvenie v rámci aktivít - projekt Interreg
|
93,50 |
s DPH |
1/2020
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb - šk. jedáleň K2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72012/21R
|
preventívna prehliadka zamestnancov
|
247,35 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76013/21K1
|
potraviny
|
133,88 |
s DPH |
16ku12021
|
9122020
|
|
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
76014/21K1
|
potraviny
|
212,44 |
s DPH |
17ku12021
|
14122020
|
|
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
71008/21M
|
jednorázové nádoby na obed
|
116,21 |
s DPH |
6520
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2021 |