Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
Faktúra 72262/19R strava MOV+žiaci 6/2019 82,86 s DPH 11918 02.07.2019 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2019
Faktúra 71036/20M kozmetický materiál 96,85 s DPH 722020M 12.03.2020 M+H Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 72105/20R právne služby 3/2020 100,00 s DPH 82017 05.03.2020 JUDr. Martina Kiseľová SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2020
Faktúra 72106/20R služby CO za 2/2020 30,00 s DPH 1519 05.03.2020 CO-company s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2020
Faktúra 72107/20R služby Magma,Ispin, Fabasoft 1-3/2020 698,00 s DPH 0783613012004 05.03.2020 Žilinský samosprávny kraj SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2020
Faktúra 71030/20M kadernícky materiál, fény 2ks 89,70 s DPH 71220M 05.03.2020 Lukáš Storinský-Lanux SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2020
Faktúra 71031/20M čistiace potreby 76,80 s DPH 59ku12020 06.03.2020 Igor Lamoš SOŠ obchodu a služieb Martin 20.03.2020
Faktúra 71032/20M elektroinštalačný materiál na opravy 39,07 s DPH 1220M 10.03.2020 Elektromontaž Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 71033/20M čistiace potreby 263,20 s DPH 580/2017/OSM 10.03.2020 Banchem s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 71034/2M nákup switch zyxel 80,08 s DPH 198381351 11.03.2020 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 71035/20M kozmet. Materiál-žehlička na tvár 99,00 s DPH 732020M 12.03.2020 Proskin solution s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 71037/20M počítač Elite Disk 270,00 s DPH 5320M 12.03.2020 MB Tech BB s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 75034/20B2 tovar 229,11 s DPH 1320B2 03.03.2020 Roman Vereš Rover SOŠ obchodu a služieb Martin 17.03.2020
Faktúra 71038/20M plávajúca podlaha+príslušenstvo 455,57 s DPH 01320M 12.03.2020 Merkury shop s.r.o SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 71039/20M hygienické potreby 179,09 s DPH 312278 12.03.2020 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 71040/20M cukrárske potreby 70,10 s DPH 742020M 20.03.2020 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 71041/20M predplatné r. 2020 časopis Gastro 75,00 s DPH 1032020M 20.03.2020 Gastropress s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 24.03.2020
Faktúra 72108/20R kontrola plynovej kotolne 3/2020 85,00 s DPH 5ku12020 05.03.2020 Osmar Gas s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2020
Faktúra 72109/20R strava žiaci +MOV 2/2020 179,93 s DPH 5919 05.03.2020 Padych František-Penzió Čierna pani SOŠ obchodu a služieb Martin 19.03.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/18746

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria