|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72044/26R
|
pranie prádla 01/2026
|
124,90 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Nádej pomoci-M sociálny podnik s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72185/19R
|
servis kopírka 5/2019
|
26,88 |
s DPH |
|
5000861
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72174/19R
|
záloha el. energie 5/2019
|
103,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72175/19R
|
záloha el. energie 5/2019
|
510,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72176/19R
|
záloha el. energie 5/2019
|
163,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72177/19R
|
záloha Vodné a stočné a zr. Vody 5/2019
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72178/19R
|
záloha teplo za 5/2019
|
490,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72179/19R
|
záloha teplo za 5/2019
|
1 470,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72187/19R
|
Poplatok za telefóny 4/2019
|
351,86 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72188/19R
|
virtuálna knižnica 4/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72191/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 29.3-29.4.2019
|
83,21 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72192/19R
|
vyúčt.tepla za 4/2019
|
564,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72186/19R
|
kontrola plynovej kotolne 5/2019
|
60,00 |
s DPH |
4ku12019
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72172/19R
|
záloha el. energie 5/2019
|
868,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72183/19R
|
služby CO za 4/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
1518
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72184/19R
|
výkon mesačnej kontroly 4/2019
|
118,80 |
s DPH |
|
17/BS
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72194/19R
|
strava MOV+žiaci 4/2019
|
100,99 |
s DPH |
|
11918
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72195/19R
|
Nájom polygraf. Stroja za 2Q 2019
|
500,00 |
s DPH |
|
281122011
|
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Neografia a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72182/19R
|
právne služby 5/2019+pojednávanie v Ružomberku
|
165,32 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2019 |