Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
72021/16R nájom pozemku 1,00 s DPH 12042010 01.02.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
Faktúra 71162/17M vybavenie telocvične-športové potreby 212,89 s DPH 26112017M 16.11.2017 Strive Sport-Kačka Štefan SOŠ obchodu a služieb Martin 23.11.2017
Faktúra 71097/23M učebnice-Financie v praxi A,B,C 1 942,57 s DPH 112300697 21.09.2023 ABCedu a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.09.2023
Faktúra 72158/19R vyúčt.tepla za 3/2019 3 187,18 s DPH 252716 15.04.2019 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 72159/19R vyúčt.tepla za 3/2019 1 099,80 s DPH 2527115 15.04.2019 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 71060/19M tortová krabica 22,50 s DPH 242019M 09.04.2019 UNI-JAS SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 77151/23/K2 potraviny 372,37 s DPH 156/9/2023 21.09.2023 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.09.2023
Faktúra 71059/19M suroviny 21,90 s DPH 202019M 09.04.2019 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 75065/19B2 tovar 237,88 s DPH 4419B2 15.04.2019 Akord s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 77150/23/K2 potraviny 92,10 s DPH 155/9/2023 3/2023/K2 21.09.2023 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.09.2023
Faktúra 75066/19B2 tovar 226,72 s DPH 6419B2 15.04.2019 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 76068/19K1 potraviny 802,06 s DPH 91ku12019 12.04.2019 Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 77058/19K2 potraviny 217,88 s DPH 86419K2 15.04.2019 ATC-JR, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 72153/19R zdravotný dohľad za 1Q 2019 161,71 s DPH 17122014 15.04.2019 zdravotka-PZS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 78019/19c suroviny 97,82 s DPH 152019c 09.04.2019 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 71096/23M Podstavec k umývačke riadu QQI-52P,zmäkčovač,oprava cuk.zar. 444,00 s DPH 22/2023/U 21.09.2023 GASTRO GLOBAL s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.09.2023
Faktúra 78018/19c suroviny 470,77 s DPH 142019c 09.04.2019 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.04.2019
Faktúra 71095/23M umývačka skla a riadu podpultová 1 699,00 s DPH 20/2023/U 21.09.2023 GASTRO GLOBAL s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.09.2023
Faktúra 72162/19R servis kopírka 4/2019 146,15 s DPH 5000861 16.04.2019 Konica Minolta Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
Faktúra 72154/19R vyhodnotenie celkovej pracovnej zaťaže prístrojom Polar 504,00 s DPH 17122014 15.04.2019 zdravotka-PZS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 17.04.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/19950

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11

Fotogaléria