|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72531/19R
|
strava žiaci 12/2019
|
37,20 |
s DPH |
|
592019
|
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
76004/21K1
|
potraviny
|
8,58 |
s DPH |
5ku12021
|
9122020
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72485/20R
|
vyúčt. Vodné a stočné 25.6-16.12.2020
|
-250,63 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72476/20R
|
virtuálna knižnica 12/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
29/2018
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72477/20R
|
servis kopírka za 12/2020
|
85,94 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72478/20R
|
vyúčtov. El. energie 11/20
|
-185,12 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72479/20R
|
poplatok za mobil p. riaditeľka
|
5,47 |
s DPH |
|
16816
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
71145/20M
|
Kniha kontrol výťahu
|
9,60 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72487/20R
|
nájom rohoží 30.11.-31.12.2020 K1
|
5,52 |
s DPH |
|
222018
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72486/20R
|
nájom rohoží 29.1-30.12.2020 škola
|
12,00 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76001/21K1
|
potraviny
|
16,33 |
s DPH |
4ku12021
|
141220
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76002/21K1
|
potraviny
|
303,16 |
s DPH |
3ku12021
|
141220
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
76003/21K1
|
potraviny
|
188,45 |
s DPH |
2ku12021
|
9122020
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72003/21R
|
záloha Vodné a stočné a zrážkové vody 1/21
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72001/20R
|
vyúčt.tepla za 1/2021
|
4 490,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72483/20R
|
vyúčt.tepla za 12/2020
|
1 334,99 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72490/20R
|
vyúčt. Vodné a stočné K1 24.6-16.12.2020
|
-70,94 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72005/21R
|
prenos. Tech. Prostr. SRP a pauš. Poplatky za 1Q 2021
|
357,26 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7204/21R
|
záloha el. energie 1/2021
|
726,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.01.2021 |