Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 00028/2024/SOŠOaSMT Dodatok č. 1 o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 07.11.2025 BILLA s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.05.2025
Faktúra 72151/25R záloha el. energie 5/2025 515,00 s DPH 62140401 05.05.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72148/25R vyúčtovanie spotreby plynu K2 5,48 s DPH 9107168458 05.05.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72149/25R záloha za tepelnú energiu Uk 5/2025 2 540,00 s DPH 450036 05.05.2025 MH Teplárenský holding a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72150/25R záloha Vodné a stočné ,zr. Vody 5/25 675,00 s DPH 200517381 05.05.2025 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72156/25R záloha plyn 5/2025-kuchyňa 135,00 s DPH 9107168458 05.05.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Zmluva 00014/2025/SOŠOaSMT Zmluva o nájme nebytových priestorov 158,73 s DPH 05.05.2025 Miroslav Potančok SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 09.05.2025
Faktúra 72152/25R záloha el. energie 5/2025 172,00 s DPH 62140301 05.05.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72154/25R záloha el. energie 5/2025 167,00 s DPH 62139871 05.05.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72155/25R záloha el. energie 5/2025 1 013,00 s DPH 62140291 05.05.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Zmluva 00013/2025/SOŠOaSMT Zmluva o nájme nebytových priestorov 158,73 s DPH 05.05.2025 Edita Tóthová SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 07.05.2025
Faktúra 72153/25R záloha el. energie 5/2025 449,00 s DPH 62137895 05.05.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72147/25R elektroinštalané práce v počítaovej učebni-škola 3 457,53 s DPH 3/2025/U 30.04.2025 Natur elip s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 78041/25C suroviny 30,01 s DPH 53/2025/C 30.04.2025 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 77092/25/K2 potraviny 57,42 s DPH 96/4/2025 2024/R/O/Z/02 30.04.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 71087/25M športové potreby projekt ,,Mládežnícky parlament´´ 86,10 s DPH 309025 30.04.2025 Master sport s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 572626725 koučovanie s obrázkovými kartami projekt TESCO 40,00 s DPH 572626725 30.04.2025 Gorila .sk (Martinus s.r.o.) SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 71085/25M čistiace potreby 755,81 s DPH 19/25 30.04.2025 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72145/25R prečistenie kanalizácie-šachta,kuchyňa 147,00 s DPH 18/25 29.04.2025 ELWORK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 71084/25M rohová sedacia súprava Lego U Poso 26 projekt z Nadácie TESCO 578,99 s DPH 1063870/04/2025 29.04.2025 Merkury shop s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/18941

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria