|
Zmluva |
Zmluva č. 00010/2026/SOŠOaS MT
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00010_2026_SOŠOaS MT - BioŠujo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Michal Šujanský |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72487/25R
|
vyúčtov. za tepelnú energiu 12/2025
|
2 433,65 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.01.2026 |
|
Zmluva |
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu k Zmluve č. 62140291
|
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu k Zmluve č. 62140291
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
77250/25/K2
|
potraviny
|
99,90 |
s DPH |
252/12/2025
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.01.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva č. 00007/2026/SOŠOaS MT
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č. 00007_2026_SOŠOaS MT - Technik
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec Technik |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva č. 00006/2026/SOŠOaS MT
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č. 00006_2026_SOŠOaS MT - ZRNKO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
ZRNKO, družstvo |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva č. 00008/2026/SOŠOaS MT
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č. 00008_2026_SOŠOaS MT - Cukráreň Dobrotky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
GM PRO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72484/25R
|
vyúčt.tepla za 12/2025
|
1 487.25 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72477/25/R
|
strava žiaci za 12/2025
|
64,80 |
s DPH |
|
Hz z 4.9.2024
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72478/25R
|
vyúčt. Vodné a stočné 25.06.2025-17.12.2025
|
-489,90 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72483/25R
|
vyúčt.tepla za 12/2025
|
4 111.14 |
s DPH |
|
2527125
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72482/25R
|
Telekomunikačnépoplatky 12/25, internet,nájom,servis 1/26
|
234,57 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72479/25R
|
vyúčt. Vodné a stočné 18.06.2025-17.12.2025
|
-379,08 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72480/25R
|
vyúčt. Vodné a stočné 01.07.2025-31.12.2025
|
314,35 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72481/25R
|
zber kuchynského odpadu 10-12/2025
|
30,00 |
s DPH |
|
131113
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.01.2026 |
|
Zmluva |
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu ku Zmluvám č. 62140401, 62139871, 62140301, 62137895
|
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu ku Zmluvám č. 62140401, 62139871, 62140301, 62137895
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72476/25R
|
vzdelávanie ,,Triáž v škole -ako pomáhať každému dieťatu správnym sposobom
|
299,80 |
s DPH |
871
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Inštitút dialogických praxí |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
871
|
vzdelávanie ,,Triáž v škole -ako pomáhať každému dieťatu správnym sposobom
|
299,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025 |
|
|
|
Inštitút dialogických praxí |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71226/25M
|
dobropis k faktúre 20251555(DF 71210/25M)
|
-1,60 |
s DPH |
27484
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Decs Consulting spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF080/SF/25
|
obed ukončenie roka pre zamestnancov školy
|
2 009,75 |
s DPH |
29/2025/U-SF
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Wineservice s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |