|
Zmluva |
236/2025/ONM
|
Zmluva o zverení majetku ŽSK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72124/22R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 4-6/22
|
698,00 |
s DPH |
783613012004
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72246/19R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 2Q 2019
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2019 |
|
Zmluva |
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy č. 895_2025_KRÚ
|
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy č. 895_2025_KRÚ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72423/25/R
|
refakturované poistné za majetok,zodpovednosť,PZP,havarijné poistenie KASKO 1.1-31.12.2025
|
3 346,29 |
s DPH |
|
1019901575,3559009940,5519002090
|
|
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72456/20R
|
poskytnuté služby Magma,ISPIN, Fabasoft 10-12/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72325/21R
|
refakturované poistné za majetok, zodpovednost,PZP, havar. KASKO
|
2 355,79 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72128/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 4-6/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72276/25/R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 7-9/25
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72307/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 10-12/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72109/18R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2018 |
|
Zmluva |
|
Zmluv o zverení majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
|
Ing. Guráňová Slavomíra |
riaditeľka školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72256/18R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 2Q 2018
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72498/16R
|
poskytovanie služieb-fabasoft, Magma, ISPIN za 4Q2016
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
72122/16R
|
poskytovanie služieb 1Q
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72326/22R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 10-12/22
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72387/23R
|
Dobropis za refakturované pois.majetok,zodpov.,PZP,hav.poist KASKO 1.1-31.12.23
|
-2 590,71 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72308/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 10-12/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72291/23R
|
refakt. poistné za majetok,zodpov.,PZP,havarij. Poist. KASKO 1.1.-31.12.2023
|
2 590,71 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72015/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2024 |