|
|
Faktúra |
72391/16R
|
poskytovanie sl. FABASOFT, ISPIN, MAGMA za 3.Q 2016
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
72446/16R
|
poistné majetok, zodpovednost, PzP 2016
|
1 687,90 |
s DPH |
|
808014800
|
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72345/22R
|
refakturované poistné majetok,zodpovednost,PZP.KASKO 1.1.-31.12.2022
|
2 332,49 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2022 |
|
Zmluva |
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy č. 895_2025_KRÚ
|
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy č. 895_2025_KRÚ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72368/20R
|
poskytnuté služby Magma,ISPIN? Fabasoft 7-9/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
7,83613E+11
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72107/20R
|
služby Magma,Ispin, Fabasoft 1-3/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72109/18R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
72456/20R
|
poskytnuté služby Magma,ISPIN, Fabasoft 10-12/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72137/25/R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 4-6/25
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72508/18R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 4Q 2018
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2018 |
|
Zmluva |
lNT/EB/zA t3Nlt Ato265
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt
|
39 691.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchdou a služieb Martin |
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
Zmluva |
INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018
|
Zmluva o poskytnutí príspevku na malý projekt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72276/25/R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 7-9/25
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72003/22R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/22
|
698,00 |
s DPH |
783613012004
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72498/16R
|
poskytovanie služieb-fabasoft, Magma, ISPIN za 4Q2016
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
72119/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 4-6/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72015/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72291/23R
|
refakt. poistné za majetok,zodpov.,PZP,havarij. Poist. KASKO 1.1.-31.12.2023
|
2 590,71 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72369/17R
|
poskytovanie služieb za 3Q 2017
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
72227/20R
|
služby Magma,Ispin, Fabasoft 4-6/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.06.2020 |