|
|
Faktúra |
72308/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 10-12/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluv o zverení majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
|
Ing. Guráňová Slavomíra |
riaditeľka školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72369/17R
|
poskytovanie služieb za 3Q 2017
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.10.2017 |
|
Zmluva |
236/2025/ONM
|
Zmluva o zverení majetku ŽSK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72416/18R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 3Q 2018
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
72457/19R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 4Q 2019
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72291/16R
|
poskytovanie sl. FABASOFT, ISPIN, MAGMA za 2Q 2016
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
72085/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 1-3/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72387/23R
|
Dobropis za refakturované pois.majetok,zodpov.,PZP,hav.poist KASKO 1.1-31.12.23
|
-2 590,71 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72256/18R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 2Q 2018
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.06.2018 |
|
Zmluva |
677/2024/KRÚ
|
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72015/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72121/19R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 1Q 2019
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72003/22R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/22
|
698,00 |
s DPH |
783613012004
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72391/16R
|
poskytovanie sl. FABASOFT, ISPIN, MAGMA za 3.Q 2016
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
72007/23R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/23
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72423/25/R
|
refakturované poistné za majetok,zodpovednosť,PZP,havarijné poistenie KASKO 1.1-31.12.2025
|
3 346,29 |
s DPH |
|
1019901575,3559009940,5519002090
|
|
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2025 |
|
Zmluva |
lNT/EB/zA t3Nlt Ato265
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt
|
39 691.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchdou a služieb Martin |
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72297/23R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 10-12/23
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72124/22R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 4-6/22
|
698,00 |
s DPH |
783613012004
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.04.2022 |