Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 00059/2025/SOŠ OaS MT Kolektívna zmluva s DPH 20.12.2024 Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 20.12.2024
Faktúra 72384/24R mandátny certifikát 3 ročný 108,00 s DPH 21/2024/R 12.12.2024 Disig a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Objednávka 1/2024/SF slávnostný obed pre zamestnancov školy SF 1 800,00 s DPH 16.12.2024 Wineservice s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 20.12.2024
Faktúra 72381/24R vypracovanie Energetických certifikátov ku kolaudácii pre SOP kader-/kozm,cukrár 2 256,00 s DPH 18/2024/R 12.12.2024 Enerma s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 72382/24R TOP článok vo vydaní MY (Turiec) tlač.4.12.2024 a online 3.12-5.12.2024 420,00 s DPH 19/2024/R 10.12.2024 Petit Press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Objednávka 72383/24R mobilná registračná služba 210,00 s DPH 09.12.2024 BROS Computing s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 20.12.2024
Faktúra 72383/24R mobilná registračná služba 210,00 s DPH 20/2024/R 12.12.2024 BROS Computing s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Objednávka 21/2024/R mandátny certifikát 3 ročný 108,00 s DPH 09.12.2024 Disig a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 20.12.2024
Faktúra 24VF066/SF/24 slávnostný obed pre zamestnancov školy SF 1 759,50 s DPH 1/2024/SF 20.12.2024 Wineservice s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 72385/24R strava žiaci za 11/2024 94,50 s DPH Hz z 4.9.2024 12.12.2024 Univerzita Komenského v BA, JLF v MT SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 72391/24R vyúčt. Vodné a stočné 31.10-28.11.2024 106,51 s DPH 200517381 12.12.2024 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 72387/24R vyúčtov.za tepelnú energiu 11/2024 2 613,70 s DPH 450036 12.12.2024 MH Teplárenský holding a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 72388/24R vyúčt. plyn 1.11-30.11.2024 Kuchyňa 22,61 s DPH 9107168458 12.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 72390/24R vyúčt.tepla za 11/2024 3 829,09 s DPH 252716 12.12.2024 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 72386/24R standart 58,80 s DPH 90496 12.12.2024 VIS slovensko s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Faktúra 72389/24R vyúčt.tepla za 11/2024 1 628,42 s DPH 2527115 12.12.2024 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 20.12.2024
Zmluva Zmluva o prevode majetku Žilinského samosprávneho kraja s DPH 19.12.2024 Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 19.12.2024
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 05.12.2024 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 17.12.2024
Zmluva Z_FMP/MI/01/012_SK ZMLUVA O FINANCOVANÍ MALÉHO PROJEKTU s DPH 13.12.2024 Euroregión Bílé-Biele Karpaty Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 16.12.2024
Objednávka 289/12/2024 potraviny 390,00 s DPH 10.12.2024 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 13.12.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/18201

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria