Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72184/23R zneškodnenie nebezpečného odpadu 0,82 s DPH žiadosť 7.6.2023 195/2022/OO 22.06.2023 Brantner Fatra s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.06.2023
Faktúra 71046/25M nákup LCD Minitorov projekt:INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018 612,72 s DPH č.5A 12.03.2025 SOS PC s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.03.2025
Faktúra 71047/25/M nákup LCD Minitorov 16ks projekt:INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018 3 267,84 s DPH č.5 18.03.2025 SOS PC s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.03.2025
Faktúra 6001/25/Inv. nákup monitora projekt č. INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018 2 749,00 s DPH č.4 18.03.2025 SOS PC s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.03.2025
Faktúra 71045/25M nákup počítače -odbor grafik 16ks projekt:INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018 3 984,12 s DPH č.3A 18.03.2025 SOS PC s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.03.2025
Faktúra 71044/25/M nákup počítače -odbor grafik 16ks projekt:INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018 21 248,64 s DPH č.3 18.03.2025 SOS PC s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 26.03.2025
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 12.12.2016
Faktúra 72319/24R seminárny poplatok ,,Správa registratúry v školách 1 časť´´ 39,93 s DPH záväzná prihláška 17.10.2024 Nezisková organizácia VESNA SOŠ obchodu a služieb Martin 24.10.2024
Faktúra 72368/23R inzercia-DOD a vianč. Trhy uver. 6.12.2023 120,00 s DPH zo dna 22.11.2023 13.12.2023 Petit Press a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.12.2023
Faktúra 72005/20R školenie 39,00 s DPH zav. Prihláška 1020 10.01.2020 Združenie obcí RVC Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 15.01.2020
Faktúra 71120/23M potraviny vino akcie 88,13 s DPH z18.10.2023 26.10.2023 Jozef Jelšík-Promogroup SOŠ obchodu a služieb Martin 08.11.2023
Faktúra 72380/24R program Axen Rose-vzdelávanie 48 zamestnancov 720,00 s DPH z 25.11.2024 04.12.2024 Mgr. Ladislav Barányi ai SOŠ obchodu a služieb Martin 06.12.2024
Faktúra 71152/23M nerezový stôl s dvoma drezmi 382,09 s DPH z 20.11.2023 05.12.2023 LASER-SK spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 06.12.2023
Faktúra 71144/23M trojskrinka 8 ks 960,00 s DPH z 20.11.2023 21.11.2023 Mgr. Katarína Martinka FiTNES KLUB HARMÓNIA SOŠ obchodu a služieb Martin 24.11.2023
Faktúra 72145/16R poplatok za komunál. odpady a drobné staveb.odpady 2 075,76 s DPH výmer 06.04.2016 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 15.04.2016
Faktúra 71142/19M mesačník P a M bez chýb a pokút a penále 2020 38,00 s DPH stála 09.10.2019 Poradca s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.10.2019
Faktúra 71149/19M doplatok-publikácia P a M 38,00 s DPH stála 17.10.2019 Poradca s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.10.2019
Faktúra 71130/17M Mesačník-Práce a mzdy nez chýb, pokút a penále na rok 2018 59,00 s DPH stála 23.10.2017 Poradca s.r.o SOŠ obchodu a služieb Martin 24.10.2017
Faktúra 72244/19R poplatok za vývoz odpadu za rok 2019 (smeti) 2 020,34 s DPH rozhodnutie č.1621438684/2019 12.06.2019 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 20.06.2019
Faktúra 72187/18R poplatok za vývoz odpadu za rok 2018 (smeti) 2 020,34 s DPH rozhodnutie č.1621434063/2018 04.05.2018 Mesto Martin SOŠ obchodu a služieb Martin 10.05.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/18746

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria