|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
680,00 |
s DPH |
|
619/2014 OVS
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Faťoľová Jolana |
účtovníčka |
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
630,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
12.02.2016 |
|
|
|
72021/16R
|
nájom pozemku
|
1,00 |
s DPH |
|
12042010
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
1912016
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71014/16M
|
pracovná obuv, oblečenie
|
456,84 |
s DPH |
141ku12015
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
DanMat s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
doplnenie systému CCTV a ESZ
|
595,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Jaromír Remiš- Remis |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Guráňová Slavomíra |
riaditeľka SOŠ O a S |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72019/16R
|
členský príspevok r.2016
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
291014
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77016/16K2
|
potraviny
|
103,63 |
s DPH |
18116k2
|
1912016
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77017/16K2
|
potraviny
|
57,48 |
s DPH |
19116k2
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
620,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
245,00 |
s DPH |
|
22012016
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71013/16M
|
kancelársky papier
|
209,33 |
s DPH |
28012016M
|
1272
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
72019/16R
|
potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76020/16K1
|
potraviny
|
325,43 |
s DPH |
23ku12016
|
1912016
|
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77015/16K2
|
potraviny
|
168,98 |
s DPH |
10116k2
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Normal s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72018/16R
|
mesačný poplatok 22.1-21.2.16
|
30,01 |
s DPH |
|
A6108944
|
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72017/16R
|
mesačný poplatok 22.1-21.2.16
|
31,24 |
s DPH |
|
A6108813
|
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
1272
|
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Faťoľová Jolana |
účtovníčka |
|
05.02.2016 |