|
|
Faktúra |
76042/16K1
|
potraviny
|
192,71 |
s DPH |
47ku12016
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72058/16R
|
strava žiaci 1/2016
|
42,40 |
s DPH |
|
392015
|
|
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Univerzita Komenského, JLF v Martine, |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
78007/16c
|
suroviny
|
346,63 |
s DPH |
25222016c
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76043/16K1
|
potraviny
|
283,52 |
s DPH |
45ku12016
|
22012016
|
|
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
kontrola plynoveho rozvodu a kotlov a spotrebičov
|
460,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
OSMaR-GAS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77025/16K2
|
potraviny
|
98,52 |
s DPH |
30216K2
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
výmena podlahovej krytiny
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Ing. Zuzana Rajčanová-UNIKOB |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Trnka Dušan |
správca budov |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
vypracovanie odb.prehliadky NT plyn.kotolne
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Ivan Gregus- Tlakové zariadenia |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
245,00 |
s DPH |
|
19012016
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
kontrola plynových spotrebičov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
OSMaR-GAS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
tonery, paragóny, USB klúče
|
680,00 |
s DPH |
|
6192014OVS
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Faťoľová Jolana |
účtovníčka |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
maliarsky materiál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Peva -Color s.r.o., |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Trnka Dušan |
správca budov |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
315,00 |
s DPH |
|
117/2015OVS
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
410,00 |
s DPH |
|
22012016
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
kontrola a čistenie dymovodov
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Kominárske služby -Eliška Horná |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Trnka Dušan |
správca budov |
|
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
45,00 |
s DPH |
|
117/2015OVS
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
25.02.2016 |