Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 71092/26M nástenná tabuľa-Periodická sústava prvkov-učebná pomôcka 79,89 s DPH 1233236 07.07.2026 preskoly.sk, s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Faktúra 71096/26M materiál na opravy 260,93 s DPH 22/26 07.07.2026 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Faktúra 72236/26R zdravotný dohľad za 4-6/ 2026 155,64 s DPH 17122014 07.07.2026 zdravotka-PZS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Faktúra 72235/26R služby v oblasti CO za 4-6/26 110,70 s DPH 244 07.07.2026 BOZiPO s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Faktúra 72233/26R baliček Naša Strava.sk PLUS 84,87 s DPH 90496 07.07.2026 VIS slovensko s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Faktúra 72232/26R právne služby 7/2026 123,00 s DPH 12/2025 07.07.2026 AK JUDr. Martina Kiseľová SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Faktúra 72230/26R ISIC karta nová 11,30 s DPH 2082014 07.07.2026 Transdata s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Faktúra 72229/26R strava žiaci za 6/2026 97,20 s DPH Hz z 4.9.2024 07.07.2026 Univerzita Komenského v BA, JLF v MT SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Faktúra 72228/26R Telekomunikačnépoplatky 6/26, internet,nájom,servis 7/26 246,75 s DPH 1155097100 07.07.2026 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Faktúra 72227/26R Zverejnenie článlu v MY (Martin)a Regiony Online 30.6.2026 proj. Mládežnícky parlament´´ V HLAVE´´ 95,20 s DPH email 4.6.2026 07.07.2026 Petit Press a.s.divízia týždenníkov o.z. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Faktúra 71100/26M vodoonštalačný,kurenársky,ost. Želež. Materiál-réžia 254,68 s DPH 23/26 07.07.2026 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Faktúra 71098/26M záhradnícke pomocky-projekt Enviro compost and grow 112,64 s DPH 23/26 07.07.2026 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Faktúra 71097/26M Ochranná podložka 120x120x0,8 3ks 39,86 s DPH 261065704 07.07.2026 Kondela s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Faktúra 72231/26R poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 7-9/26 698,00 s DPH 0783613012004 07.07.2026 Žilinský samosprávny kraj SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Faktúra 72234/26R vstupy aguapark 14 osôb prjekt Erasmus + 134,00 s DPH telef. dohovor 07.07.2026 KTT - Invest a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Faktúra 71099/26M fototapeta-slnečný les+príslušenstvo na tapety 161,60 s DPH 1363192956 07.07.2026 GoldSolutiopns s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 13.07.2026
Zmluva Príloha č. 2a k Zmluve č. 450036 Príloha č. 2a k Zmluve č. 450036 o dodávke a odbere tepla s DPH 06.07.2026 MH Teplárenský holding, a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 06.07.2026
Zmluva Zmluva č. 1132026006 Zmluva o prevzatí finančnej výhry č. 1132023006 1 500,00 s DPH 06.07.2026 Ekofond SPP, n.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 06.07.2026
Objednávka 29/2026/E záhradnícke pomocky-projekt Enviro compost and grow 112,64 s DPH 06.07.2026 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca budov 13.07.2026
Objednávka 1363192956 fototapeta-slnečný les+príslušenstvo na tapety 161,60 s DPH 02.07.2026 GoldSolutiopns s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Majerčíková Elena účtovníčka 13.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/20985