Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 00028/2024/SOŠOaSMT Dodatok č. 1 o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 07.11.2025 BILLA s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.05.2025
Faktúra 77105/25/K2 potraviny 650,25 s DPH 110/5/2025 15.05.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Faktúra 78042/25/C suroviny 67,83 s DPH 52/2025/C 15.05.2025 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Faktúra 78043/25/C suroviny 148,89 s DPH 55/2025/C 15.05.2025 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Faktúra 78044/25/C suroviny 182,49 s DPH 56/2025/C 15.05.2025 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Faktúra 77104/25/K2 potraviny 63,00 s DPH 99/5/2025 2024/R/CH/04 15.05.2025 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Objednávka 110/5/2025 potraviny 655,00 s DPH 14.05.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 16.05.2025
Faktúra 77103/25/K2 potraviny 282,01 s DPH 109/5/2025 2024/R/O/Z/02 14.05.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Faktúra 77098/25/K2 potraviny 433,62 s DPH 103/5/2025 13.05.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Faktúra 77101/25K2 potraviny 566,70 s DPH 107/5/2025 2024/R/M/01 13.05.2025 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Faktúra 77094/25/K2 potraviny 363,99 s DPH 97/4/2025 13.05.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Faktúra 77102/25/K2 potraviny 359,59 s DPH 108/5/2025 cel.obj.2024/R/P/03 13.05.2025 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Faktúra 77095/25/K2 potraviny 211,77 s DPH 100/5/2025 2024/R/O/Z/02 13.05.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Faktúra 77096/25/K2 potraviny 488,29 s DPH 101/5/2025 2024/R/M/01 13.05.2025 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Faktúra 77097/25/K2 potraviny 216,46 s DPH 102/5/2025 2024/R/O/Z/02 13.05.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Objednávka 109/5/2025 potraviny 285,00 s DPH 2024/R/O/Z/02 13.05.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 16.05.2025
Faktúra 77093/25/K2 potraviny 141,11 s DPH 89/4/2025 2024/R/CH/04 13.05.2025 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Faktúra 77099/25/K2 potraviny 26,67 s DPH 104/5/2025 2024/R/O/Z/02 13.05.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Faktúra 77100/25/K2 potraviny 282,98 s DPH 106/5/2025 2024/R/O/Z/02 13.05.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.05.2025
Objednávka 546755884 štítkovač Brother,TZ páska Brother 45,60 s DPH 12.05.2025 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca Budov 15.05.2025
Faktúra 71100/25M štítkovač Brother,TZ páska Brother 45,60 s DPH 546060332 12.05.2025 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2025
Objednávka 56/2025/C suroviny 200,00 s DPH 09.05.2025 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 16.05.2025
Objednávka 106/5/2025 potraviny 285,00 s DPH 2024/R/O/Z/02 09.05.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 16.05.2025
Objednávka 107/5/2025 potraviny 570,00 s DPH 2024/R/M/01 09.05.2025 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 16.05.2025
Objednávka 108/5/2025 potraviny 360,00 s DPH cel.obj.2024/R/P/03 09.05.2025 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 16.05.2025
Faktúra 71099/25M chladnička SIGURO-SOP kadernícke 225,99 s DPH 546060332 07.05.2025 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2025
Faktúra 71096/25M stolové hry ,,projekt TESCO ´´ 160,06 s DPH 121933165 07.05.2025 Martinus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2025
Faktúra 71098/25M duvilax 4x5 Kg-polygrafi 100,00 s DPH 34/2025/KN 07.05.2025 Mária Kušnírová-Farby-Laky SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2025
Faktúra 71097/25M súčiastky,materiál k výpočtovej technike 439,87 s DPH 546075364 07.05.2025 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2025
Objednávka 104/5/2025 potraviny 27,00 s DPH 2024/R/O/Z/02 07.05.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 16.05.2025
Faktúra 71094/25M biely vodeodolný obrus 137*274 cm ,,projekt TESCO´´ 14,68 s DPH 69487 06.05.2025 mespi s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2025
Objednávka 102/5/2025 potraviny 220,00 s DPH 2024/R/O/Z/02 06.05.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 16.05.2025
Objednávka 103/5/2025 potraviny 435,00 s DPH 06.05.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 16.05.2025
Objednávka 546262343 chladnička SIGURO-SOP kadernícke 225,99 s DPH 06.05.2025 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 15.05.2025
Faktúra 71092/25M karty-Veĺký príbeh emócii projekt ,,TESCO´´ 38,50 s DPH O20252029 06.05.2025 Ing. Janette Horstmann SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2025
Objednávka 546075364 súčiastky,materiál k výpočtovej technike 439,87 s DPH 06.05.2025 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav IT Technik 15.05.2025
Faktúra 71093/25M magnetická tabuľa s príslušenstvom 110*75 ,,projekt TESCO´´ 89,12 s DPH 6084882 06.05.2025 Kokiska s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2025
Faktúra 71095/25M Párty hra TIK tak bum! ,,Projekt TESCO´´ 16,73 s DPH 546060332 06.05.2025 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2025
Objednávka 546060332 Párty hra TIK tak bum! ,,Projekt TESCO´´ 16,73 s DPH 06.05.2025 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin Tiefenbacherová Alexandra Mgr. psychologička 15.05.2025
Faktúra 71091/25M maliarske potreby projekt ´´Tesco,, 216,20 s DPH 1355296382 05.05.2025 Artmie spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2025
Faktúra 72158/25R mobilné služby 4/2025 12,63 s DPH 2015949800 05.05.2025 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2025
Faktúra 72157/25R Telekominikačnépoplatky 4/25, internet,nájom,servis 5/25 233,01 s DPH 1155097100 05.05.2025 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2025
Zmluva 00014/2025/SOŠOaSMT Zmluva o nájme nebytových priestorov 158,73 s DPH 05.05.2025 Miroslav Potančok SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 09.05.2025
Zmluva 00013/2025/SOŠOaSMT Zmluva o nájme nebytových priestorov 158,73 s DPH 05.05.2025 Edita Tóthová SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 07.05.2025
Faktúra 72155/25R záloha el. energie 5/2025 1 013,00 s DPH 62140291 05.05.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72153/25R záloha el. energie 5/2025 449,00 s DPH 62137895 05.05.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72154/25R záloha el. energie 5/2025 167,00 s DPH 62139871 05.05.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 71089/25M elektroinštalačný materiál 47,39 s DPH 20/25 05.05.2025 ELWORK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2025
Faktúra 72152/25R záloha el. energie 5/2025 172,00 s DPH 62140301 05.05.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72151/25R záloha el. energie 5/2025 515,00 s DPH 62140401 05.05.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72156/25R záloha plyn 5/2025-kuchyňa 135,00 s DPH 9107168458 05.05.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72150/25R záloha Vodné a stočné ,zr. Vody 5/25 675,00 s DPH 200517381 05.05.2025 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72149/25R záloha za tepelnú energiu Uk 5/2025 2 540,00 s DPH 450036 05.05.2025 MH Teplárenský holding a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 71088/25M hygienické potreby 140,52 s DPH 324074 05.05.2025 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 15.05.2025
Objednávka O20252029 karty-Veĺký príbeh emócii projekt ,,TESCO´´ 38,50 s DPH 05.05.2025 Ing. Janette Horstmann SOŠ obchodu a služieb Martin Tiefenbacherová Alexandra Mgr. psychologička 15.05.2025
Objednávka 1355296382 maliarske potreby projekt ´´Tesco,, 216,20 s DPH 05.05.2025 Artmie spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Tiefenbacherová Alexandra Mgr. psychologička 15.05.2025
Objednávka z 5.5.2025 nábytok deliaca stena,konferenčný stolik projekt TESCO 173,90 s DPH 05.05.2025 JYSK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Tiefenbacherová Alexandra Mgr. psychologička 15.05.2025
Faktúra 71090/25M nábytok deliaca stena,konferenčný stolik projekt TESCO 173,90 s DPH z 5.5.2025 05.05.2025 JYSK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Tiefenbacherová Alexandra Mgr. psychologička 15.05.2025
Objednávka 6084882 magnetická tabuľa s príslušenstvom 110*75 ,,projekt TESCO´´ 89,12 s DPH 05.05.2025 Kokiska s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Tiefenbacherová Alexandra Mgr. psychologička 15.05.2025
Objednávka 69487 biely vodeodolný obrus 137*274 cm ,,projekt TESCO´´ 14,68 s DPH 05.05.2025 mespi s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Tiefenbacherová Alexandra Mgr. psychologička 15.05.2025
Faktúra 72148/25R vyúčtovanie spotreby plynu K2 5,48 s DPH 9107168458 05.05.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Objednávka 55/2025/C suroviny 150,00 s DPH 02.05.2025 Ing.Milan Desat-Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 16.05.2025
Objednávka 99/4/2025 potraviny 65,00 s DPH 2024/R/CH/04 02.05.2025 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 16.05.2025
Objednávka 101/5/2025 potraviny 490,00 s DPH 2024/R/M/01 02.05.2025 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 16.05.2025
Objednávka 100/5/2025 potraviny 215,00 s DPH 2024/R/O/Z/02 02.05.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 16.05.2025
Faktúra 72147/25R elektroinštalané práce v počítaovej učebni-škola 3 457,53 s DPH 3/2025/U 30.04.2025 Natur elip s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 78041/25C suroviny 30,01 s DPH 53/2025/C 30.04.2025 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 77092/25/K2 potraviny 57,42 s DPH 96/4/2025 2024/R/O/Z/02 30.04.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 572626725 koučovanie s obrázkovými kartami projekt TESCO 40,00 s DPH 572626725 30.04.2025 Gorila .sk (Martinus s.r.o.) SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 71085/25M čistiace potreby 755,81 s DPH 19/25 30.04.2025 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 71087/25M športové potreby projekt ,,Mládežnícky parlament´´ 86,10 s DPH 309025 30.04.2025 Master sport s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Objednávka 1063870/04/2025 rohová sedacia súprava Lego U Poso 26 projekt z Nadácie TESCO 578,99 s DPH 29.04.2025 Merkury shop s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin A. Tiefenbacherová Mgr. psychologička 07.05.2025
Faktúra 78040/25C potraviny 58,03 s DPH 51/2025/C celor. obj.2024/R/P/03 29.04.2025 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72146/25R oprava podlahy C3 197,59 s DPH 17/25 29.04.2025 Unikob Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72145/25R prečistenie kanalizácie-šachta,kuchyňa 147,00 s DPH 18/25 29.04.2025 ELWORK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72142/25R výkon mesačnej kontroly OOU 4/2025 121,77 s DPH 33/2020 29.04.2025 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 71084/25M rohová sedacia súprava Lego U Poso 26 projekt z Nadácie TESCO 578,99 s DPH 1063870/04/2025 29.04.2025 Merkury shop s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Objednávka 572626725 koučovanie s obrázkovými kartami projekt TESCO 40,00 s DPH 29.04.2025 Gorila .sk (Martinus s.r.o.) SOŠ obchodu a služieb Martin Tiefenbacherová Alexandra Mgr. psychologička 07.05.2025
Faktúra 72144/25R elektronické stravné lístky pre zam. 4/25 660,00 s DPH 23K112016 29.04.2025 fpoho s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Objednávka 309025 športové potreby projekt ,,Mládežnícky parlament´´ 86,10 s DPH 29.04.2025 Master sport s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Makláryová Miroslava Ing. učiteľ TV 07.05.2025
Objednávka 97/4/2025 potraviny 365,00 s DPH 29.04.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 06.05.2025
Objednávka 96/4/2025 potraviny 60,00 s DPH 2024/R/O/Z/02 29.04.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 07.05.2025
Faktúra 77088/25/k2 potraviny 317,62 s DPH 92/4/2025 2024/R/O/Z/02 28.04.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 71081/25M jedálenský stôl Betty projekt: ,,Podaj mi ruku ´´ 435,52 s DPH 1112504624901 28.04.2025 XLSK Nábytok s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Objednávka 2/2025/U koberec Ultra 95-131 400 filc+lepidlo projekt: ,,Podaj mi ruku ´´ 239,45 s DPH 28.04.2025 Breno s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin A. Tiefenbacherová Mgr. psychologička 07.05.2025
Faktúra 71082/25M koberec Ultra 95-131 400 filc+lepidlo projekt: ,,Podaj mi ruku ´´ 239,45 s DPH 2/2025/U 28.04.2025 Breno s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 71083/25M kozmetický materiál 155,11 s DPH 33/2025/KZ 28.04.2025 Harenčáková-LACHERS SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72132/25R servis výťahov za 4-6/2025 42,99 s DPH P4119 28.04.2025 OTIS Výťahy s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72133/25R mesačný poplatok GO safe mini , 24.4.-23.5.2025 2,05 s DPH A16596483 28.04.2025 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 72143/25R ročná odmena za poskytovanie služieb Študenského časopisu 48,00 s DPH SC/19/10/046 28.04.2025 Komenský Viral s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Objednávka 121933165 stolové hry ,,projekt TESCO ´´ 160,06 s DPH 28.04.2025 Martinus s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Tiefenbacherová Alexandra Mgr. psychologička 12.05.2025
Faktúra 71080/25M stravné lísky pre zam. 4/25 79,20 s DPH 10K114127 28.04.2025 fpoho s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Objednávka 53/2025/C suroviny 30,01 s DPH 28.04.2025 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 07.05.2025
Faktúra 77091/24/k2 potraviny 192,09 s DPH 95/4/2025 28.04.2025 KINGFRUITS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 77090/25/K2 potraviny 726,49 s DPH 94/4/2025 2024/R/M/01 28.04.2025 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Faktúra 77089/25/K2 potraviny 272,19 s DPH 93/4/2025 2024/R/O/Z/02 28.04.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 07.05.2025
Objednávka 94/4/2025 potraviny 730,00 s DPH 2024/R/M/01 25.04.2025 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 07.05.2025
Objednávka 93/4/2025 potraviny 275,00 s DPH 2024/R/O/Z/02 25.04.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 07.05.2025
Objednávka 95/4/2025 potraviny 195,00 s DPH 25.04.2025 KINGFRUITS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 07.05.2025
Objednávka 544897208 držiak čierny PC do 10kg-2ks 43,80 s DPH 24.04.2025 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete 28.04.2025
zobrazené záznamy: 1-100/19000